氢能产业集聚项目工程组织分析【参考】

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泓域/氢能产业集聚项目工程组织分析 氢能产业集聚项目 工程组织分析 xxx有限公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 氢能产业发展发展基础 3 三、 必要性分析 5 四、 项目简介 5 五、 项目进度控制的依据 12 六、 项目进度控制的工作成果 13 七、 进度计划优化 15 八、 进度计划编制的成果 19 九、 试运行阶段工程咨询单位质量管理的工作内容 23 十、 试运行阶段的工作内容 24 十一、 工程项目前期阶段质量管理的方法 24 十二、 工程项目前期阶段质量管理的工作内容 26 十三、 工程项目质量管理责任体系 27 十四、 工程项目质量管理 33 十五、 矩阵式 34 十六、 职能式 37 十七、 工程项目管理组织设计的依据与原则 40 十八、 项目管理组织的基本原理 44 十九、 人员吸纳 59 二十、 组织计划制订的方法与工具 63 二十一、 组织计划制订的方法与工具 64 二十二、 公司基本情况 65 二十三、 建设进度分析 66 项目实施进度计划一览表 67 二十四、 项目经济效益分析 68 营业收入、税金及附加和增值税估算表 69 综合总成本费用估算表 70 利润及利润分配表 72 项目投资现金流量表 74 借款还本付息计划表 77 二十五、 投资方案分析 78 建设投资估算表 80 建设期利息估算表 80 流动资金估算表 82 总投资及构成一览表 83 项目投资计划与资金筹措一览表 84 一、 产业环境分析 乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业,构建“塔式”发展空间布局,力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。 《乌鲁木齐市战略性新兴产业“十三五”发展规划》提出,到2020年,实现战略性新兴产业的规模化、高端化发展,形成差异化、协同化发展的产业集群格局,创新能力大幅提升。 二、 氢能产业发展发展基础 从省内来看,我省氢能产业发展已初步涵盖制、储、输、用各个环节,并在相关技术研发和装备、材料制造等领域启动布局,为氢能产业发展打下了一定的基础。 (一)氢气制备和应用初具规模 制氢方面,据初步统计,我省从事氢能制备的企业已有十余家,主要集中在九江、赣州等区域,氢气年产量约30万吨。其中,九江两个制氢项目分别年产氢18.1万吨和7.5万吨,为目前省内规模最大的制氢项目;其他年产氢1000吨以上的项目主要为氯碱工业副产氢和甲醇重整制氢,成本相对较低,具备进一步扩大规模的潜力。氢能服务方面,部分企业拥有氢气制备、提纯和管束车运输能力,已成熟运营市场化氢气供应服务。氢能应用方面,当前主要集中在石化、化工、有色领域,此外在医药、电子等领域也有一定规模的应用,氢能应用领域与我省传统优势产业的契合度较高,应用前景较好。基础设施方面,九江市已建成全省第一座日加氢500公斤的油电氢混合站,积极推进氢能船舶研制和应用,为氢能在水陆交通领域示范应用的启动提供了先决条件。 (二)氢能相关科技创新势头积极 省内重点高校和氢能产业骨干企业充分发挥创新主体作用,搭建了一批氢能科技创新和产品研发平台,在储氢合金材料研制、燃料电池电堆与材料制备、工业固废提取制氢剂等领域取得了积极进展。省内相关研究机构建立了稀土储氢合金研发试验线和镍氢电池研发试验线,完善了储氢合金及镍氢电池性能的测试平台,提升了我省在储氢材料领域的技术研发水平,提高了性能测试能力,加快了储氢合金粉新产品的产业化发展。南昌大学共青城光氢储技术研究院研发的工业固废提取制氢剂项目,能够以相对较低的成本从工业固废中提取制氢剂。部分企业在多种类型氢燃料电池电源系统的研发上取得了积极成果,已具备年产1000件以上相关产品的生产能力,并正在着力攻关具有更高水平的产品研发。重点高校和骨干企业的创新实践,为我省氢能产业聚集专业人才、探索产学研结合创新模式提供了有利条件。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 四、 项目简介 (一)项目单位 项目单位:xxx有限公司 (二)项目建设地点 本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约54.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (三)建设规模 该项目总占地面积36000.00㎡(折合约54.00亩),预计场区规划总建筑面积57937.14㎡。其中:主体工程34784.75㎡,仓储工程13434.30㎡,行政办公及生活服务设施6309.07㎡,公共工程3409.02㎡。 (四)项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 (五)项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。 1、有序引导氢能产业集聚 统筹全省氢能产业布局,科学规划氢能产业整体发展路线,依托已有产业基础和相关重大项目,着力培育产业硬核环节。引导氢能产业集群化发展,加强氢能产业与电力、交通、工业等产业协同,打通中间环节,有序推动氢能产业固强补弱,降低产业生产和流通成本,提高产业整体效能水平。发掘省内氢能相关产业比较优势,发挥江西省区位优势,加强面向氢能产业发展领先的沿海省份承接相关产业扩张,加大氢能产业招商引资力度,加快培育省内产业力量,积极链入长江经济带、长三角、粤港澳大湾区等氢能产业高地集群。 2、合理布局氢气制备设施 结合我省化石燃料和能源资源禀赋相对薄弱的实际,根据产业发展的阶段,分阶段合理选择制氢技术路线,逐步构建清洁低碳、经济高效的多元制氢体系。优先利用现有化工企业工业副产氢资源,加强配套设施建设,提升氢气纯化能力,提高工业副产氢品质和回收利用率。在氢能应用聚集区域,合理布局成熟的商业化制氢项目,满足规模化就近利用氢能需要,降低氢能供给和应用成本。鼓励在风能、太阳能等能源资源条件好的区域,利用可再生能源和低谷电力电解水制氢,优先在新能源消纳困难区域开展弃电制氢,探索可再生能源分布式就近制氢、就地利用。在农林生物质废弃物资源丰富的区域,因地制宜开展多种生物质资源制氢实证研究,有序推进生物质制氢产业化。 3、稳步构建氢能储运体系 坚持安全可控、高效流通的原则,稳步推动规范化、高效率的氢能储运体系建设。积极加强固态储氢领域布局,支持稀土储氢技术路线加快发展。结合产业发展需求,进一步提高高压气态储氢和长管拖车运输运输能力,在保障安全的前提下,合理提高氢气压力,有序促进储运环节降本增效。稳妥开展氢气储运新装备、新技术、新材料应用,探索深冷高压、液氨和深部地下盐穴储氢等多种储运方式实践。稳妥推进管道输氢和天然气掺氢技术示范应用。 4、统筹规划加氢服务网络 总结省内已有加氢站示范项目建设运营经验,坚持安全为先、需求导向,统筹推动加氢网络体系建设。在氢能产业发展较快的区域,支持利用现有符合条件的加油站、加气站,按照国家法规和标准改扩建成具备油、气、氢供给能力的一体化综合交通能源服务站。鼓励依托高速公路网络,在有条件的服务区配套建设公共加氢站。鼓励利用物流园区、工业园区内存量土地新建加氢站。探索分布式制氢、储氢、加氢一体化的加氢站等新模式。 5、积极落地氢能装备产能 围绕省内外氢能基础设施建设和氢能应用市场需要,积极引进和发展氢能装备制造产业。积极发挥省内工业优势,发展碱性电解槽、储氢长管、储氢瓶(罐)和小功率氢燃料电池等氢能成熟装备制造。加强氢燃料电池龙头企业招商引资,落地氢燃料电池以及电堆、双极板等核心部件、关键材料生产项目,快速壮大氢能产业总体规模。加大力度培育本土氢能装备制造优势企业,进一步增强制氢电解槽、储氢容器和储氢合金材料的制造能力,着力提高生产技术水平,强化产品品质和市场竞争力。加快布局氢燃料电池发动机和燃料电池乘用车、物流车、特种作业车整车制造项目,积极推进氢动力船舶制造项目。 (六)建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20206.55万元,其中:建设投资15629.81万元,占项目总投资的77.35%;建设期利息441.83万元,占项目总投资的2.19%;流动资金4134.91万元,占项目总投资的20.46%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资15629.81万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用12992.85万元,工程建设其他费用2197.48万元,预备费439.48万元。 (七)项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入37100.00万元,综合总成本费用28251.93万元,纳税总额4081.04万元,净利润6481.73万元,财务内部收益率24.96%,财务净现值9506.26万元,全部投资回收期5.59年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 36000.00 约54.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 57937.14 容积率1.61 1.2 基底面积 ㎡ 21240.00 建筑系数59.00% 1.3 投资强度 万元/亩 271.53 2 总投资 万元 20206.55 2.1 建设投资 万元 15629.81 2.1.1 工程费用 万元 12992.85 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2197.48 2.1.3 预备费 万元 439.48 2.2 建设期利息 万元 441.83 2.3 流动资金 万元 4134.91 3 资金筹措 万元 20206.55 3.1 自筹资金 万元 11189.80 3.2 银行贷款 万元 9016.75 4 营业收入 万元 37100.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 28251.93 "" 6 利润总额 万元 8642.31 "" 7 净利润 万元 6481.73 "" 8 所得税 万元 2160.58 "" 9 增值税
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