城乡融合发展的农村产权抵押担保融资项目财务管理制度_参考

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泓域/城乡融合发展的农村产权抵押担保融资项目财务管理制度 城乡融合发展的农村产权抵押担保融资项目 财务管理制度 xx投资管理公司 目录 一、 产业环境分析 2 二、 城乡融合发展的模式 3 三、 必要性分析 5 四、 项目基本情况 5 五、 企业购并概念 11 六、 企业的分立 12 七、 企业设立的条件 13 八、 企业的组织形式 16 九、 融资租赁 18 十、 银行借款 24 十一、 资本结构 30 十二、 资本成本 36 十三、 进度实施计划 45 项目实施进度计划一览表 45 十四、 项目投资计划 47 建设投资估算表 49 建设期利息估算表 50 流动资金估算表 51 总投资及构成一览表 52 项目投资计划与资金筹措一览表 53 一、 产业环境分析 项目建设选址区位优势得天独厚,是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷,周边10分钟车程范围内,有高速公路4条、高速公路出入口6个,多条国道在区内通过,立体化交通网络通达。 项目建设地自然生态环境良好,园区绿化率达50%以上,空气和水质优于国家标准;项目建设地配套功能设施完备,基础功能设施达到“十通一平”,建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等,能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。 二、 城乡融合发展的模式 (一)农业内部融合模式 采用农林结合、种养结合、农牧结合等生态循环方式,形成多层次、多结构、多功能的农业融合状态,实现高效生态农业增产增效。以宁波慈溪正大示范园为例,建立稻蟹共生模式,每亩可实现年增收1 200多元;积极引进新加坡、以色列等国的先进技术,探索蔬菜种植、鱼虾养殖立体种养模式,进一步提升农业经济效益。 (二)延伸农业产业链模式 通过发展农产品精深加工业,健全市场营销体系,推动农业接二连三发展,尽可能将农产品价值留在乡村。 (三)农业功能拓展模式 推进农业与商贸、旅游、教育、文化、健康养生等产业深度融合,拓展农业多样化功能。以丽水缙云舒洪黄龙示范园为例,建立生态循环种植养殖+农业休闲旅游+中小学生学农基地三位一体发展模式,通过植入旅游、研习等功能,成倍放大农田和农产品价值。 (四)高技术渗透模式 应用数字农业技术、农业高新技术等培育现代农业生产新模式,实现农产品线上线下交易与农业信息深度融合。以台州仙居仙台示范园为例,建有院士团队,入驻的市级以上研发平台和产业基地有13个,示范园科技成果转化推广超过百万亩;电子商务带动的农产品销售占比超过40%。 (五)多业态复合模式 生态循环农业、农产品加工、农家乐、农事体验、民俗文化展示、农产品电子商务、特色小镇等多业态相互融合,推动乡村产业兴旺。 (六)产城融合模式 推动农村产业融合与新型城镇化联动发展,引导农村二三产业向县城、重点乡镇及产业园区等集中,形成农产品加工、商贸物流、休闲旅游等专业特色小城镇。以嘉兴海盐望海示范园为例,围绕生猪产业,推进实现良种繁育—生态养殖—透明工厂—肉品加工—冷链物流—文化旅游—美食品鉴全链条集聚发展,打造健康美食小镇。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。 四、 项目基本情况 (一)项目承办单位名称 xx投资管理公司 (二)项目联系人 秦xx (三)项目建设单位概况 当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。 (四)项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。 建立城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制,明确各类规划建设管护主体、责任、标准,保障城乡基础设施有序衔接。到2025年,实现乡镇通三级及以上公路,具备条件的自然村通硬化路、较大行政村通双车道公路,城市生活污水收集处理设施和城乡生活垃圾收集处理设施厂网一体化。 (五)项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积61165.98㎡,其中:主体工程42260.91㎡,仓储工程10370.18㎡,行政办公及生活服务设施6259.30㎡,公共工程2275.59㎡。 (六)项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资27392.14万元,其中:建设投资21793.80万元,占项目总投资的79.56%;建设期利息551.37万元,占项目总投资的2.01%;流动资金5046.97万元,占项目总投资的18.42%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资21793.80万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用18944.73万元,工程建设其他费用2224.33万元,预备费624.74万元。 (七)资金筹措方案 本期项目总投资27392.14万元,其中申请银行长期贷款11252.45万元,其余部分由企业自筹。 (八)项目预期经济效益规划目标 1、营业收入(SP):58900.00万元。 2、综合总成本费用(TC):46712.98万元。 3、净利润(NP):8918.95万元。 4、全部投资回收期(Pt):5.47年。 5、财务内部收益率:25.66%。 6、财务净现值:17334.40万元。 (九)项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。 (十)项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 28667.00 约43.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 61165.98 容积率2.13 1.2 基底面积 ㎡ 18060.21 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 493.19 2 总投资 万元 27392.14 2.1 建设投资 万元 21793.80 2.1.1 工程费用 万元 18944.73 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2224.33 2.1.3 预备费 万元 624.74 2.2 建设期利息 万元 551.37 2.3 流动资金 万元 5046.97 3 资金筹措 万元 27392.14 3.1 自筹资金 万元 16139.69 3.2 银行贷款 万元 11252.45 4 营业收入 万元 58900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 46712.98 "" 6 利润总额 万元 11891.94 "" 7 净利润 万元 8918.95 "" 8 所得税 万元 2972.99 "" 9 增值税 万元 2459.07 "" 10 税金及附加 万元 295.08 "" 11 纳税总额 万元 5727.14 "" 12 工业增加值 万元 19324.11 "" 13 盈亏平衡点 万元 21535.07 产值 14 回收期 年 5.47 含建设期24个月 15 财务内部收益率 25.66% 所得税后 16 财务净现值 万元 17334.40 所得税后 五、 企业购并概念 企业购并是企业收购与兼并的总称,它是指市场机制的作用下,企业通过产权交易获得其他企业产权并企图获得其控制权的经济行为。 通常的操作方式是:一个企业通过直接入资购买另一企业,或通过承担另一企业债务而完成购并。另一种是杠杆式购并,即一些企业(大多是金融机构),靠举债借贷收购兼并其他公司,然后对被收购的公司进行分解、重组,待机转手卖出以偿还债务,并最终从购与卖的差价中得到利润。后一种购并,曾风行于20世纪80年代的美国。我国目前的购并,大都是前一种意义上的购买和兼并。企业购并,能重新配置资产,使资产从小规模或无规模到大规模,从低效益或无效益进入高效益,从低质量变为高质量,从而提高购买公司的盈利能力。 公司购并可以分为横向购并、纵向购并以及混合购并三种类型。横向购并是生产同类产品或生产类似产品,或生产技术工艺相近的企业之间所进行的购并,这是最常见的一种购并方式,其目的在于扩大企业市场份额,在竞争中取得优势:纵向购并是在生产工艺或经销上有前后衔接关系的企业间的购并,如加
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