养老健康管理项目财务分析模板

举报
资源描述
泓域咨询 /养老健康管理项目财务分析 报告说明 (一)推进医养康养融合发展模式 1、深化医养签约合作 推广养老机构与医疗卫生机构签订合作协议,为机构老年人提供医养服务。推进医养康养结合服务向家庭延伸,支持发展一批家庭医生团队,为签约老年人做好老年人健康档案、年度免费健康体检等保障服务。对居家重病、失能、失智老年人提供家庭巡诊、康复护理、安宁疗护等重点服务。 2、支持医养结合机构发展 依托社区卫生服务机构、乡镇卫生院或养老机构等资源,改造升级一批社区嵌入式医养结合服务设施,重点为失能、失智老年人提供集中或居家医养结合服务。2025年底,具备医养结合服务能力的养老机构占比力争达到80%,基本建成养老、康复、临终关怀等服务相互衔接的医养结合一体化服务模式。 (二)推进智慧康养融合发展模式 1、探索建设养老服务信息平台 对接户籍、医疗、社会保险、社会救助等信息资源,提供精确数据服务,实现精准有效供给;推进大数据、人工智能等信息技术和智能产品在养老领域应用,整合利用相关资源,优化界面交互、操作提示、语音辅助等功能,为老年人提供便捷、智慧、健康养老服务,帮助老年人融入信息化社会,解决数字鸿沟问题。 2、培育智慧健康养老服务机构 创新发展健康咨询、紧急救护、慢性病管理、生活照护、物品代购等智慧健康养老服务。利用已搭建的养老服务信息平台,发展互联网+养老服务,充分考虑老年群体使用感受,选择适老化智能产品,简化应用程序使用步骤及操作界面,引导帮助老年人融入信息化社会。支持优质养老机构平台化发展,培育区域性、行业性综合信息平台。 (三)推进文旅康养融合发展模式 1、强化文化康养服务建设 筹建乐龄老年大学,充分运用我市康养文化资源,融合互联网思维,围绕文化养老主题,以老年大学品牌塑造、课程体系创新、老年演出赛事运作、精品团队搭建等为着力点,发挥刺绣、编织、剪纸等非物质文化优势,打造创新型老年文体教育示范中心。 2、扩大旅居康养服务供给 依托吴忠早茶文化、民族特色村落文化、盐池红色文化、红寺堡移民文化等,打造以休闲养生、健康养老、生态疗养等为内容的特色旅居康养目的地。支持建设候鸟式养老群落、健康养老服务综合体。鼓励培训疗养机构、酒店、民宿等升级改造,转型建设旅居康养床位。建立闽宁等跨区域异地养老战略合作机制,整合我市内外康养资源,为来宁旅居康养人群提供高效便捷服务,着力打造黄河金岸旅居康养胜地品牌。 (四)推进多样养老健康管理发展模式 1、开展老年人营养计划和合理膳食行动 积极倡导健康的生活方式,提升我市居民健康素养,加快建设预防保健产业体系,推动疾病治疗向健康促进转变。 2、实施普惠性老年人健康评估活动 鼓励各类健康养生、健康养老、健身康体等规模以上服务业企业(机构)建设健康评估中心,针对不同消费人群提出精准化健康管理方案。开展老年人科学健身宣教活动,根据差异化的身体素质,推荐适合的运动项目和锻炼强度,推广中华传统保健体育运动。 3、优化老年人慢性病防控体系 支持医疗机构对引起老年人慢性疾病的重大风险因素进行风险评估、风险干预、筛查防治和健康管理,加强公共卫生大数据分析应用,提高疫情防控和突发公共卫生事件处置能力。 根据谨慎财务估算,项目总投资19541.70万元,其中:建设投资15414.30万元,占项目总投资的78.88%;建设期利息360.67万元,占项目总投资的1.85%;流动资金3766.73万元,占项目总投资的19.28%。 项目正常运营每年营业收入42400.00万元,综合总成本费用35496.22万元,净利润5039.00万元,财务内部收益率17.95%,财务净现值5597.81万元,全部投资回收期6.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。 该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。 目录 一、 公司主要财务数据 7 公司合并资产负债表主要数据 7 公司合并利润表主要数据 7 二、 项目名称及投资人 7 三、 项目建设背景 8 四、 结论分析 8 五、 建设区基本情况 9 六、 产品规划方案及生产纲领 11 产品规划方案一览表 11 七、 劣势分析(W) 12 八、 董事 13 九、 项目进度安排 17 项目实施进度计划一览表 17 十、 项目建设期原辅材料供应情况 18 十一、 项目节能概述 18 十二、 项目总投资 19 总投资及构成一览表 19 十三、 资金筹措与投资计划 20 项目投资计划与资金筹措一览表 20 十四、 经济评价财务测算 21 营业收入、税金及附加和增值税估算表 21 综合总成本费用估算表 23 利润及利润分配表 25 十五、 项目盈利能力分析 26 项目投资现金流量表 27 十六、 财务生存能力分析 28 十七、 偿债能力分析 29 借款还本付息计划表 30 十八、 经济评价结论 30 十九、 招标组织方式 31 二十、 总结 34 二十一、 附表 34 主要经济指标一览表 34 建设投资估算表 36 建设期利息估算表 37 固定资产投资估算表 38 流动资金估算表 38 总投资及构成一览表 39 项目投资计划与资金筹措一览表 40 营业收入、税金及附加和增值税估算表 41 综合总成本费用估算表 42 固定资产折旧费估算表 43 无形资产和其他资产摊销估算表 43 利润及利润分配表 44 项目投资现金流量表 45 借款还本付息计划表 46 建筑工程投资一览表 47 项目实施进度计划一览表 48 主要设备购置一览表 48 能耗分析一览表 49 一、 公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 6850.15 5480.12 5137.61 负债总额 3905.16 3124.13 2928.87 股东权益合计 2944.99 2355.99 2208.74 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 22868.47 18294.78 17151.35 营业利润 5091.65 4073.32 3818.74 利润总额 4420.50 3536.40 3315.38 净利润 3315.38 2586.00 2387.07 归属于母公司所有者的净利润 3315.38 2586.00 2387.07 二、 项目名称及投资人 (一)项目名称 养老健康管理项目 (二)项目投资人 xxx投资管理公司 (三)建设地点 本期项目选址位于xxx。 三、 项目建设背景 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。 四、 结论分析 (一)项目选址 本期项目选址位于xxx,占地面积约39.00亩。 (二)建设规模与产品方案 项目正常运营后,可形成年产xxxundefined养老健康管理的生产能力。 (三)项目实施进度 本期项目建设期限规划24个月。 (四)投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19541.70万元,其中:建设投资15414.30万元,占项目总投资的78.88%;建设期利息360.67万元,占项目总投资的1.85%;流动资金3766.73万元,占项目总投资的19.28%。 (五)资金筹措 项目总投资19541.70万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)12181.25万元。 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7360.45万元。 (六)经济评价 1、项目达产年预期营业收入(SP):42400.00万元。 2、年综合总成本费用(TC):35496.22万元。 3、项目达产年净利润(NP):5039.00万元。 4、财务内部收益率(FIRR):17.95%。 5、全部投资回收期(Pt):6.32年(含建设期24个月)。 6、达产年盈亏平衡点(BEP):18239.89万元(产值)。 五、 建设区基本情况 区域地区生产总值xx万亿元、同比增长xx%,区域一二三产业比重调整为xx∶xx∶xx,新经济增加值占地区生产总值比重达xx%。预计单位地区生产总值能耗下降xx%。地方一般公共预算收入xx万亿元、增长xx%,新增减税降费超xx亿元。促进投资较快增长、结构持续优化,固定资产投资近xx万亿元、增长xx%,其中基础设施投资、工业技改投资分别增长xx%、xx%。出台实施促进消费的xx项措施,社会消费品零售总额xx万亿元、增长xx%,网上零售额、快递业务量分别增长xx%、xx%,居民消费价格上涨xx%。全力稳外贸稳外资,外贸进出口总额xx万亿元、下降xx%,其中出口xx万亿元、增长xx%;预计实际利用外资xx亿元、增长xx%。推动金融业提质增效,金融机构本外币存贷款余额分别增长xx%、xx%,金融业增加值达xx亿元、增长xx%。着力增强市场活力,新登记市场主体xx万户、总量超xx万户,进入世界xx强企业达xx家。城镇新增就业xx万人,城镇调查失业率xx%以内、城镇登记失业率xx%,就业形势保持稳定。居民人均可支配收入达xx万元、增长xx%。xx年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。做好今年工作,意义十分重大。综观国内外形势,当今世界正经历百年未有之大变局,全球经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,不稳定不确定因素增多,中美经贸摩擦等带来新的挑战。但更要看到,我国发展仍处于重要战略机遇期,拥有诸多独特优势、巨大潜力和不断迸发的创新活力,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。经济总量大、韧性强,产业体系相对完备,正迎来重大历史机遇,前景广阔、大有可为。今年区域经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长xx%左右;地方一般公共预算收入增长xx%;固定资产投资增长xx%,社会消费品零售总额增长xx%,外贸进出口稳中提质、实现正增长;城镇新增就业xx万人,城镇调查失业率和城镇登记失业率分别控制在xx%和xx%以内;居民消费价格涨幅xx%左右;居民收入增长与经济增长基本同步;单位地区生产总值能耗下降xx%,主要污染物排放量继续下降。 六、 产品规划方案及生产纲领 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。 产品规划方案一览表 序号 产品(服务)名称 单位 单价(元) 年设计产量 产值 1 养老健康管理 undefined undefined 2 养老健康管理 undefined undefined 3 养老健康管理 undefined undefined 4 ... undefined 5 ... undefined 6 ... undefined 合计 xxx 42400.00 七、 劣势分析(W) (一)资本实力不足 公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产
展开阅读全文
温馨提示:
金锄头文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案


电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号