充(换)电设施配建工作目标项目工程进度控制方案(范文)

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泓域/充(换)电设施配建工作目标项目工程进度控制方案 充(换)电设施配建工作目标项目 工程进度控制方案 xxx(集团)有限公司 目录 一、 公司简介 3 二、 产业环境分析 4 三、 汽车充电系统 6 四、 必要性分析 8 五、 项目简介 8 六、 项目进度控制的依据 12 七、 项目进度控制方法 13 八、 工作时间估算 23 九、 工作资源估算 30 十、 进度管理过程 36 十一、 工作顺序安排 38 十二、 进度计划方案 50 项目实施进度计划一览表 50 十三、 项目经济效益评价 51 营业收入、税金及附加和增值税估算表 52 综合总成本费用估算表 53 利润及利润分配表 55 项目投资现金流量表 57 借款还本付息计划表 60 十四、 投资计划方案 61 建设投资估算表 63 建设期利息估算表 63 流动资金估算表 65 总投资及构成一览表 66 项目投资计划与资金筹措一览表 67 一、 公司简介 (一)公司基本信息 1、公司名称:xxx(集团)有限公司 2、法定代表人:潘xx 3、注册资本:1150万元 4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关:xxx市场监督管理局 6、成立日期:2013-9-28 7、营业期限:2013-9-28至无固定期限 8、注册地址:xx市xx区xx (二)公司简介 公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 二、 产业环境分析 (一)突破核心共性技术 抓好引进、消化、吸收、再创新和集成创新,积极推进原始创新,实现产业技术跨越式发展。开展“优新高基”关键领域的自主创新,推进新一代通信、物联网、大数据清洗、挖掘及分析、云计算、下一代互联网、软件与集成电路设计、数字家庭、关键元器件、专用电子设备、工业机器人、新能源汽车等自主创新重大专项,掌握核心和共性技术,重点突破深刻影响产业发展的关键核心技术,培育发展战略性新兴产业。 (二)加强科技创新平台建设 打造“重大项目—骨干企业—孵化载体—产业园区(联盟)”平台建设路线。鼓励在莞研究机构、领军企业承接国家科技计划、重大科研项目,开展前沿性技术研究。引导骨干企业建立高水平研发机构,加强重点实验室、企业技术中心、产业技术创新平台、工程技术研发中心、国家级检测平台及认证服务机构等载体建设,整合优势平台资源,增强重点行业、领军企业技术创新能力。加强高新园区的科技企业孵化器建设和专业园区建设,依托科技园区聚集创业投资机构、技术转移机构和科技中介服务机构,形成培育和发展战略性新兴产业的有利条件。鼓励企业与高等院校、科研院所展开合作,建立具有持续创新发展能力的产业联盟,开展战略性新兴产业关键技术、重大专项项目产业化攻关。依托松山湖大学创新城、国际机器人产业基地、台湾高科技园、两岸生物技术产业合作基地、中以产业园等科技产业园区,集聚一批创新型企业和科技创新载体,推进协同创新,推动建立国内一流的创新示范园区。 依托国家谐波传动技术研究推广中心,联合国际一流智能机器人科研机构,引入谐波减速器以及智能机器人方面的技术成果和高端研发团队,建设成立广东顺道国家谐波智能制造基地,打造囊括机器人核心零部件、本体制造、配套服务和系统集成四个核心环节,集研发、生产、应用为一体的机器人技术创新研究基地,促进我市快速成为国内领先的以高端智能机器人研发、制造等为代表的“智慧产业高地”。 以散裂中子源(CSNS)项目为依托,布局建设国家重点实验室群,积极承接国家重大科技专项,为生命科学、纳米科学、新型材料科学、医药研发等领域提供先进、强大的技术支撑,促进基础科学研究成果向应用成果转化,为我市创新驱动发展战略提供支撑。 (三)深化科技创新体制改革 突出产业和市场导向,加快大学创新城建设,打造新型研发机构平台建设的新标杆。继续深化东莞理工学院与全国知名大学、科研机构和科技型企业合作建设研究院。突破传统科研机构体制模式,赋予新型研发机构理事会和院务会更多的自主经营权,实行企业化运作。支持以市级事业单位形式设立的新型研发机构盘活资产,筹集技术成果转化及产业化发展资金。加快科技研发成果转化,建立知识产权质押融资风险补偿机制,探索研究新型研发机构利用固定资产抵押融资、科技用房产权分割转让、成果作价入股孵化企业、成果转让转化收益奖励等体制机制改革。鼓励新型研发机构开展科学研究、成果转化、企业孵化等业务,更好为企业提供服务。 (四)强化东莞市创新地位 强化松山湖高新区的创新中心地位,以建设珠三角国家自主创新示范区为契机,努力实现超常规发展,打造成为全市创新驱动发展的集聚区、生力军、加速器和创新核。完善创新布局,以园区为核心和主要节点,沿松山湖新城路、生态园大道延伸,集聚国内外各类创新资源,打造东莞市的“创新轴”,形成南连深圳大沙河创新区、光明新区、南山区,北接广州科学城,横贯珠三角东岸的“创新走廊”。 三、 汽车充电系统 (一)使用随车携带的便携充电器 电动汽车都会随车配备便携充电器,让车主通过家用电源即可进行充电,主要特点就是方便。但是其充电速度慢的就有些让人发狂,只能作为一种其他的方式,补电使用。 (二)家用充电桩 在购买电动汽车时,一般都会随车赠送家用充电桩,并会安排技术人员上门安装调试,这种充电方式充电时间还算可以,会随着车辆品牌型号的不同而有所区别,但是前提是要有一个停车位,并且物业允许你在停车位上安装家用充电桩。 (三)公共充电桩 这种充电方式的优点就是可以根据实际情况选择直流快充和交流慢充,而且也是唯一支持直流快充的地方,但是缺点也很明显,公共充电桩现阶段建设较少,不容易找到,找到后也不容易占到,而且充电费用较高。 (四)换电池 这也是电动汽车最后的绝招,经过专门培训的技术人员,通过全自动或者半自动的技术,可在2-10分钟内更换掉电池,实现电能的补给,从而达到媲美燃油车加油的速度,但是这种方式的缺点也很明显,只能在专业地点,由专业人员操作,且所更换的电池参差不齐,让人担忧。 四、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 五、 项目简介 (一)项目单位 项目单位:xxx(集团)有限公司 (二)项目建设地点 本期项目选址位于xx园区,占地面积约74.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (三)建设规模 该项目总占地面积49333.00㎡(折合约74.00亩),预计场区规划总建筑面积93111.38㎡。其中:主体工程69116.22㎡,仓储工程9426.75㎡,行政办公及生活服务设施9283.06㎡,公共工程5285.35㎡。 (四)项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 (五)项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出,项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。 落实新建建筑配建充(换)电设施的用电报装指引,主动告知业务流程、所需材料和技术标准等服务内容,为能够提供独立物业权属证明材料的充(换)电站安装独立电表,并为其出具电费发票。优化新建、扩建充(换)电设施建设的报备、用电报装流程,简化充(换)电站建设流程。 (六)建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资38750.32万元,其中:建设投资29588.65万元,占项目总投资的76.36%;建设期利息408.28万元,占项目总投资的1.05%;流动资金8753.39万元,占项目总投资的22.59%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资29588.65万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用25850.58万元,工程建设其他费用2948.93万元,预备费789.14万元。 (七)项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入76300.00万元,综合总成本费用61289.43万元,纳税总额7199.97万元,净利润10973.29万元,财务内部收益率20.98%,财务净现值17737.56万元,全部投资回收期5.68年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 49333.00 约74.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 93111.38 容积率1.89 1.2 基底面积 ㎡ 30586.46 建筑系数62.00% 1.3 投资强度 万元/亩 383.22 2 总投资 万元 38750.32 2.1 建设投资 万元 29588.65 2.1.1 工程费用 万元 25850.58 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2948.93 2.1.3 预备费 万元 789.14 2.2 建设期利息 万元 408.28 2.3 流动资金 万元 8753.39 3 资金筹措 万元 38750.32 3.1 自筹资金 万元 22085.87 3.2 银行贷款 万元 16664.45 4 营业收入 万元 76300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 61289.43 "" 6 利润总额 万元 14631.05 "" 7 净利润 万元 10973.29 "" 8 所得税 万元 3657.76 "" 9 增值税 万元 3162.69 "" 10 税金及附加 万元 379.52 "" 11 纳税总额 万元 7199.97 "" 12 工业增加值 万元 24788.29 "" 13 盈亏平衡点 万元 2861
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