紫杉醇公司企业风险评价

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泓域/紫杉醇公司企业风险评价 紫杉醇公司 企业风险评价 目录 一、 项目基本情况 2 二、 产业环境分析 8 三、 药品加工行业概述 9 四、 必要性分析 9 五、 确定风险评价标准需要考虑的因素 10 六、 评价损失程度的几个概念 13 七、 风险评价的概念和特点 14 八、 风险评价的目标 16 九、 法人治理结构 16 十、 项目风险分析 29 十一、 项目风险对策 31 十二、 组织机构及人力资源 33 劳动定员一览表 34 一、 项目基本情况 (一)项目承办单位名称 xx投资管理公司 (二)项目联系人 潘xx (三)项目建设单位概况 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。 当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。 (四)项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。 近年来,随着各国经济的发展,人民生活水平的不断提高,人们对自身健康程度重视不断提升,平均预期寿命快速增长。随着人口老龄化现象不断加剧,医药行业规模不断扩大。据不完全统计,A股及港股上市医药企业中,研发投入过亿的有247家,合计超过1300亿元。 (五)项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积77308.23㎡,其中:主体工程53524.51㎡,仓储工程10670.31㎡,行政办公及生活服务设施8721.79㎡,公共工程4391.62㎡。 (六)项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资25336.39万元,其中:建设投资19967.47万元,占项目总投资的78.81%;建设期利息546.12万元,占项目总投资的2.16%;流动资金4822.80万元,占项目总投资的19.04%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资19967.47万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用17057.65万元,工程建设其他费用2528.60万元,预备费381.22万元。 (七)资金筹措方案 本期项目总投资25336.39万元,其中申请银行长期贷款11145.44万元,其余部分由企业自筹。 (八)项目预期经济效益规划目标 1、营业收入(SP):59800.00万元。 2、综合总成本费用(TC):49747.40万元。 3、净利润(NP):7345.65万元。 4、全部投资回收期(Pt):5.81年。 5、财务内部收益率:22.23%。 6、财务净现值:10454.60万元。 (九)项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。 (十)项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 43333.00 约65.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 77308.23 容积率1.78 1.2 基底面积 ㎡ 24699.81 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 290.20 2 总投资 万元 25336.39 2.1 建设投资 万元 19967.47 2.1.1 工程费用 万元 17057.65 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2528.60 2.1.3 预备费 万元 381.22 2.2 建设期利息 万元 546.12 2.3 流动资金 万元 4822.80 3 资金筹措 万元 25336.39 3.1 自筹资金 万元 14190.95 3.2 银行贷款 万元 11145.44 4 营业收入 万元 59800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 49747.40 "" 6 利润总额 万元 9794.20 "" 7 净利润 万元 7345.65 "" 8 所得税 万元 2448.55 "" 9 增值税 万元 2153.35 "" 10 税金及附加 万元 258.40 "" 11 纳税总额 万元 4860.30 "" 12 工业增加值 万元 16477.34 "" 13 盈亏平衡点 万元 23603.75 产值 14 回收期 年 5.81 含建设期24个月 15 财务内部收益率 22.23% 所得税后 16 财务净现值 万元 10454.60 所得税后 二、 产业环境分析 (一)增强经济动力和活力 充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。 (二)培育壮大新兴产业 把握产业发展新方向,落实《中国制造2025》,以集群化、信息化、智能化发展为路径,加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业,以信息服务业为重点的新兴生产性服务业,以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。 (三)推动传统产业转型升级 推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化,满足新需求,采用新技术、新模式,实现优化升级。 (四)提升创新驱动能力 加快推进创新发展,以企业为创新主体,逐步完善政策、人才和市场环境,形成创新支撑经济发展的格局。 三、 药品加工行业概述 医药制造行业属于技术密集型、资金密集型行业,对生产技术水平和研发创新能力要求较高。其产业链上游主要包含原材料、辅料、原料药、医用包材等供应商;下游主要包含经销商、配送商等药品流通或销售企业,以及医疗机构终端、零售终端和基层市场终端的终端市场。 药品加工市场规模、药品加工发展趋势如何?随着世界各国经济的发展以及人民生活水平的提高,全球医疗支出不断增加,有力地促进了药品加工业的发展,新的医疗技术、医疗器械、医药产品层出不穷,药品行业市场规模日益扩大。 四、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。 五、 确定风险评价标准需要考虑的因素 预测正常期望损失、可能的最大损失和最大可能损失,需要考虑以下几方面的因素。 (一)财产的物质特性和财产对损害的承受力确定 财产的物质特性和财产对损害的承受力是确定正常期望损失、可能的最大损失和最大可能损失的依据。例如,保险公司风险经理认为,某幢楼房在装有喷水装置和防火墙的情况下,发生火灾的正常期望损失将不超过大楼价值的10%,而在喷水装置发生故障的情况下,楼房可能的最大损失是其价值的30%,最大可能损失是其价值的60%。如果这幢楼房没有安装防火墙和喷水装置,那么,楼房的正常期望损失、可能的最大损失和最大可能损失就会更高一些。 (二)损失评价的主观性 正常期望损失、可能的最大损失和最大可能损失的确定具有主观性。尽管在多数情况下,风险经理对于正常期望损失、可能的最大损失和最大可能损失的估计,会受到主观因素的影响,人们还是发展了一些复杂的模型化方法,来帮助风险经理和保险公司估计正常的期望损失、可能的最大损失和最大可能损失。如果有些风险经理不能容忍实际损失超过最大可能损失,那么风险经理确定的最大可能损失就比较
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