驱动与采样芯片项目生产计划方案_参考

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泓域咨询/驱动与采样芯片项目生产计划方案 驱动与采样芯片项目 生产计划方案 xx(集团)有限公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 模拟芯片行业发展面临的机遇 3 三、 必要性分析 5 四、 项目简介 6 五、 线性规划方法 9 六、 表上作业法 10 七、 生产计划体系及综合计划及其编制策略 12 八、 服务业的综合计划 16 九、 主生产计划 17 十、 项目投资计划 19 建设投资估算表 21 建设期利息估算表 21 流动资金估算表 23 总投资及构成一览表 24 项目投资计划与资金筹措一览表 25 十一、 项目经济效益 26 营业收入、税金及附加和增值税估算表 27 综合总成本费用估算表 28 利润及利润分配表 30 项目投资现金流量表 32 借款还本付息计划表 35 一、 产业环境分析 保持经济社会平稳较快发展,提高发展质量和效益,发展平衡性、包容性和可持续性不断增强,确保如期全面建成小康社会。到2017年,全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番;到2020年,全区地区生产总值迈上新台阶,城乡居民人均收入同步提升。 ——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展,传统产业进一步提质增效,初步构建起支撑区域发展的产业新体系。 ——城市品质更加优良。进一步突出以人为本,城市综合功能进一步完善,环境质量不断提升,社会民生持续改善。 ——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全,初步实现城乡基本公共服务均等化,人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高,参与感、获得感、幸福感显著增强。 二、 模拟芯片行业发展面临的机遇 (一)国产替代带来需求新增长 随着国内政策支持力度的加大和国产半导体技术的突破,越来越多的下游客户选择使用国产芯片产品。中美贸易摩擦等情况的出现促使一线系统厂商意识到了供应链的安全问题,加快了集成电路产品的国产替代进程。根据海关总署的统计,2020年我国集成电路的进口规模为3,500.36亿元,同比增长14.56%,集成电路行业国产替代空间巨大。 (二)下游产业的持续快速增长 下游行业政策的推动和技术的发展,促进了集成电路行业的快速发展。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出要突破车规级芯片等的关键技术和产品,将加快车规芯片研发作为重点任务之一。车规级芯片发展进入快车道,带动芯片产业链发展。另外,随着5G通信、工业4.0进程的加快、新能源汽车充电桩等新基建市场快速崛起,芯片产业链需求将持续旺盛。 (三)中国大陆产业链健全发展满足产能需求 集成电路企业通常采用Foundry、IDM和Fabless三种模式经营。目前的集成电路设计企业以Fabless模式为主,其产品的晶圆制造、芯片封装及测试系交由委外厂商完成。根据TrendForce的数据,2020年三季度中芯国际市场占有率4.5%,为全球第五大晶圆代工厂;长电科技、天水华天分别以14.5%和4.7%的市场占有率位于全球封测厂榜单第三位和第七位。StrategyAnalytics在2020年10月发布的研究报告《重要的28nmCMOS节点上中国自给自足:计划能够成功》中指出,中国国家集成电路产业投资基金二期的成立,可能会推动中国在两年内在至关重要的28nm特征尺寸的集成电路生产方面几乎实现自给自足。全产业链的共同良性发展为集成电路设计企业的扩张提供了新机遇。 (四)政策支持加速行业发展 《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》等一系列政策推出后,国产芯片企业获得免征企业所得税、大力支持融资等一系列重磅政策支持,减轻了高投入的集成电路的资金压力,轻装上阵加快集成电路产业链的发展。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。 四、 项目简介 (一)项目单位 项目单位:xx(集团)有限公司 (二)项目建设地点 本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (三)建设规模 该项目总占地面积27333.00㎡(折合约41.00亩),预计场区规划总建筑面积42142.34㎡。其中:主体工程30430.11㎡,仓储工程4735.33㎡,行政办公及生活服务设施4741.61㎡,公共工程2235.29㎡。 (四)项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 (五)项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。 (六)建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18558.08万元,其中:建设投资14290.95万元,占项目总投资的77.01%;建设期利息406.72万元,占项目总投资的2.19%;流动资金3860.41万元,占项目总投资的20.80%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资14290.95万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用12471.96万元,工程建设其他费用1426.30万元,预备费392.69万元。 (七)项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入39400.00万元,综合总成本费用34177.28万元,纳税总额2726.82万元,净利润3799.69万元,财务内部收益率12.91%,财务净现值-708.21万元,全部投资回收期7.06年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 27333.00 约41.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 42142.34 容积率1.54 1.2 基底面积 ㎡ 15853.14 建筑系数58.00% 1.3 投资强度 万元/亩 340.04 2 总投资 万元 18558.08 2.1 建设投资 万元 14290.95 2.1.1 工程费用 万元 12471.96 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1426.30 2.1.3 预备费 万元 392.69 2.2 建设期利息 万元 406.72 2.3 流动资金 万元 3860.41 3 资金筹措 万元 18558.08 3.1 自筹资金 万元 10257.61 3.2 银行贷款 万元 8300.47 4 营业收入 万元 39400.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 34177.28 "" 6 利润总额 万元 5066.26 "" 7 净利润 万元 3799.69 "" 8 所得税 万元 1266.57 "" 9 增值税 万元 1303.79 "" 10 税金及附加 万元 156.46 "" 11 纳税总额 万元 2726.82 "" 12 工业增加值 万元 9556.68 "" 13 盈亏平衡点 万元 19448.40 产值 14 回收期 年 7.06 含建设期24个月 15 财务内部收益率 12.91% 所得税后 16 财务净现值 万元 -708.21 所得税后 五、 线性规划方法 这种方法的思路是在需求和生产能力既定的前提下,如何合理安排各种生产方式来达到总费用最低。 一般线性规划模型由决策变量、目标函数和约束条件三部分组成。 (1)决策变量。决策变量是指实际系统中有待确定的未知因素,也是指系统的可控因素。一般来说,这些因素对系统目标的实现和各项经济指标的完成起决定性作用,故称其为决策变量,如生产计划中产品的品种和数量等。 (2)目标函数。目标函数是指系统目标的数学描述。线性规划的目标是利润最大、效率最高,或成本最低、消耗最低等。 (3)约束条件。约束条件是指实现系统目标的限制条件,包括系统内部和外部两个方面的限制条件,如订单约束、生产能力约束、原材料与能源约束,库存水平约束等。此外,决策变量还必然满足非负约束。 线性规划方法尤其适用于生产多品种的企业制订生产计划。 六、 表上作业法 对于约束条件较少的生产计划问题,可采用表上作业法求得最优解。表上作业法实际上是线性规划的一种特殊形式,这种方法简便易行、直观明了,广泛应用于编制企业计划。 综合生产计划的目标是使总成本最小。成本分为正常成本、加班成本、外协成本和库存持有费用。 (1)正常成本。正常成本是指在正常生产状况下的单位产品的生产成本,主要包括原辅材料、动力费用、直接人工和制造费用。 (2)加班成本。加班成本是指包括正常成本、因在生产时间之外增加了劳动时间所产生的成本在内的全部成本。 (3)外协成本。外协成本是指自制改为外协时,所支付的外协加工费和外协管理费等。对于短期的临时外协加工,其加工费可能大大高于本企业的正常生产成本。 (4)持有费用。持有费用是指包括因库存资金占用而发生的资金成本、仓储空间成本、保险费和税金(地区不同,税率不同)。 表上作业法的基本假设是:每一个计划期内正常生产能力、加班生产能力以及外协量均有一定限制;每一个计划期预测的需求量是已知的;全部成本都与产量呈线性关系;不允许缺货。 在用表上作业法时,要标出生产方式、每一计划期的需求量、生产能力、初始库存量以及可能发生的成本。 显然,成本最低的方案是当期以正常生产方式生产,当期销售,但是,由于需求的波动性与生产能力的限制,这一点并不是总能达到。表上作业法的具体步骤如下: (1)将有关需求、生产能力以及成本的数据填入规范用表中。 (2)在规范用表中列出“未用生产能力”,在编制综合计划开始时,未用能力与可用能力相等。 (3)在第1列(即第1个单位计划期)寻找成本最低的单元,尽可能将生产任务分配到该单元,但不得超出该单元所在行的生产能力和该单元所在列的需求。 (4)如果该列仍然有需求尚未满足,重复步骤(3),直至需求全部满足。 (5)在其后的各单
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