新能源汽车整车公司市场营销与品牌管理分析【参考】

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泓域/新能源汽车整车公司市场营销与品牌管理分析 新能源汽车整车公司 市场营销与品牌管理分析 目录 一、 产业环境分析 1 二、 守好生态发展底线,构建绿色制造体系 3 三、 必要性分析 5 四、 项目简介 6 五、 公司概况 10 公司合并资产负债表主要数据 10 公司合并利润表主要数据 11 六、 目标市场 11 七、 市场定位 14 八、 定价策略 15 九、 产品策略 26 十、 发展规划 31 十一、 项目风险分析 38 十二、 项目风险对策 40 十三、 法人治理结构 41 一、 产业环境分析 以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领,实施产业强县战略,推进新型工业化进程,实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区,打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台,以项目建设为发展支撑,深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展,形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末,力争全部工业总产值突破500亿元;规模以上企业数量每年新增15家以上,达到220家以上,规上工业增加值增速达到9%以上。 (一)着力推进园区率先发展 以规划为引领,完善基础设施建设,加快招商引资进度,以“工业新城•生态园区”为目标,助力产业转型发展、率先发展。 (二)加快传统产业转型升级 “十三五”期间,配合产业转型升级,逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业,实现传统特色制造业高端化发展。 (三)推动新兴产业发展壮大 坚持传统产业与新兴产业双轮驱动,大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业,为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末,新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。 二、 守好生态发展底线,构建绿色制造体系 (一)全面推行绿色制造 深入实施绿色制造专项行动,以企业为主体,以标准为引领,以高质量发展为核心,实施绿色标准、绿色管理和绿色生产,推动产业链和工业产品全生命周期绿色发展。围绕十大工业产业绿色化、高端化,大力推进绿色制造体系建设,创建一批国家级、省级绿色设计产品、绿色工厂和绿色工业园区。推行工业产品绿色设计,创建绿色设计示范企业。加快建立绿色供应链,将绿色低碳理念贯穿产品设计、采购、生产、销售、回收处理和再利用全过程,提升供应链协同水平。加强绿色制造单位常态化管理,建立绿色制造名单有进有出的动态管理机制。 (二)着力推进工业节能和清洁生产 落实国家能耗双控政策,加强钢铁、有色、电力、化工、建材、煤炭等重点耗能行业和用能单位节能管理,完成国家下达的工业节能目标任务。全面推动重点领域节能减排,严格控制两高行业准入和产能扩张。推动工业节水降耗,落实国家节水行动,实施节水管理和工业节水改造升级,加大再生水回用。强化工业节能监察、节能诊断,实施能效领跑者行动,积极引导和促进能效对标,通过树立标杆、政策激励、提高标准,形成推动高载能行业能效水平不断提升的长效机制。加大推进清洁生产力度,加快清洁生产技术推广应用,严格限制重点行业有毒有害物质使用,加大污染防治力度,降低污染排放强度。加快推行企业循环式生产、园区循环式改造,提高煤炭、电力、冶金、化工、有色、建材等行业绿色化和清洁生产水平。 (三)全力推动资源循环利用 积极推进工业固废减量化、无害化、资源化和再利用,大力加强磷石膏、锰渣、赤泥、煤矸石、粉煤灰等综合利用。推动产业转型升级和企业技术改造,从源头减少工业固废排放。加快工业固废综合利用技术的科技攻关,降低利用成本、扩大利用途径,提高资源综合利用产品的经济性。大力培育资源综合利用产业,积极培育工业固废综合利用示范基地、工业固废综合利用企业,打造资源综合利用示范标杆。深入实施磷化工企业以渣定产,进一步提高磷石膏综合利用能力和水平。加强电解锰渣、赤泥绿色化处置和循环利用技术研究。推进新能源汽车废弃动力电池、废钢、电子废弃物等再生资源回收利用。探索建立适应区域特色和产业特点的循环经济发展新模式,推动工业产业与资源综合利用产业的耦合发展、生态链接。 1、生产过程清洁高效工程 积极发展节能环保绿色装备,采用先进适用清洁生产工艺技术,削减二氧化硫、氮氧化物、烟(粉)尘、氨氮等污染物以及磷石膏、锰渣、赤泥、煤矸石、粉煤灰等工业固废排放。实施高耗能设备系统节能改造,推广原料优化、能源梯级利用、可循环、流程再造等系统优化工艺技术,普及中低品位余热余压发电、制冷、供热及循环利用。 2、资源综合利用工程 通过财政资金支持、税收优惠等积极支持资源综合利用。推广应用资源综合利用先进适用技术与设备。围绕工业固废产生重点地区,建设一批资源综合利用项目。进一步扩大工业副产石膏、粉煤灰、煤矸石等工业固废生产新型建材、化学循环利用等综合利用。支持水泥窑协同处置生活垃圾(污泥)。健全新能源汽车废弃动力电池、废钢、废弃电子产品等再生资源回收利用体系。到2025年,全省工业固体废弃物综合利用率达到70%。 3、产业绿色协同发展工程 加强煤电、化工、建材等流程工业间的横向耦合生态链接,促进行业融合;利用工业余热发展设施农业、生态旅游业,推进工业适用生物质能示范项目,促进产业融合。到2025年,全省省级以上绿色产品50个、绿色工厂100个、绿色园区50个、绿色供应链10个。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 四、 项目简介 (一)项目单位 项目单位:xxx有限责任公司 (二)项目建设地点 本期项目选址位于xx,占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (三)建设规模 该项目总占地面积39333.00㎡(折合约59.00亩),预计场区规划总建筑面积68514.55㎡。其中:主体工程44649.15㎡,仓储工程8584.03㎡,行政办公及生活服务设施8326.35㎡,公共工程6955.02㎡。 (四)项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况,xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 (五)项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出,项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。 重点推进奇瑞(贵州)汽车产业基地、吉利汽车产品改造升级、中电新能源汽车西南产业园(物流专用车)等项目建设。 (六)建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26622.65万元,其中:建设投资21205.25万元,占项目总投资的79.65%;建设期利息289.07万元,占项目总投资的1.09%;流动资金5128.33万元,占项目总投资的19.26%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资21205.25万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用18433.84万元,工程建设其他费用2210.43万元,预备费560.98万元。 (七)项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入51800.00万元,综合总成本费用40633.71万元,纳税总额5306.00万元,净利润8167.10万元,财务内部收益率24.91%,财务净现值10698.59万元,全部投资回收期5.17年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 39333.00 约59.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 68514.55 容积率1.74 1.2 基底面积 ㎡ 24386.46 建筑系数62.00% 1.3 投资强度 万元/亩 343.06 2 总投资 万元 26622.65 2.1 建设投资 万元 21205.25 2.1.1 工程费用 万元 18433.84 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2210.43 2.1.3 预备费 万元 560.98 2.2 建设期利息 万元 289.07 2.3 流动资金 万元 5128.33 3 资金筹措 万元 26622.65 3.1 自筹资金 万元 14823.97 3.2 银行贷款 万元 11798.68 4 营业收入 万元 51800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 40633.71 "" 6 利润总额 万元 10889.47 "" 7 净利润 万元 8167.10 "" 8 所得税 万元 2722.37 "" 9 增值税 万元 2306.81 "" 10 税金及附加 万元 276.82 "" 11 纳税总额 万元 5306.00 "" 12 工业增加值 万元 17995.57 "" 13 盈亏平衡点 万元 19360.06 产值 14 回收期 年 5.17 含建设期12个月 15 财务内部收益率 24.91% 所得税后 16 财务净现值 万元 10698.59 所得税后 五、 公司概况 (一)公司基本信息 1、公司名称:xxx有限责任公司 2、法定代表人:汪xx 3、注册资本:780万元 4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关:xxx市场监督管理局 6、成立日期:2011-4-24 7、营业期限:2011-4-24至无固定期限 8、注册地址:xx市xx区xx (二)公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 11526.51 9221.21 8644.88 负债总额 5960.71 4768.57 4470.53 股东权益合计 5565.80 4452.64 4174.35 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 40586.84 32469.47 30440.13 营业利润 6548.26 5238.61 4911.19 利润总额 5890.59 4712.47 4417.94 净利润 4417.94 3445.99 3180.92 归属于母公司所有者的净利润
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