数字电视项目可行性研究报告参考范文

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目录 第一章 项目基本信息 第一章 承办单位概况 第二章 建设背景分析 第四章 市场调研 第五章 投资方案 、 T*?- 弟八早 项目建设地分析 第七章 项目工程方案分析 第八章 工艺分析 第九章 环境影响概况 第十章 生产安全保护 第十一章 项目风险性分析 第十一章 项目节能 第十二章 项目进度说明 第十四章 项目投资方案 第十五章 经济收益分析 第十八阜 项目评价结论 第十七章 项目招投标方案 第一章 项目基本信息 —、项目概况 (一) 项目名称 数字电视项目 (二) 项目选址 XX新兴产业示范区 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或 少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的 场址。 (三) 项目用地规模 项目总用地面积44282. 13平方米(折合约66. 39亩)。 (四) 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数67. 65%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率 7.39%,固定资产投资强度194. 49万元/亩。 (五) 土建工程指标 项目净用地面积44282. 13平方米,建筑物基底占地面积29956. 86平 方米,总建筑面积65094. 73平方米,其中:规划建设主体工程46238. 62 平方米,项目规划绿化面积4809. 14平方米。 (六) 设备选型方案 项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费4157. 73万元。 (七) 节能分析 1、 项目年用电量1255233. 28千瓦时,折合154.27吨标准煤。 2、 项目年总用水量29672. 67立方米,折合2. 53吨标准煤。 3、 “数字电视项目投资建设项目”,年用电量1255233.28千瓦时, 年总用水量29672. 67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.80吨标 准煤/年。达产年综合节能量52.27吨标准煤/年,项目总节能率29. 07%, 能源利用效果良好。 (八) 环境保护 项目符合XX新兴产业示范区发展规划,符合XX新兴产业示范区产业 结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实 可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区 域生态环境产生明显的影响。 (九) 项目总投资及资金构成 项目预计总投资18271.07万元,其中:固定资产投资12912. 19万元, 占项目总投资的70. 67%;流动资金5358. 88万元,占项目总投资的29.33%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入40981.00万元,总成本费用31460.38万元,税 金及附加334. 71万元,利润总额9520. 62万元,利税总额11168.52万元, 税后净利润7140.47万元,达产年纳税总额4028. 06万元;达产年投资利 润率52. 11%,投资利税率61. 13%,投资回报率39. 08%,全部投资回收期 4. 06年,提供就业职位591个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备, 提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量 需有余地。 二、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产 业示范区及XX新兴产业示范区数字电视行业布局和结构调整政策;项目的 建设对促进XX新兴产业示范区数字电视产业结构、技术结构、组织结构、 产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、 xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“数字电视项目”,本 期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展,为社会提供 就业职位591个,达产年纳税总额4028. 06万元,可以促进xx新兴产业示 范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率52. 11%,投资利税率61. 13%,全部投资回 报率39. 08%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 示范企业培育。报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、 技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业,认定为国家技术创 新示范企业,发挥引领带动作用,促进行业创新发展。工业和信息化部与 财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来,共认定示 范企业425家,通过积极引导加大技术创新投入,企业技术创新能力得到 进一步提升,在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用,为 企业和行业整体发展提供了有力支撑。报告还指出,要积极培育工业设计 服务市场,鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能,面向市场承接设 计外包服务,支持第三方专业设计机构发展壮大,形成一批具有国际竞争 力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。工业和信息化部按照 《关于促进工业设计发展的若干指导意见》(工业和信息化部联产业 (2010〕390号)要求,组织开展了国家级工业设计中心认定工作,通过典 型示范,培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业,目前已 经认定了两批共64家国家级工业设计中心。 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,深化体制机制改革,强化 企业主体地位,激发企业活力和创造力;更好地发挥政府作用,积极转变职能,加强战略研究和规划引导,完善相关支持和倒逼政策机制,为企业 发展创造良好环境。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 44282. 13 66. 39 亩 1.1 容积率 1.47 1.2 建筑系数 67. 65% 1.3 投资强度 万元/亩 194. 49 1.4 基底面积 平方米 29956. 86 1. 5 总建筑面积 平方米 65094.73 1.6 绿化面积 平方米 4809. 14 绿化率7. 39% 2 总投资 万元 18271. 07 2. 1 固定资产投资 万元 12912.19 2. 1. 1 土建工程投资 万元 5045. 32 2. 1. 1. 1 土建工程投资占比 万元 27.61% 2. 1.2 设备投资 万元 4157. 73 2. 1.2. 1 设备投资占比 22. 76% 2. 1. 3 其它投资 万元 3709. 14 2. 1. 3. 1 其它投资占比 20. 30% 2. 1.4 固定资产投资占比 70. 67% 2.2 流动资金 万元 5358.88 2.2. 1 流动资金占比 29. 33% 3 收入 万元 40981.00 4 总成本 万元 31460. 38 5 利润总额 万元 9520. 62 6 净利润 万元 7140. 47 7 所得稅 万元 1.47 8 增值税 万元 1313. 19 9 税金及附加 万元 334. 71 10 纳稅总额 万元 4028. 06 11 利税总额 万元 11168.52 12 投资利润率 52. 11% 13 投资利稅率 61. 13% 14 投资回报率 39. 08% 15 回收期 年 4. 06 16 设备数量 台(套) 121 17 年用电量 千瓦时 1255233. 28 18 年用水量 立方米 29672. 67 19 总能耗 吨标准煤 156. 80 20 节能率 29. 07% 21 节能量 吨标准煤 52.27 22 员工数量 人 591 第二章承办单位概况 一、项目承办单位基本情况 (-)公司名称 XXX有限公司 (二)公司简介 顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为 此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和 服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、 做长”的发展理念。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素 质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管 理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单 位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力 的技术支撑和技术人才资源保障。 二、公司经济效益分析 上一年度,xxx有限公司实现营业收入33147. 58万元,同比增长 20. 11% (5550. 75万元)。其中,主营业业务数字电视生产及销售收入为 30331.50万元,占营业总收入的91.50%0 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 6960. 99 9281.32 8618. 37 8286. 90 33147. 58 2 主营业务收入 6369. 61 8492. 82 7886. 19 7582.88 30331.50 2. 1 数字电视(A) 2101.97 2802. 63 2602. 44 2502.35 10009. 40 2.2 数字电视(B) 1465. 01 1953. 35 1813.82 1744. 06 6976. 24 2.3 数字电视(C) 1082. 83 1443. 78 1340. 65 1289. 09 5156. 36 2.4 数字电视(D) 764. 35 1019. 14 946. 34 909. 94 3639. 78 2.5 数字电视(E) 509. 57 679. 43 630. 90 606. 63 2426. 52 2.6 数字电视(F) 318. 48 424. 64 394. 31 379. 14 1516. 58 2.7 数字电视(...) 127. 39 169. 86 157. 72 151. 66 606. 63 3 其他业务收入 591. 38 788. 50 732.18 704. 02 2816. 08 根据初步统计测算,公司实现利润总额9039. 87万元,较去年同期相 比增长1331.57万元,增长率17.27%;实现净利润6779. 90万元,较去年 同期相比增长1265. 85万元,增长率22.96%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 33147. 58 完成主营业务收入 万元 30331. 50 主营业务收入占比 91. 50% 营业收入增长率(同比) 20. 11% 营业收入增长量(同比) 万元 5550. 75 利润总额 万元 9039. 87 利润总额增长率 17. 27% 利润总额增长量 万元 1331.57 净利润 万元 6779. 90 净利润增长率 22. 96% 净利润增长量 万元 1265. 85 投资利润率 57. 32% 投资回报率 42. 99% 财务内部收益率 24. 12% 企业总资产 万元 44329. 09 流动资产总额占比 万元 39. 29% 流动资产总额
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