石油焦项目可行性研究报告参考范文

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目录 第一章 项目总论 第一章 项目投资单位 第二章 项目建设必要性分析 第四章 项目市场分析 第五章 项目投资建设方案 A-A- 、 T*7- 弟八早 项目选址科学性分析 第七阜 项目工程方案分析 第八章 项目工艺分析 第九章 环境保护说明 第十章 安全保护 第十一章 风险防范措施 第十一章 节能评估 第十二章 计划安排 第十四章 投资估算 第十五章 经营效益分析 第十八阜 总结及建议 第十七阜 项目招投标方案 第一章项目总论 —、项目概况 (一) 项目名称 石油焦项目 (二) 项目选址 XX工业示范区 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现 行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。 (三) 项目用地规模 项目总用地面积42567. 94平方米(折合约63.82亩)。 (四) 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数77. 16%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率 7.44%,固定资产投资强度189. 64万元/亩。 (五) 土建工程指标 项目净用地面积42567. 94平方米,建筑物基底占地面积32845. 42平 方米,总建筑面积66831. 67平方米,其中:规划建设主体工程51293.66 平方米,项目规划绿化面积4969. 61平方米。 (六) 设备选型方案 项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4649. 00万元。 (七)节能分析 1、 项目年用电量1355150. 73千瓦时,折合166.55吨标准煤。 2、 项目年总用水量16627. 74立方米,折合1.42吨标准煤。 3、 '‘石油焦项目投资建设项目”,年用电量1355150. 73千瓦时,年 总用水量16627. 74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.97吨标准 煤/年。达产年综合节能量53.04吨标准煤/年,项目总节能率25. 30%,能 源利用效果良好。 (A)环境保护 项目符合XX工业示范区发展规划,符合XX工业示范区产业结构调整 规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环 境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资17156. 84万元,其中:固定资产投资12102.82万元, 占项目总投资的70. 54%;流动资金5054. 02万元,占项目总投资的29.46%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入41072.00万元,总成本费用31545.30万元,税 金及附加327.96万元,利润总额9526. 70万元,利税总额11168. 69万元, 税后净利润7145.03万元,达产年纳税总额4023. 67万元;达产年投资利 润率55. 53%,投资利税率65. 10%,投资回报率41.65%,全部投资回收期 3. 90年,提供就业职位571个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪, 各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确 保该项目建设目标如期完成。 二、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XX工业示 范区及XX工业示范区石油焦行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 XX工业示范区石油焦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优 化有着积极的推动意义。 2、 xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石油焦项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展,为社会提供就 业职位571个,达产年纳税总额4023. 67万元,可以促进xx工业示范区区 域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率55. 53%,投资利税率65. 10%,全部投资回 报率41. 65%,全部投资回收期3.90年,固定资产投资回收期3.90年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2016年以来,'‘建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国 战略”纳入国家“十三五”规划纲要。《中国制造2025》提出“质量为先” 的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了 质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任 务的出发点和重要内容。 未来五年,我市必须把准未来趋势方向,继续发挥在制造业领域的特 色优势,将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务,推动产业结构从 中低端向中高端迈进,全力打造现代产业发展新高地。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 42567. 94 63. 82 亩 1.1 容积率 1. 57 1.2 建筑系数 77. 16% 1.3 投资强度 万元/亩 189. 64 1.4 基底面积 平方米 32845.42 1.5 总建筑面积 平方米 66831.67 1.6 绿化面积 平方米 4969. 61 绿化率7.44% 2 总投资 万元 17156. 84 2. 1 固定资产投资 万元 12102.82 2. 1. 1 土建工程投资 万元 5526. 21 2. 1. 1. 1 土建工程投资占比 万元 32.21% 2. 1.2 设备投资 万元 4649. 00 2. 1.2. 1 设备投资占比 27. 10% 2. 1. 3 其它投资 万元 1927. 61 2. 1. 3. 1 其它投资占比 11.24% 2. 1.4 固定资产投资占比 70. 54% 2.2 流动资金 万元 5054. 02 2.2. 1 流动资金占比 29. 46% 3 收入 万元 41072. 00 4 总成本 万元 31545.30 5 利润总额 万元 9526. 70 6 净利润 万元 7145. 03 7 所得稅 万元 1. 57 8 增值税 万元 1314. 03 9 稅金及附加 万元 327. 96 10 纳稅总额 万元 4023. 67 11 利税总额 万元 11168.69 12 投资利润率 55. 53% 13 投资利税率 65. 10% 14 投资回报率 41.65% 15 回收期 年 3. 90 16 设备数量 台(套) 135 17 年用电量 千瓦时 1355150. 73 18 年用水量 立方米 16627. 74 19 总能耗 吨标准煤 167. 97 20 节能率 25. 30% 21 节能量 吨标准煤 53. 04 22 员工数量 人 571 第二章 项目投资单位 一、 项目承办单位基本情况 (-)公司名称 XXX有限责任公司 (二)公司简介 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发 设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优 势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。 企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从 而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。 二、 公司经济效益分析 上一年度,XXX实业发展公司实现营业收入30314. 92万元,同比增长 26.51% (6352.94万元)。其中,主营业业务石油焦生产及销售收入为 28083. 07万元,占营业总收入的92. 64%O 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 6366. 13 8488. 18 7881.88 7578. 73 30314. 92 2 主营业务收入 5897. 44 7863. 26 7301.60 7020. 77 28083. 07 2. 1 石油焦(A) 1946. 16 2594. 88 2409. 53 2316.85 9267. 41 2.2 石油焦(B) 1356.41 1808. 55 1679. 37 1614. 78 6459. 11 2.3 石油焦(0 1002. 57 1336. 75 1241.27 1193.53 4774. 12 2.4 石油焦(D) 707. 69 943. 59 876. 19 842. 49 3369. 97 2.5 石油焦(E) 471.80 629. 06 584. 13 561. 66 2246. 65 2.6 石油焦(F) 294. 87 393. 16 365. 08 351. 04 1404. 15 2.7 石油焦(...) 117. 95 157. 27 146. 03 140. 42 561.66 3 其他业务收入 468. 69 624. 92 580. 28 557. 96 2231.85 根据初步统计测算,公司实现利润总额8066. 54万元,较去年同期相 比增长1898. 43万元,增长率30. 78%;实现净利润6049. 90万元,较去年 同期相比增长863. 86万元,增长率16. 66%O 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 30314. 92 完成主营业务收入 万元 28083. 07 主营业务收入占比 92. 64% 营业收入增长率(同比) 26. 51% 营业收入增长量(同比) 万元 6352.94 利润总额 万元 8066. 54 利润总额增长率 30. 78% 利润总额增长量 万元 1898. 43 净利润 万元 6049. 90 净利润增长率 16. 66% 净利润增长量 万元 863. 86 投资利润率 61.08% 投资回报率 45.81% 财务内部收益率 24. 20% 企业总资产 万元 31832.41 流动资产总额占比 万元 35. 56% 流动资产总额 万元 11319. 48 资产负债率 24. 61% 第三章 项目建设必要性分析 一、项目建设背景 1、建设制造强国,发展先进制造业,不仅是我国进入工业化后期的发 展需要,也是顺应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业革命的必然要 求。从世界范围看,2008年国际金融危机后,发达国家纷纷推出再工业化 战略,同时以制造业信息化、智能化、服务化为特征的新一轮科技和产业 革命方兴未艾,我国制造业发展既面临严峻挑战,也迎来重大历史机遇。 从挑战来看,在新一轮科技和产业革命背景下,我国制造业的粗放型发展 模式不可持续,必须转向创新驱动的高质量发展模式。从机遇来看,新一 轮科技和产业革命为我国制造业转型升级和创新发展提供了技术经济基础、 指明了发展方向。作为世界制造业第一大国,我国必须抓住这次科技和产 业革命的历史机遇,大力提高制造业发展质量,加快建设制造强国。 制造业是实现工业化的水之源、木之本,是现代化的原动力,是国家实 力的支柱。一个国家没有强大的制造能力,
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