电视机项目可行性研究报告参考范文

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第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 ■A-A- 、 -7*7- 弟K早 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 第十七章 目录 项目概述 项目单位概况 项目建设背景分析 市场调研分析 产品规划 项目选址说明 土建工程 工艺先进性分析 清洁生产和环境保护 企业卫生 项目风险概况 项目节能情况分析 实施进度 项目投资方案 经济效益分析 总结评价 项目招投标方案 第一章项目概述 —、项目概况 (一) 项目名称 电视机项目 (二) 项目选址 某某产业园区 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时 具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和 自然生态资源保护相一致。 (三) 项目用地规模 项目总用地面积20156. 74平方米(折合约30.22亩)。 (四) 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数75. 14%,建筑容积率1. 10,建设区域绿化覆盖率 7.37%,固定资产投资强度184. 36万元/亩。 (五) 土建工程指标 项目净用地面积20156. 74平方米,建筑物基底占地面积15145.77平 方米,总建筑面积22172.41平方米,其中:规划建设主体工程13806. 48 平方米,项目规划绿化面积1635. 19平方米。 (六) 设备选型方案 项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1742. 11万元。 (七) 节能分析 1、 项目年用电量692343. 29千瓦时,折合85.09吨标准煤。 2、 项目年总用水量14396. 53立方米,折合1.23吨标准煤。 3、 “电视机项目投资建设项目”,年用电量692343. 29千瓦时,年总 用水量14396. 53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.32吨标准煤/ 年。达产年综合节能量25.78吨标准煤/年,项目总节能率24. 11%,能源利 用效果良好。 (八) 环境保护 项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规 划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。 (九) 项目总投资及资金构成 项目预计总投资8553.07万元,其中:固定资产投资5571.36万元, 占项目总投资的65. 14%;流动资金2981.71万元,占项目总投资的34.86%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入20053. 00万元,总成本费用15166. 72万元,税 金及附加161.50万元,利润总额4886. 28万元,利税总额5721. 75万元, 税后净利润3664. 71万元,达产年纳税总额2057. 04万元;达产年投资利 润率57. 13%,投资利税率66. 90%,投资回报率42. 85%,全部投资回收期 3. 83年,提供就业职位373个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备, 提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量 需有余地。 二、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园 区及某某产业园区电视机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某 某产业园区电视机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化 有着积极的推动意义。 2、 xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电视机项目”,本期 工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展,为社会提供就业职 位373个,达产年纳税总额2057. 04万元,可以促进某某产业园区区域经 济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率57. 13%,投资利税率66. 90%,全部投资回 报率42. 85%,全部投资回收期3.83年,固定资产投资回收期3. 83年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 技术改造是企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、 工艺条件及生产服务等进行改造提升,淘汰落后产能,实现内涵式发展的 投资活动,是实现技术进步、提高生产效率、推进节能减排、促进安全生 产的重要途径。技术改造要素占用少、建设周期短、投资回报高,已成为 企业的主要投资方式,技术改造投资成为带动工业投资增长的主要力量。 技术改造使“中国制造”强筋健骨、提质增效,形成竞争新优势,既是当 务之急,更是长远大计。 推进节能减排,提高生态效益。牢固树立绿色发展理念,坚定不移走 绿色发展、循环发展、低碳发展之路,加大节能减排和污染整治力度,在 资源节约、环境友好、提高生态效率基础上,提高发展的质量和效益,增 强可持续发展能力。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 20156. 74 30. 22 亩 1.1 容积率 1. 10 1.2 建筑系数 75. 14% 1.3 投资强度 万元/亩 184. 36 1.4 基底面积 平方米 15145.77 1. 5 总建筑面积 平方米 22172.41 1.6 绿化面积 平方米 1635.19 绿化率7. 37% 2 总投资 万元 8553. 07 2. 1 固定资产投资 万元 5571. 36 2. 1. 1 土建工程投资 万元 1709.30 2. 1. 1. 1 土建工程投资占比 万元 19. 98% 2. 1.2 设备投资 万元 1742. 11 2. 1.2. 1 设备投资占比 20. 37% 2. 1. 3 其它投资 万元 2119. 95 2. 1. 3. 1 其它投资占比 24. 79% 2. 1.4 固定资产投资占比 65. 14% 2.2 流动资金 万元 2981. 71 2.2. 1 流动资金占比 34. 86% 3 收入 万元 20053. 00 4 总成本 万元 15166. 72 5 利润总额 万元 4886. 28 6 净利润 万元 3664. 71 7 所得税 万元 1. 10 8 增值税 万元 673. 97 9 税金及附加 万元 161. 50 10 纳税总额 万元 2057. 04 11 利税总额 万元 5721. 75 12 投资利润率 57. 13% 13 投资利税率 66. 90% 14 投资回报率 42. 85% 15 回收期 年 3. 83 16 设备数量 台(套) 72 17 年用电量 千瓦时 692343. 29 18 年用水量 立方米 14396. 53 19 总能耗 吨标准煤 86. 32 20 节能率 24. 11% 21 节能量 吨标准煤 25. 78 22 员工数量 人 373 第二章 项目单位概况 一、 项目承办单位基本情况 (一) 公司名称 XXX (集团)有限公司 (二) 公司简介 顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为 此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和 服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、 做长”的发展理念。 公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使 产品在全球市场拥有一流的竞争力。 二、 公司经济效益分析 上一年度,XXX有限公司实现营业收入17811.48万元,同比增长 25. 46% (3615.02万元)。其中,主营业业务电视机生产及销售收入为 16465. 88万元,占营业总收入的92. 45%O 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 3740. 41 4987. 21 4630. 98 4452. 87 17811.48 2 主营业务收入 3457. 83 4610.45 4281. 13 4116.47 16465. 88 2. 1 电视机(A) 1141. 09 1521.45 1412. 77 1358.44 5433. 74 2.2 电视机(B) 795. 30 1060. 40 984. 66 946. 79 3787. 15 2.3 电视机(C) 587. 83 783. 78 727. 79 699. 80 2799. 20 2.4 电视机(D) 414. 94 553. 25 513. 74 493. 98 1975.91 2.5 电视机(E) 276. 63 368. 84 342. 49 329. 32 1317. 27 2.6 电视机(F) 172. 89 230. 52 214. 06 205. 82 823. 29 2.7 电视机(...) 69. 16 92.21 85. 62 82. 33 329. 32 3 其他业务收入 282. 58 376. 77 349. 86 336. 40 1345. 60 根据初步统计测算,公司实现利润总额4050. 66万元,较去年同期相 比增长485. 30万元,增长率13.61%;实现净利润3037. 99万元,较去年同 期相比增长554. 79万元,增长率22.34%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 17811.48 完成主营业务收入 万元 16465. 88 主营业务收入占比 92. 45% 营业收入增长率(同比) 25. 46% 营业收入增长量(同比) 万元 3615.02 利润总额 万元 4050. 66 利润总额增长率 13.61% 利润总额增长量 万元 485. 30 净利润 万元 3037. 99 净利润增长率 22. 34% 净利润增长量 万元 554. 79 投资利润率 62. 84% 投资回报率 47. 13% 财务内部收益率 22. 57% 企业总资产 万元 14187. 59 流动资产总额占比 万元 28. 10% 流动资产总额 万元 3987. 02 资产负债率 21.00% 第三章 项目建设背景分析 一、项目建设背景 1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端,技术创新能力弱、 生产经营粗放,装备水平低,专业人才短缺,缺乏自主知识产权和品牌, 参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”,这种状况已经难以为 继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业, 而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统,充 分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。 制造业是实现工业化的水之源、木之本,是现代化的原动力,是国家实 力的支柱。一个国家没有强大的制造能力,永远成不了经济强国。我国工业 化的进程目前正处在由低级向高级发展的中间阶段,要完全实现工业化,根 据发达国家的经验,至少还需要十几年的努力。制造业分为
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