烯唑醇项目可行性研究报告参考范文

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目录 第一章 项目概况 第二章 项目建设单位基本情况 第三章 建设背景及必要性分析 第四章 项目调研分析 第五章 产品规划及建设规模 ■A-A- 、 -7*7- 弟八早 项目建设地研究 第七章 项目工程设计说明 第八章 工艺先进性分析 第九章 环境保护和绿色生产 第十章 企业卫生 第十一章 风险应对评价分析 第十二章 项目节能方案 第十三章 项目实施进度 第十四章 投资计划 第十五章 项目经济评价分析 第十八草 综合评估 第十七草 项目招投标方案 第一章项目概况 —、项目概况 (一) 项目名称 烯嗟醇项目 (二) 项目选址 某某经济开发区 对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用 先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。 (三) 项目用地规模 项目总用地面积30128. 39平方米(折合约45. 17亩)。 (四) 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数54. 62%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率 6.61%,固定资产投资强度163. 92万元/亩。 (五) 土建工程指标 项目净用地面积30128. 39平方米,建筑物基底占地面积16456. 13平 方米,总建筑面积46096. 44平方米,其中:规划建设主体工程35280. 52 平方米,项目规划绿化面积3045. 38平方米。 (六) 设备选型方案 项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3987. 49万元。 (七) 节能分析 1、 项目年用电量1025211. 60千瓦时,折合126.00吨标准煤。 2、 项目年总用水量9222.41立方米,折合0.79吨标准煤。 3、 “烯嗟醇项目投资建设项目”,年用电量1025211.60千瓦时,年 总用水量9222.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126. 79吨标准 煤/年。达产年综合节能量37.87吨标准煤/年,项目总节能率20. 67%,能 源利用效果良好。 (八) 环境保护 项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 (九) 项目总投资及资金构成 项目预计总投资9484. 22万元,其中:固定资产投资7404. 27万元, 占项目总投资的78. 07%;流动资金2079. 95万元,占项目总投资的21.93%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入16042. 00万元,总成本费用12229. 26万元,税 金及附加183. 62万元,利润总额3812.74万元,利税总额4522. 26万元, 税后净利润2859. 55万元,达产年纳税总额1662. 70万元;达产年投资利 润率40. 20%,投资利税率47. 68%,投资回报率30. 15%,全部投资回收期 4. 82年,提供就业职位250个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交 叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后 施工,诸如其他配套工程等。 二、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济开 发区及某某经济开发区烯嗟醇行业布局和结构调整政策;项目的建设对促 进某某经济开发区烯嗟醇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调 整优化有着积极的推动意义。 2、 xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“烯嗟醇项目”,本期 工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展,为社会提供就业 职位250个,达产年纳税总额1662. 70万元,可以促进某某经济开发区区 域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率40. 20%,投资利税率47. 68%,全部投资回 报率30. 15%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 “一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了《关于2017年工业强基 工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知》,选择第三方机构 作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕《工业强基工程实施指南(2016- 2020年)》确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产 业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进 单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙” 应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互 动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模 式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。 “十三五”时期,全球产业竞争格局正在发生重大调整,发达国家借 “再工业化”争夺国际贸易竞争主导权,一些发展中国家和地区以更低的 成本优势,成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家 “回流"和发展中国家“分流"的双向挤压,全球范围内市场、资源、人 才、技术和标准的竞争更加激烈,制造业发展的压力进一步加大。世界经 济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深,与国内深层次结构 性矛盾凸显形成叠加。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 30128.39 45. 17 亩 1.1 容积率 1. 53 1.2 建筑系数 54. 62% 1.3 投资强度 万元/亩 163. 92 1.4 基底面积 平方米 16456. 13 1. 5 总建筑面积 平方米 46096.44 1.6 绿化面积 平方米 3045. 38 绿化率6. 61% 2 总投资 万元 9484. 22 2. 1 固定资产投资 万元 7404. 27 2. 1. 1 土建工程投资 万元 4094. 03 2. 1. 1. 1 土建工程投资占比 万元 43. 17% 2. 1.2 设备投资 万元 3987. 49 2. 1.2. 1 设备投资占比 42. 04% 2. 1. 3 其它投资 万元 -677. 25 2. 1. 3. 1 其它投资占比 -7. 14% 2. 1.4 固定资产投资占比 78. 07% 2.2 流动资金 万元 2079. 95 2.2. 1 流动资金占比 21.93% 3 收入 万元 16042.00 4 总成本 万元 12229.26 5 利润总额 万元 3812. 74 6 净利润 万元 2859. 55 7 所得税 万元 1. 53 8 增值税 万元 525. 90 9 税金及附加 万元 183. 62 10 纳税总额 万元 1662.70 11 利税总额 万元 4522. 26 12 投资利润率 40. 20% 13 投资利税率 47. 68% 14 投资回报率 30. 15% 15 回收期 年 4. 82 16 设备数量 台(套) 98 17 年用电量 千瓦时 1025211. 60 18 年用水量 立方米 9222. 41 19 总能耗 吨标准煤 126. 79 20 节能率 20. 67% 21 节能量 吨标准煤 37.87 22 员工数量 人 250 第二章 项目建设单位基本情况 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 XXX投资公司 (二)公司简介 本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户 着想”的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司已拥有IS0/TS16949质量管理体系以及IS014001环境管理体系, 以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。 二、公司经济效益分析 上一年度,XXX科技公司实现营业收入8436. 38万元,同比增长19. 14% (1355. 55万元)。其中,主营业业务烯嗟醇生产及销售收入为6863. 60万 元,占营业总收入的81.36%o 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1771. 64 2362.19 2193.46 2109. 09 8436. 38 2 主营业务收入 1441. 36 1921.81 1784. 54 1715.90 6863. 60 2. 1 烯唆醇(A) 475. 65 634. 20 588.90 566. 25 2264. 99 2.2 烯喳醇(B) 331. 51 442. 02 410. 44 394. 66 1578. 63 2.3 烯喳醇(C) 245. 03 326. 71 303. 37 291. 70 1166.81 2.4 烯唆醇(D) 172. 96 230. 62 214. 14 205. 91 823. 63 2.5 烯喳醇(E) 115. 31 153. 74 142.76 137. 27 549. 09 2.6 烯哩醇(F) 72.07 96. 09 89. 23 85.80 343. 18 2.7 烯唆醇(...) 28.83 38. 44 35. 69 34. 32 137.27 3 其他业务收入 330. 28 440. 38 408. 92 393. 19 1572. 78 根据初步统计测算,公司实现利润总额2371.09万元,较去年同期相 比增长574.51万元,增长率31.98%;实现净利润1778. 32万元,较去年同期相比增长317. 83万元,增长率21. 76%O 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 8436. 38 完成主营业务收入 万元 6863. 60 主营业务收入占比 81.36% 营业收入增长率(同比) 19. 14% 营业收入增长量(同比) 万元 1355. 55 利润总额 万元 2371. 09 利润总额增长率 31.98% 利润总额增长量 万元 574. 51 净利润 万元 1778.32 净利润增长率 21. 76% 净利润增长量 万元 317. 83 投资利润率 44. 22% 投资回报率 33. 17% 财务内部收益率 29.21% 企业总资产 万元 20480. 99 流动资产总额占比 万元 27. 94% 流动资产总额 万元 5722.47 资产负债率 43. 46% 第三章建设背景及必要性分析 一、项目建设背景 1、《中国制造2025》发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为 稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用:一是顶层设计基本 完成,形成了以《中国制造2025》为引领,11个专项规划为骨干,重点领 域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充,各地落实文件为 支撑,横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力
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