瓦楞纸箱生产线项目策划方案范文参考

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瓦楞纸箱生产线项目 策划方案 泓域咨询/规划设计/投资分析 报告说明 整体而言,我国瓦楞纸箱行业自主创新能力不够,技术开发投入 不足,研究开发力量薄弱。多数纸包装企业自行研究的工艺技术较少, 产品缺乏竞争力,仅把技术进步寄托在不断购置和引进设备,未能解 决自主研究开发的问题,纵向断链、横向断层,整个行业新技术、新 产品开发和技术创新方面无法形成合力,导致行业缺乏自主创新能力 和可持续发展的后劲。我国瓦楞纸箱企业长期以单种产品的“生产一 运输”的传统业务模式为主,综合服务能力较弱,仅有少数企业实现 了业务模式的外向拓展,为客户提供多种产品的“设计一生产一仓储 一物流”的包装一体化服务。包装一体化是全球包装产业未来发展的 潮流,尚未具备包装一体化和综合服务能力的企业,将面临较大的转 型压力。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资54854. 34万元,其中:建设投资43353. 40 万元,占项目总投资的79. 03%;建设期利息377. 30万元,占项目总投 资的0. 69%;流动资金11123.64万元,占项目总投资的20.28%。 根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入109200.00万元, 综合总成本费用84800. 82万元,净利润15351.34万元,财务内部收 益率15. 37%,财务净现值2677. 15万元,全部投资回收期4. 59年。本 期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合 理。 本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合 理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、 社会效益等方面都是积极可行的。 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、 绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢, 任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起。 可行性研究是投资决策前的活动,它是在事件没有发生之前的研 究,是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计,具有 预测性。因此,必须进行深入地调查研究,充分地占有资料,运用切 合实际的预测方法,科学地预测未来前景。 本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进 行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板 用途。 目录 第一章项目绪论 第二章项目建设背景、必要性 第三章市场需求预测 第四章建设规模与产品方案 第五章项目选址 第六章建筑物技术方案 第七章原辅材料供应 第八章技术方案分析 第九章 项目环境保护 第十章劳动安全分析 第十一章节能方案 第十二章组织机构及人力资源 第十三章进度实施计划 第十四章投资估算 第十五章项目经济效益 第十六章招投标方案 第十七章风险评估分析 第十八章项目总结分析 第十九章附表 第一章项目绪论 概述 (一) 项目基本情况 1、 项目名称:瓦楞纸箱生产线项目 2、 承办单位名称:xxx有限责任公司 3、 项目性质:新建 4、 项目建设地点:xxx (以选址意见书为准) 5、 项目联系人:黄xx (二) 主办单位基本情况 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治 理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实 力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来 的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。 多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 (三) 项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于XXX (以选址意见书为准),占地面积约 100. 93亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、 给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (四)产品规划方案 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:瓦楞纸箱50000 吨/年。 二、项目提出的理由 在行业整合的大背景下,纸箱企业竞争激烈,对企业的管理水平 提出了更高要求。高档纸箱厂商的管理壁垒体现在诸多方面,包括设 备的选择(设备引进、备件供应和操作培训)、原纸管控(入厂检验、 减少库存及不当订货)、订单排程(订单与生产计划的衔接、减少订 单履行时间)、现场管理(控制生产力及损耗管控)、操作工艺技巧 (蒸汽、电力、胶黏剂的合理安排以节省成本)、工作环境管理(安 全生产、减低噪音等)等。同时,在“两化融合”的大趋势下,如何 提高生产线自动化水平,如何提高ERP系统与客户ERP系统的衔接程 度等各个方面都在考验高档纸箱厂商的管理能力和经验,也为新进入 者设置了较高的管理壁垒。 低碳循环经济是我国未来发展大趋势之一。绿色包装从原料投入, 到包装产品的设计、制造,再到产品的回收利用,每一个环节都将更 加节能、高效、无害,符合我国节能、减排的目标。而瓦楞包装产品 具有轻量化、可回收利用、易降解等特点,被认为是“绿色包装”。 随着消费者环保意识的增强,瓦楞包装将成为客户的主要选择之一。 在上游生产要素成本上涨和下游客户对产品质量要求提升的双重驱动 下,基于国家相关产业政策的引导,行业内生产技术逐步向自动化、 智能化发展,少数行业技术领先企业经过多年的生产经验积累和技术 转化,通过自主研发和自行设计,逐步实现了生产过程的自动化、智 能化,有效降低了人力、土地等要素的消耗,显著提升了生产效率。 行业内生产技术的自动化、智能化推动了行业的转型升级。 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、 绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢, 任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起。 三、项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资54854. 34万元,其中:建设投资43353. 40 万元,占项目总投资的79. 03%;建设期利息377. 30万元,占项目总投 资的0. 69%;流动资金11123.64万元,占项目总投资的20.28%。 四、资金筹措方案 (一) 项目资本金筹措方案 项目总投资54854. 34万元,根据资金筹措方案,xxx有限责任公 司计划自筹资金(资本金)39454. 34万元。 (二) 申请银行借款方案 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15400. 00万 yG o 五、 项目预期经济效益规划目标 1、 项目达产年预期营业收入(SP) : 109200. 00万元(含税)。 2、 年综合总成本费用(TC) : 84800. 82万元。 3、 项目达产年净利润(NP) : 15351. 34万元。 4、 财务内部收益率(FIRR) : 15. 37%O 5、 全部投资回收期(Pt) : 4. 59年(含建设期12个月)。 6、 达产年盈亏平衡点(BEP) : 16657. 84万元(产值)。 六、 项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需12个月的时间。 七、寸艮告编制依据和原则 (-)编制依据 1、 本期工程的项目建议书。 2、 相关部门对本期工程项目建议书的批复。 3、 项目建设地相关产业发展规划。 4、 项目承办单位可行性研究报告的委托书。 5、 项目承办单位提供的其他有关资料。 (二)编制原则 1、 所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能 安全、稳定、长周期、连续运行。 2、 所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造 和运输问题。 3、 充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。 4、 贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设 计、同时建设、同时投产。 5、 消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳 动安全的法规和要求,符合行业相关标准。 6、 所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减 少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠 性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。 八、 研究范围 依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办 单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、 社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研 究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经 济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括 如下几个方面: 1、 确定建设条件与项目选址。 2、 确定企业组织机构及劳动定员。 3、 项目实施进度建议。 4、 分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。 5、 预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。 九、 研究结论 经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各 项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目 的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。 建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用 计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是 加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业 链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良 好发展的局面。 十、主要经济指标一览表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 m2 67286. 60 约100. 93亩 1.1 总建筑面积 m2 86799. 71 容积率1.29 1.2 基底面积 m2 39699. 09 建筑系数59. 00% 1.3 投资强度 万元/亩 414. 04 1.4 基底面积 m2 39699. 09 2 总投资 万元 54854. 34 2. 1 建设投资 万元 43353.40 2. 1. 1 工程费用 万元 38147. 00 2. 1.2 工程建设其他费用 万元 4062.86 2. 1. 3 预备费 万元 1143. 54 2.2 建设期利息 万元 377. 30 2.3 流动资金 11123.64 3 资金筹措 万元 54854. 34 3. 1 自筹资金 万元 39454. 34 3.2 银行贷款 万元 15400. 00 4 营业收入 万元 109200. 00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 84800. 82 tr fr 6 利润总额 万元 20468. 46 7 净利润 万元 15351. 34 tr fr 8 所得税 万元 5117. 11 9 增值税 万元 4287. 02 H H 10 税金及附加 万元 3930. 72 H H 11 纳税总额 万元 13334. 85 H H 12 工业增加值 万元 34303. 79 tr fr 13 盈亏平衡点 万元 16657. 84 产值 14 回收期 年 4. 59 含建设期12个月 15 财务内部收益率 15. 37% 所得税后 16 财务净现值 万元 2677. 15 所得税后 第二章 项目建设背景、必要性 一、产业发展情况 1、有利因素 (1) 国家产业政策支持包装行业发展 随着国民经济的持续发展,社会分工不断细化以及商业化程度的 逐步提高,纸包装行业已成为国民经济发展的重要产业之一。国家先
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