财政局上半年税务征收工作总结和财政局上半年财政预算工作总结汇编

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财政局上半年税务征收工作总结 上半年,县政府成立了税收征管办公室,加大了税收稽查力度, 有针对性地开展了税收宣传工作。为掌握纳税户的纳税情况,新开发 了税源监控系统,实行计算机联网,全面摸清了全县5,848个纳税户 的纳税情况,为调整县对乡镇财政管理体制打下了基础,提高了税收 监管的能力。 2. 调整支出结构,财政保障能力明显提高 按照构建和谐社会的要求,以建立公共财政为目标,在支出安排 上做到了有保有压,严格预算管理,强化预算约束,按照“保工资、 保运转、保稳定”的顺序安排支出,进一步调整优化支出结构,大力 压缩一般性支出,确保了工资按月及时足额发放,保证了法定、重点 支出的增长需要。 3•深化财政改革,提高资金使用效率 一是加强了财政资金拨付管理,对纳入县财政预算安排的经费, 上级专项资金、政府性基金、预算外资金等各类财政资金实行不同的 拨款程序。通过完善拨付管理办法,把有限的资金用在了刀刃上。二 是积极推进国库管理制度改革。上半年,逐步建立了以国库单一帐户 体系为基础,以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度,提高 了财政资金的使用效益。三是乡镇财政管理方式改革取得了新进展, 在认真总结了去年试点经验的基础上,又对先进地区的经验进行了学 习,集中核算的软、硬件设施已经到位,为全面实行乡财县监管做好 了准备工作。 4•加强非税收入管理,规范预算外支出行为 狠抓票据管理的源头,控制收入流失,加大了非税收入征管力度, 强化土地出让、国有资产出让等非税收入征收管理工作,并及时进行 稽查和督促检查,充分调动收费单位的积极性,做到了应收尽收。 5•加强国有资产管理,促进国有资产保值增值 严格履行国有资产处置的审批程序,出售资产实行竟价上市拍 卖。监督国有企业资产出售后的资金使用和行政事业单位资产出售后 上缴财政数额,防止国有资产流失。针对行政事业单位经费统一核算 后,帐物分管的状况,重点加强了对各单位、各部门的固定资产管理, 真正做到帐物相符。 6•加强资金调度工作,为发展与稳定提供资金支持 我们在组织财政收入的同时,积极争取上级财政部门的支持,上 半年共筹措资金20,471万元,解决工资发放及近海经济区建设,为我 县发展与稳定提供了资金保障。 财政局上半年财政预算工作总结 一、 财政预算收支执行情况 (一) 收入完成情况 上半年,全县净上划中央“两税”累计完成3192万元,完成年 初预算5359万元的59.6%,比上年同期1967万元增收1225万元,增 长 62.3%o 一般预算收入完成5812万元,完成年初预算13455万元的43.2%, 比上年同期2901万元增收2911万元,增长100.3%o其中:税收收入 完成4529万元,完成年初预算11432万元的39.6%,比上年同期2091 万元增加2438万元,增长116.6%;非税收入完成1283万元,完成年 初预算2023万元的63.4%,比上年同期810万元增加473万元,增长 58.4%o (二) 支出完成情况 一般预算支出累计完成47048万元,完成年初预算74478万元的 63.2%,比上年同期的29988万元增支17060万元,增长56.9%。 二、 预算外非税收入收支情况 (一)收入完成情况 今年上半年,全县非税收入完成4514万元,为计划数11050万 元的40.9%o分项收入情况如下: 1、 煤炭出境107.07万吨,完成规费收入3330万元,为计划数 9930 万元的 33.5%o 2、 社会抚养费收入完成672万元,为计划数800万元的84%o 3、 行政事业性收费收入完成512万元,为计划数920万元的 55.7%o (二)支出完成情况 用非税收入及借入资金安排各项支出4780万元,分项支出情况 如下: 交通建设支出1480万元;城镇基础设施建设405万元;垫付土 地开发成本及征地费用550万元;垫付国有资产改革待处置资产购置 费487万元;社会抚养费专项支出670万元;拨付乡镇和县直有关单 位工作经费243万元;其他支出270万元;借出款675万元。 三、 财政收支增减变动的主要原因 收入增加的主要原因:税务部门抓住重点,规范行业税收管理, 堵塞各环节的税收征管漏洞。坚持多管齐下,强化重点税源控管。严 厉打击各种涉税违法行为,税收收入有了大幅度增加。 支出增长的主要原因:一是人员工资的正常增长;二是住房公积 金和医疗保险金等配套人员经费的正常增长;三是上级下达支农、救 灾救济、义务教育等专项资金的增长。 四、 主要工作情况 (一)强化预算管理。按照“全面细化、公开透明、体现政策” 的原则,深化了部门预算改革。对单位基本支出和专项支出实行严格 的预算管理。按照“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按 项目”的原则,着力调整支出结构,压缩非生产性支出,着力向农业、 教育、社会保障、公共卫生等经济社会事业发展的薄弱环节,向困难 群众和弱势群体,向基层一线倾斜,确保了个人支出、社会保障支出、 机构基本运转、重点支出。 (二) 加强政府采购监管。逐步启动政府集中采购,加大政府采 购法律法规的宣传和执行力度,不断扩大政府采购范围,着力规范政 府采购程序,加强采购资金监管。按上级财政部门统一安排部署完成 了政府采购执行情况专项检查自查自纠阶段工作。 (三) 深化非税收入征管改革。对非税收入严格实行“收支两条 线”管理,进一步加大了 “依法征收、源头控收、以票管收、规范管 理”的力度,完善了非税收入征管体系建设,提高了征管质量。 (四) 是完善财政投资评审机制。对政府性投资建设的项目,一 律实行先评审、后预算,先评审、后采购,先评审、后支付,努力提 高财政资金使用效益。 (五) 加强了专项资金管理。一是对涉农、社会保障、救灾救济 等所有专项资金严格实行专户管理,按项目进度均衡拨付,提高了资 金使用效益。特别加强对冰雪灾害、地震灾害等救灾资金的拨付、监 管,确保资金不出现任何问题。二是狠抓农业综合开发项目建设,完 成渠道建设7.5公里,机耕路建设1公里,管道安装14.5公里,蓄水 池6座,取水坝1座,稻田示范养鱼100亩,水稻病虫害防治示范500 亩,为确保农业综合开发项目顺利通过市级验收奠定基础。 (六) 搞好债务清理统计工作。根据全市债务清理统计核查工作 会议要求,我县于3月12日召开了全县政府性债务清理统计工作会 议,对债务清理统计工作进行了具体的安排部署,并于3月12日至3 月25日对全县XX年地方政府性债务进行了全面的清理统计。XX年 末全县债务余额44508.78万元,其中:直接债务43131.58万元,担保 债务1377.2万元。 (七) 认真抓好惠农、低保政策兑现。进一步完善了惠农政策“一 折通”管理办法,全面完成了农民补贴网信息网建设,兑现“粮食直 补”资金896.3万元、农资综合直补6035.36万元。兑现退耕还林资金 1747.11万元。并及时了解和掌握资金拨付和兑现环节的真实情况, 做到跟踪督查不放松,努力确保兑现到位。发放城市低保人员补助 635万元,农村低保对象生活困难补助918万元。 (八) 搞好国有资产管理。深入实际,摸清了现有国有资产的底 数,并提出了资产的处理建议。对县人大办、人事局、计生局、中医 院和乌峰镇等单位和乡镇人民政府的部分门面房进行了拍卖,盘活了 国有资产。并向政府提出了成立国有资产经营公司和融资担保公司的 建议。 (九) 进一步规范机关内部管理。实行了局党组行政领导分工负 责,分管领导与股室签订目标责任书,股室与职工个人签定岗位目标 责任书,确保了工作责任落实。根据进一步规范化管理需要,结合单 位实际,制定出台了《镇雄县财政局机关内部管理制度》,确保各项 工作有序、规范开展,有效促进了干部职工作风的转变。建立干部轮 岗交流机制。按照“相对稳定、逐步交流”的原则,在保持工作稳定、 连续的情况下逐步进行交流,使机关人力资源得到有效整合,合理使 用,充分发挥了每名干部职工的工作潜力。 四、存在的问题 今年财政预算平衡的压力较大,年初预算时,已将所有可用的财 力打足,没有任何结余资金可供安排,而面对不断出现的新增刚性支 出,支出压力巨大,主要表现在: 1、 一般性转移支付资金尚未明确。今年省财政对各县的一般性 转移支付资金还没有进行分配,我县能不能保持上年22829万元的转 移支付资金,尚未明确,如果这笔资金不计算在内,按年初预算全县 仅人员经费缺口(未含新增人员经费)就达10238万元。 2、 新增人员经费发放任务重。今年仅教师计划招聘就达1700人, 按年人均2.13万元计算,人员经费达3620万元,按上级转移支付测 算办法,全部由县级财政承担。另外,全县行政事业单位的干部职工 正常晋级增资(三年晋一级,两年一档,学历、职称等正常晋升)将 达1200万元。均由县级财政承担。 五、下半年工作打算 下半年,我们将围绕全年财政工作目标,针对财政工作中存在的 不足,认真对照抓整改落实,确保圆满完成年度财政工作目标。一是 强化收支预算执行,加大税收及非税收入征管,从严控制支出,确保 收支目标任务完成;二是狠抓惠民富民行动实施,不折不扣地抓好惠 民政策执行;三是狠抓农村综合改革,确保改革有序推进;四是狠抓 国库集中收付制度改革,基本完成国库集中收付改革;五是进一步加 强财政业务培训,不断提高理财水平;六是加强党风廉政建设,认真 贯彻中纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干 规定》,不断提高财政干部职工拒腐防变、依法依规理财能力。
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