PCB铜箔公司市场营销分析【参考】

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泓域/PCB铜箔公司市场营销分析 PCB铜箔公司 市场营销分析 目录 一、 产业环境分析 2 二、 铜箔行业的季节性 7 三、 必要性分析 7 四、 项目基本情况 8 五、 公司基本情况 11 六、 优化产品组合的分析 12 七、 产品线决策 13 八、 产品的分类 16 九、 产品及产品整体概念 19 十、 包装及其分类 22 十一、 包装策略 23 十二、 企业营销对策 26 十三、 威胁与机会的评估 27 十四、 营销活动与营销环境 28 十五、 营销部门与内部因素 30 十六、 组织市场的特点 32 十七、 组织市场的概念和类型 36 十八、 客户关系管理内涵与目标 37 十九、 客户发展计划与客户发现途径 38 二十、 项目风险分析 40 二十一、 项目风险对策 43 二十二、 法人治理结构 44 发展规划分析 58 (一)公司发展规划 58 1、战略目标与发展规划 58 公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。 58 一、 产业环境分析 (一)高水平发展旅游业 推动旅游业向更高层次发展,加速旅游要素国际化改造,创新旅游业态与旅游产品,深度开发富有魅力的度假休闲旅游产品和精品线路,推进旅游与免税购物、医疗康体养生、演艺娱乐、邮轮游艇、高尔夫、文体会展、婚礼节庆等融合发展,加快构建“旅游+”,强力优化旅游环境,努力建设旅游业改革创新的试验区和世界一流的海岛休闲度假旅游目的地。到2020年,全年接待旅游总人数超过8000万人次,接待入境游客达到120万人次以上;旅游总收入达到1000亿元以上;过夜游客人均停留4.2天,过夜游客人均消费3500元;旅游业直接从业人数达50万,带动间接从业人员达200万人。 (二)做强做优热带特色高效农业 坚持把农业作为农村奔小康、特色城镇化及农民持续增收的重要产业支撑不动摇。高标准建设国家冬季瓜菜基地、南繁育制种基地、热带水果基地、天然橡胶基地、海洋渔业基地和无规定动物疫病区“五基地一区”,力争五年内创办100个高标准的省级现代农业示范基地。把热带特色高效农业打造成海南富足农民、服务全国的王牌产业。 (三)全力推进互联网产业 实施网络强省战略和“互联网+”行动计划,重点发展电子商务、游戏动漫和服务外包等应用服务产业,大数据、研发设计、数字内容、物联网和卫星导航等平台支撑产业和“互联网+”产业集群,加快海南互联网产业升级,加强互联网人才引进和培养,引进国际国内互联网龙头企业,搭建产业平台,建立孵化体系,培育标杆企业,加强与企业的科研开发、产业合作,打造独具海南特色的互联网产业发展高地。 (四)培育发展医疗健康产业 推动医疗健康产业跨越发展,加快开放医疗健康服务市场,用足用好国家赋予博鳌乐城国际医疗旅游先行区特殊政策并逐步扩大到全岛,培育医疗健康产业集群。鼓励社会资本投资健康体检、健康咨询、健康文化、健康旅游、健康保险、体育健身等多样化的健康产业,逐步建立覆盖全生命周期、业态丰富、结构合理的健康产业体系。在海口、三亚、儋州等城市开展医养结合试点示范工作。到2020年,医疗健康产业总产值达到1000亿元。 (五)加快发展金融服务业 加快金融创新步伐,完善金融市场体系,优化金融生态环境,着力推动海洋金融、普惠金融、互联网金融、消费金融和跨境金融加快发展,增强金融业对实体经济的支撑力和渗透力,全面提升金融服务国际旅游岛建设的能力和水平。到2020年,金融资源配置效率和水平明显提升,金融服务实体经济能力显著增强,力争全省金融业增加值占地区生产总值比重达10%左右,全省银行业各项贷款余额超过1万亿元,直接融资比重提高到45%左右。 (六)发展壮大会展业 加快会展业的升级改造,推进会展业服务标准化,培育会展品牌,将会展业打造成扩大内需、拉动消费的重要产业。引进一批国际知名会展机构,继续巩固和做强现有的会展品牌并打造一批新的知名会展品牌,培育一批会展龙头企业。到2020年,海南省会展产业总产值达到400亿元。 (七)发展现代物流业 加强物流通道建设,完善物流网络空间布局,推动物流服务设施建设,支持各类型物流业态及经营主体健康发展,提升物流业信息化水平,提高物流业服务中心城市、产业园区、现代农业生产基地和城乡居民生活的能力,逐步形成具有海南特色的现代物流业发展模式。到2020年,全省物流业增加值达到345亿元,形成2—3个营业额超100亿元的大型物流园区。 (八)发展油气产业 发挥我省区位优势,抓住“一带一路”建设、南海开发等机遇,以更加严格的环保标准发展油气产业。以油气加工产业优化、化工新能源、化工新材料、传统化工产业升级作为主要发展方向,不断优化产业结构,走“专精特新”的道路,往下延伸产业链,配套发展高端精细化工、油品和化工品储备及工业服务业。 (九)发展医药产业 抓住国家实施医改、博鳌乐城国际医疗旅游先行区等重要机遇,创新我省医药企业的经营模式,提升企业自主研发、质量管理和市场营销能力,培育龙头企业,做大优势品种,壮大医药产业规模。到2020年,实现医药产业产值500亿元左右,年均增速达到20%以上。 (十)发展低碳制造业 坚持集约、集群、低碳、节能、园区化、高技术的发展方向,着力发展新能源汽车制造、新兴绿色食品加工、新能源新材料、海洋装备制造、新型网络化制造等低碳制造业。 (十一)转型升级房地产业 积极调整房地产产品结构,科学安排房地产开发时序,促进房地产业提质增效、转型发展。以本岛长居型居住地产为基本、经营性房地产为主导,构建多元化、多层次的房地产产品供应体系与住房保障体系。力争到2020年末,全省经营性房地产占新开工面积比重不低于33%,房地产产品结构调整取得明显成效。 (十二)培育发展高新技术教育文化体育产业 高新技术产业。积极培育和壮大高新技术企业队伍,加强科技支撑条件和创新能力建设,加大关键技术攻关和科技成果产业化力度,加大科技创新资源、高新技术企业和高新技术项目引进,优化产业结构,培育新的经济增长点,促进高新技术产业高速发展,高新技术产业产值占全省规模以上工业总产值的50%以上。 (十三)加快六类产业园区建设 规范高效运营旅游园区、高新技术及信息产业园区、物流园区、临空产业园区、工业园区、健康教育园区等六类省级重点产业园区,引导向关联产业集聚集群发展、形成产业优化升级的主要平台。推动园区复制自贸区优惠政策,实施园区“准入清单”,逐步实现重点园区建设项目零审批,构建高效运转的园区运行体制。把海南生态软件园、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海口美安科技新城作为试点园区,大胆进行制度创新,积极探索可复制、可推广的经验,逐步应用到六类产业园区。 二、 铜箔行业的季节性 电子铜箔下游应用领域主要为PCB行业及锂电池行业,其中,锂电池铜箔收入存在一定的季节性,第一季度为销售相对淡季,主要系下游市场受春节假期等因素影响,一季度总体开工率较低,下游锂电池制造企业采购量相对较小,而第三季度及第四季度为锂电池销售旺季,主要系产业链下游终端新能源汽车市场下半年销售放量。新能源汽车产销量上半年为淡季、下半年为旺季的季节性特点,使得锂电池铜箔业绩呈现一定的季节性。整体而言,电子铜箔下游产品种类众多,受季节性影响较小,没有明显的季节性特征。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。 四、 项目基本情况 (一)项目投资人 xxx投资管理公司 (二)建设地点 本期项目选址位于xx(待定)。 (三)项目选址 本期项目选址位于xx(待定),占地面积约85.00亩。 (四)项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 (五)投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资41005.78万元,其中:建设投资32969.09万元,占项目总投资的80.40%;建设期利息383.33万元,占项目总投资的0.93%;流动资金7653.36万元,占项目总投资的18.66%。 (六)资金筹措 项目总投资41005.78万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)25359.71万元。 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15646.07万元。 (七)经济评价 1、项目达产年预期营业收入(SP):81500.00万元。 2、年综合总成本费用(TC):66673.56万元。 3、项目达产年净利润(NP):10841.50万元。 4、财务内部收益率(FIRR):19.50%。 5、全部投资回收期(Pt):5.78年(含建设期12个月)。 6、达产年盈亏平衡点(BEP):30985.94万元(产值)。 (八)主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 56667.00 约85.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 124959.48 容积率2.21 1.2 基底面积 ㎡ 36833.55 建筑系数65.00% 1.3 投资强度 万元/亩 375.41 2 总投资 万元 41005.78 2.1 建设投资 万元 32969.09 2.1.1 工程费用 万元 28737.74 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3240.53 2.1.3 预备费 万元 990.82 2.2 建设期利息 万元 383.33 2.3 流动资金 万元 7653.36 3 资金筹措 万元 41005.78 3.1 自筹资金 万元 25359.71 3.2 银行贷款 万元 15646.07 4 营业收入 万元 81500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 66673.56 "" 6 利润总额 万元 14455.33 "" 7 净利润 万元 10841.50 "" 8 所得税 万元 3613.83 "" 9 增值税 万元 3092.60 "" 10 税金及附加 万元 371.11 "" 11 纳税总额 万元 7077.54 "" 12 工业增加值 万元 24300.20 "" 13 盈亏平衡点 万元 30985.94 产值 14 回收期 年 5.78 含建设期12个月 15 财务内部收益率 19.50% 所得税后 16 财务净现值 万元 11396.26 所得税后 五、 公司基本情况 (一)公司简介 公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。
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