车载智能终端公司企业财务战略方案(参考)

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泓域/车载智能终端公司企业财务战略方案 车载智能终端公司 企业财务战略方案 xxx(集团)有限公司 目录 一、 项目基本情况 2 二、 产业环境分析 8 三、 智能交通行业与上下游的关联性 9 四、 必要性分析 10 五、 企业投资方式的选择 11 六、 企业投资战略的概念与特点 13 七、 企业财务战略的含义、实质及特点 14 八、 企业财务战略的作用 16 九、 企业经营战略管理过程系统 18 十、 企业经营战略方案的内容体系 19 十一、 企业经营战略的作用 21 十二、 企业经营战略的概念 22 十三、 经济效益评价 24 营业收入、税金及附加和增值税估算表 25 综合总成本费用估算表 26 利润及利润分配表 28 项目投资现金流量表 30 借款还本付息计划表 33 十四、 项目进度计划 34 项目实施进度计划一览表 34 一、 项目基本情况 (一)项目承办单位名称 xxx(集团)有限公司 (二)项目联系人 白xx (三)项目建设单位概况 经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。 公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。 公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。 (四)项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。 2018年末,我国拥有公路营运汽车1,435.48万辆,其中拥有载客汽车79.66万辆,载货汽车1,355.82万辆。 2013年-2018年大型客车和中型客车合计销售14.84万辆、14.41万辆、16.34万辆、18.98万辆、17.90万辆、15.06万辆。2013年-2018年大型客车的销售量为7.90万辆、8.14万辆、8.45万辆、9.04万辆、9.41万辆、7.70万辆。 近年来,随着我国城镇化的推进,各地加快了城市公共交通基础设施建设和车辆设备更新步伐。据交通运输部统计,自2011年以来,我国公共汽电车拥有量逐年上升,截至2018年末,全国总数超过67万辆。 同时,近年来,国家陆续出台一系列政策,公交车行业的信息化程度和智能化水平逐年提升,单车配置也逐年提升。项目投资方的产品主要应用于大型客车或公交汽车上,2013年至2018年,公共汽电车的保有量都呈现增长趋势,大型客车的销量虽然在2018年略微下降,但随着城镇化进程加快、信息化程度和智能化程度提高,单车价格增加,项目投资方未来下游市场空间广阔。 (五)项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx(待定),占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积125913.25㎡,其中:主体工程76214.93㎡,仓储工程27396.25㎡,行政办公及生活服务设施12383.93㎡,公共工程9918.14㎡。 (六)项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资40146.83万元,其中:建设投资29613.49万元,占项目总投资的73.76%;建设期利息315.13万元,占项目总投资的0.78%;流动资金10218.21万元,占项目总投资的25.45%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资29613.49万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用24871.98万元,工程建设其他费用3925.28万元,预备费816.23万元。 (七)资金筹措方案 本期项目总投资40146.83万元,其中申请银行长期贷款12862.43万元,其余部分由企业自筹。 (八)项目预期经济效益规划目标 1、营业收入(SP):87300.00万元。 2、综合总成本费用(TC):66499.43万元。 3、净利润(NP):15243.97万元。 4、全部投资回收期(Pt):4.77年。 5、财务内部收益率:30.65%。 6、财务净现值:28113.26万元。 (九)项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。 (十)项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 60667.00 约91.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 125913.25 容积率2.08 1.2 基底面积 ㎡ 38220.21 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 299.54 2 总投资 万元 40146.83 2.1 建设投资 万元 29613.49 2.1.1 工程费用 万元 24871.98 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3925.28 2.1.3 预备费 万元 816.23 2.2 建设期利息 万元 315.13 2.3 流动资金 万元 10218.21 3 资金筹措 万元 40146.83 3.1 自筹资金 万元 27284.40 3.2 银行贷款 万元 12862.43 4 营业收入 万元 87300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 66499.43 "" 6 利润总额 万元 20325.29 "" 7 净利润 万元 15243.97 "" 8 所得税 万元 5081.32 "" 9 增值税 万元 3960.66 "" 10 税金及附加 万元 475.28 "" 11 纳税总额 万元 9517.26 "" 12 工业增加值 万元 31544.15 "" 13 盈亏平衡点 万元 26458.57 产值 14 回收期 年 4.77 含建设期12个月 15 财务内部收益率 30.65% 所得税后 16 财务净现值 万元 28113.26 所得税后 二、 产业环境分析 保持经济社会平稳较快发展,提高发展质量和效益,发展平衡性、包容性和可持续性不断增强,确保如期全面建成小康社会。到2017年,全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番;到2020年,全区地区生产总值迈上新台阶,城乡居民人均收入同步提升。 ——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展,传统产业进一步提质增效,初步构建起支撑区域发展的产业新体系。 ——城市品质更加优良。进一步突出以人为本,城市综合功能进一步完善,环境质量不断提升,社会民生持续改善。 ——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全,初步实现城乡基本公共服务均等化,人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高,参与感、获得感、幸福感显著增强。 三、 智能交通行业与上下游的关联性 所处行业上游主要为电子元器件类、光源类、金属类、线路板类等行业,下游为国内主流客车生产厂商。 1、上游行业与智能交通行业的关联性及其影响 本行业的上游主要包括电子元器件类、光源类、金属类、线路板类等,其价格变化直接影响产品的采购成本。原材料及零部件市场是充分竞争市场,生产厂家众多、来源广泛、价格透明、采购便捷,原材料采购不会影响到的正常生产。 2、下游行业与智能交通行业的关联性及其影响 (1)智能交通行业下游主要是客车生产厂商 随着汽车工业的不断发展及技术进步,车载智能化、新能源汽车为代表的新技术更新换代,相关行业技术开发能力及生产能力的提升都将会对本行业产生长远影响。下游客车生产厂商的发展将推动本行业技术升级,扩大本行业产品的市场需求。 (2)近年来我国新能源汽车行业发展迅速 2015年我国已成为全球新能源汽车最大市场,2018年销量125.62万辆,处于世界领先水平。根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,对新能源汽车产业发展目标为:到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆,按此发展目标计算,2020年新能源汽车销量有望达到120万辆,未来几年中国新能源汽车的市场规模将有望超过400万辆;2016年至2018年,全国新能源公交客车的销量分别为7.77万辆、7.86万辆及8.82万辆,呈现上升趋势,行业发展前景广阔。 与此同时,国家也相继颁布《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》及《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》等相关制度规定,本行业企业须根据下游行业调整自身产品标准。 四、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 五、 企业投资方式的选择 企业常见的投资方式有银行存款、股权投资、P2P投资、股权私募基金投资等。 (一)银行存款 银行存款是指企业存放在银行的货币资金。银行存款相对于其他投资来说比较稳定安全,资金的收入由国家信用提供保障,银行和存单的真假很容易识别,不需要太多专业知识。 (二)股权投资 股权投资是指企业或个人购买其他准备上市或未上市企业的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位,最终目的是获得较大的经济利益,这种经济利益可以通过分得利润或股利获取,也可以通过其他方式取得。 股权投资的最终股权能否高价卖出无法确认,最终能否得到分红和数额也是由董事会独家控制,收益不确定。但由于投资前需要对准备购买股权的公司进行详细的尽职调查,对公司未来上市或被并购的可能性也要进行专业的研究,因而需要有很强的专业知识支持才能进行股权投资。 (三)P2P投资 P2P投资是互联网投资,又称点对点网络借贷,是指以公司为中介机构,把借贷双方对接起来实现各自的借贷需求。借款方可以采用无抵押贷款或是有抵押贷款,而中介一般是以收取双方或单方的手续费为营利目的
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