手机壳项目年度总结参考范文

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泓域咨询 /手机壳项目年度总结 手机壳项目 年度总结 xx有限责任公司 目录 一、 项目名称及投资人 4 二、 项目建设背景 4 三、 结论分析 4 四、 公司基本信息 5 五、 项目背景分析 6 六、 产品规划方案及生产纲领 7 产品规划方案一览表 7 七、 创新驱动发展 8 八、 各部门职责及权限 11 九、 公司发展规划 14 十、 质量管理 15 十一、 项目建设期原辅材料供应情况 16 十二、 项目节能措施 17 十三、 项目总投资 17 总投资及构成一览表 18 十四、 资金筹措与投资计划 19 项目投资计划与资金筹措一览表 19 十五、 经济评价财务测算 20 十六、 项目盈利能力分析 21 十七、 项目招标依据 23 十八、 项目风险对策 23 十九、 总结 25 二十、 附表 25 主要经济指标一览表 26 建设投资估算表 27 建设期利息估算表 28 固定资产投资估算表 29 流动资金估算表 29 总投资及构成一览表 30 项目投资计划与资金筹措一览表 31 营业收入、税金及附加和增值税估算表 32 综合总成本费用估算表 33 利润及利润分配表 34 项目投资现金流量表 34 借款还本付息计划表 36 一、 项目名称及投资人 (一)项目名称 手机壳项目 (二)项目投资人 xx有限责任公司 (三)建设地点 本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。 二、 项目建设背景 “十三五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,南京工业和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。 三、 结论分析 (一)项目选址 本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约95.00亩。 (二)建设规模与产品方案 项目正常运营后,可形成年产xxundefined手机壳的生产能力。 (三)项目实施进度 本期项目建设期限规划24个月。 (四)投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资40055.24万元,其中:建设投资31058.65万元,占项目总投资的77.54%;建设期利息801.12万元,占项目总投资的2.00%;流动资金8195.47万元,占项目总投资的20.46%。 (五)资金筹措 项目总投资40055.24万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)23705.74万元。 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额16349.50万元。 (六)经济评价 1、项目达产年预期营业收入(SP):78800.00万元。 2、年综合总成本费用(TC):65502.75万元。 3、项目达产年净利润(NP):9717.25万元。 4、财务内部收益率(FIRR):17.55%。 5、全部投资回收期(Pt):6.36年(含建设期24个月)。 6、达产年盈亏平衡点(BEP):30766.26万元(产值)。 四、 公司基本信息 1、公司名称:xx有限责任公司 2、法定代表人:黄xx 3、注册资本:1190万元 4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关:xxx市场监督管理局 6、成立日期:2012-8-17 7、营业期限:2012-8-17至无固定期限 8、注册地址:xx市xx区xx 9、经营范围:从事手机壳相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 五、 项目背景分析 随着消费者对移动智能终端配件产品的外观、品质、功能、材料要求不断提高,行业急需具备国际视野的研发、设计人才,从而能够持续向市场推出新产品,实现行业的升级。当前,行业内国际化的研发、设计人才较为缺乏。 (一)提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 六、 产品规划方案及生产纲领 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。 产品规划方案一览表 序号 产品(服务)名称 单位 单价(元) 年设计产量 产值 1 手机壳 undefined undefined 2 手机壳 undefined undefined 3 手机壳 undefined undefined 4 ... undefined 5 ... undefined 6 ... undefined 合计 xx 78800.00 七、 创新驱动发展 拓展经济发展新空间。紧紧抓住转变经济发展方式的窗口期,释放新需求,创造新供给,用发展新空间培育发展新动力,用发展新动力开拓发展新空间。 优化市域发展空间。按照新的行政区划版图,做好新一轮城市总体规划修编工作,明确各辖市区的发展定位,更好促进各板块形成统筹联动、合理分工、各具特色、功能衔接的融合发展格局,提升城市整体发展能级。推动常州高新区、武进高新区两个国家级高新区争先进位,推进常州经济开发区和金坛、溧阳经济开发区升格为国家级,加快形成“东南西北”联动格局。进一步支持县域经济发展壮大,持续推进“四个西进”,加快常金一体化进程,推动溧阳“宁杭经济带重要副中心城市”建设。加强市级统筹,制定全市产业布局规划,引导重大项目向重点园区集聚、特色产业向特色园区集聚,实现布局优化、错位竞争、特色发展。顺应长三角区域发展一体化进程,更好接轨上海、融入上海,充分发挥在苏锡常都市圈中的特色优势。 拓展产业发展空间。推广新型孵化模式,发展众创、众包、众扶、众筹空间。发展天使、创业、产业投资,探索多元化方式建立产业基金。深入推进“个转企、小转规、规转股、股转市”,支持更多优质企业上市挂牌,鼓励企业通过资本运作做强做大。推进产业跨界融合发展,推动一二三产相互渗透、跨界融合,催生更多新产品、新业态、新商业模式。加快推进“制造+智能”“制造+网络”“制造+服务”,让融合发展成为制造业转型升级的新路径。实施“互联网+”行动计划,推进智慧常州建设,发展分享经济,促进互联网和经济社会融合发展。大力培育网络服务平台,提高平台的集聚效应和市场价值,推进数据资源开放共享。 提升产品价值空间。弘扬“工匠精神”,推动“精致生产”,施行“精益管理”,专注质量、品牌和标准建设,加强知识产权保护,加快名品名牌培育,以质量和品牌提升增强有效供给能力,实现产品由价格竞争向质量竞争、品牌竞争转变。加强产业集群区域品牌建设,以品牌塑造常州产业形象,推动常州发展迈入品牌时代,努力建设“质量强市”示范城市。 全面提升开放水平。抢抓国家“一带一路”、长江经济带等重大开放机遇,做到对内对外开放齐抓,深化拓展“五个国际化”,努力形成全方位、多领域、深层次的开放格局。 加快开放型经济转型升级。着力推动开发区转型发展,主攻高端人才、高端技术、高端产业的集聚和培育,充分发挥主阵地作用,使其成为常州先进制造业基地和产业技术创新中心建设的主要载体。着力推动外贸提档升级,进一步优化外贸产品结构,支持大型成套装备出口,鼓励先进设备和关键技术进口,提高机电产品和高新技术产品进出口比重,大力发展服务贸易,使外贸结构与产业结构调整优化相匹配。着力推动利用外资由规模速度型向质量效益型转变,积极引进优质资本和先进技术,引进在全球产业链、价值链中处于中高端的产业,更有效地促进常州经济转型升级。 开拓对内对外开放领域。鼓励引导光伏、轨道交通、输变电等产业积极参与“一带一路”建设,支持更多有实力的企业“走出去”,推进本土企业国际化。积极参与长江经济带建设,建设综合立体交通走廊,发挥常州港一类口岸、航空港口岸、铁路运输等功能区叠加优势,发展海陆空联运,推动航空港、常州港、综合保税区等实现“区港联动”,构建长江流域开放型经济物流区域中心。深入推进常台合作,进一步深化和港澳地区的交流发展。 形成对外开放新机制。完善法治化、国际化、便利化的营商环境,健全有利于合作共赢并与国际贸易投资规则相适应的体制机制。落实推广上海自贸区可复制改革试点经验的实施方案,加强开发园区、综合保税区等开放载体的功能提升和体制机制创新,全面实施单一窗口和通关一体化,全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。加快跨境电子商务发展,做好华贸通外贸综合服务平台建设,积极争取国家跨境电子商务服务和市场采购贸易方式试点。 八、 各部门职责及权限 (一)销售部职责说明 1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。 2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。 3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。 4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。 5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。 6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。 7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。 8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。 9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。 10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。 (二)战略发展部主要职责 1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。 2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。 3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。 4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。 5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。 6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。 7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。 8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。 9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。 (三)行政部主要职责
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