资源描述
泓域/手机壳公司薪酬管理研究
手机壳公司
薪酬管理研究
xxx有限公司
目录
一、 公司简介 2
二、 项目基本情况 3
三、 人力资源规划的含义与内容 6
四、 人力资源需求与供给预测 8
五、 绩效考核的内容和标准 14
六、 绩效的含义与特点 16
七、 薪酬管理的含义及其影响因素 17
八、 企业薪酬制度设计的原则和流程 21
九、 发展规划分析 24
十、 SWOT分析 31
十一、 组织架构分析 38
劳动定员一览表 38
一、 公司简介
(一)公司基本信息
1、公司名称:xxx有限公司
2、法定代表人:周xx
3、注册资本:870万元
4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:xxx市场监督管理局
6、成立日期:2014-3-5
7、营业期限:2014-3-5至无固定期限
8、注册地址:xx市xx区xx
(二)公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
二、 项目基本情况
(一)项目投资人
xxx有限公司
(二)建设地点
本期项目选址位于xx(待定)。
(三)项目选址
本期项目选址位于xx(待定),占地面积约54.00亩。
(四)项目实施进度
本期项目建设期限规划12个月。
(五)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24851.76万元,其中:建设投资20435.86万元,占项目总投资的82.23%;建设期利息210.86万元,占项目总投资的0.85%;流动资金4205.04万元,占项目总投资的16.92%。
(六)资金筹措
项目总投资24851.76万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)16245.11万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8606.65万元。
(七)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):51400.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):41195.96万元。
3、项目达产年净利润(NP):7470.68万元。
4、财务内部收益率(FIRR):23.12%。
5、全部投资回收期(Pt):5.34年(含建设期12个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):18094.65万元(产值)。
(八)主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
36000.00
约54.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
62496.87
容积率1.74
1.2
基底面积
㎡
22320.00
建筑系数62.00%
1.3
投资强度
万元/亩
367.02
2
总投资
万元
24851.76
2.1
建设投资
万元
20435.86
2.1.1
工程费用
万元
18106.42
2.1.2
工程建设其他费用
万元
1859.24
2.1.3
预备费
万元
470.20
2.2
建设期利息
万元
210.86
2.3
流动资金
万元
4205.04
3
资金筹措
万元
24851.76
3.1
自筹资金
万元
16245.11
3.2
银行贷款
万元
8606.65
4
营业收入
万元
51400.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
41195.96
""
6
利润总额
万元
9960.91
""
7
净利润
万元
7470.68
""
8
所得税
万元
2490.23
""
9
增值税
万元
2026.16
""
10
税金及附加
万元
243.13
""
11
纳税总额
万元
4759.52
""
12
工业增加值
万元
16135.19
""
13
盈亏平衡点
万元
18094.65
产值
14
回收期
年
5.34
含建设期12个月
15
财务内部收益率
23.12%
所得税后
16
财务净现值
万元
12612.01
所得税后
三、 人力资源规划的含义与内容
(一)人力资源规划的含义
人力资源规划是指企业根据发展战略、目标和任务的要求,科学地预测与分析企业在不断变化的环境中人力资源的需求和供给状况,并据此制定必要的人力资源政策和措施,以确保企业的人力资源与企业的发展战略、目标和任务在数量、质量、结构等方面保持动态平衡的过程。人力资源规划主要包括以下四个方面的含义。
(1)人力资源规划谋求企业人力资源与企业发展战略、目标和任务保持动态平衡,它既要以企业发展战略、目标和任务为依据,又要为它们服务。因此,当企业发展战略、目标和任务发生变化时,企业人力资源规划也要进行相应的调整。
(2)企业所处的外部环境是不断变化的,这种变化使得企业的发展战略、目标和任务处于不断调整之中,从而使企业的人力资源需求与供给也处于不断变动之中。寻求人力资源需求与供给的动态平衡是人力资源规划的基点。
(3)企业人力资源规划是一个依据企业发展战略、目标和任务对企业人力资源的数量、质量、结构进行规划的过程,因此,需要相应的人力资源政策和措施的配合,以确保人力资源规划的实施与实现。
(4)企业人力资源规划要保障企业组织和企业员工都得到长期的利益,但更多的是保障企业组织的利益得到实现。保障员工的利益主要是由企业人力资源管理的其他系统实现的。
(二)人力资源规划的内容
按照规划时间的长短,企业的人力资源规划可分为短期规划、中期规划和长期规划。一般来说,短期规划是指1年或1年以内的规划,中期规划一般是指1年以上5年以下的时间跨度,长期规划是指时间跨度为5年或5年以上的规划。
按照规划的性质,企业的人力资源规划又可分为总体规划和具体计划。总体规划是指根据企业发展战略、目标和任务,对规划期内企业人力资源开发和利用的总目标和配套政策的总体谋划与安排。具体计划是指为实现企业人力资源的总体规划,而对企业人力资源各方面具体工作制定工作方案与措施,具体包括人员补充计划、人员使用计划、人员接续及升迁计划、人员培训开发计划、薪酬激励计划等。无论是总体规划,还是每项具体计划都是由自标、政策及预算等要素组成,正是这些要素构成了企业人力资源规划的具体内容,也从不同方面保证了人力资源规划的实现。
四、 人力资源需求与供给预测
(一)人力资源需求预测
人力资源需求预测是指以企业的战略目标和工作任务为出发点,综合考虑各种因素的影响,从而对企业未来某个时期人力资源需求的数量、质量和结构等进行估计的活动。在进行企业人力资源需求预测时,应充分考虑以下五个影响因素:企业未来某个时期的生产经营任务及其对人力资源的需求;预期的员工流动率及由此引起的职位空缺规模;企业生产技术水平的提高和组织管理方式的变革对人力资源需求的影响;企业提高产品或服务质量或进入新市场的决策对人力资源需求的影响;企业的财务资源对人力资源需求的约束。
企业可以采用的人力资源需求预测方法有以下四科
1、管理人员判断法
这种方法是由企业的各级管理人员,根据各自工作中的经验和对企业未来业务量增减情况的直觉考虑,自下而上地确定未来所需人员的方法。其具体做法是:先由各业务经营和职能管理等部门的基层管理人员根据本部门在未来各时期业务量或工作量增减情况和自己的经验提出本部门各类人员的需求量,再由上一级管理者估算平衡,最终由该部门的负责人对本部门的人力资源需求进行总体预测和决策,然后由企业的人力资源部门根据企业的发展战略目标任务和最高管理层有关人力资源工作的决策和政策,综合考虑各部门的人力资源需求情况,制定出具体的执行方案。这是一种粗略的、简便易行的人力资源需求预测方法,主要适用于短期预测。
2、德尔菲法
这种方法是由有经验的专家依赖自己的知识、经验和分析判断能力,对企业的人力资源需求进行直觉判断与预测的方法。专家可以是来自基层的管理人员或有经验的员工,也可以是中高层管理者;既可以是企业内部的,也可以是企业外部的。专家的选择基于他们对所研究问题的了解程度。
德尔菲法的具体操作步骤为:第一步,选择20名左右熟悉人力资源问题的专家组成一个预测小组,并为他们提供相关的背景资料。第二步,提出一系列有关人力资源预测的具体问题,以匿名问卷的形式请专家们以书面形式回答,使专家们在背靠背、互不通气的情况下回答问题。第三步,进行第一轮预测,并将各位专家的预测意见集中归纳,把归纳的结果反馈给各位专家,请他们修改并提出预测意见;然后再将修改后的意见进行归纳,经过三到四次的重复直至专家们的意见趋于统一。第四步,汇总专家们的意见,经过数据处理,得出最终结果。
在运用德尔菲法进行人力资源需求预测时,企业应注意以下五个问题。
(1)为专家提供详尽且完善的有关企业生产经营状况的信息,使他们能够准确判断企业的生产经营状况。
(2)保证所有专家能够从同一角度去理解有关人力资源管理方面的术语和概念,避免造成误解和歧义。
(3)问题的回答不要求太精确,但要求说明原因
(4)提问过程尽可能简化,所提问题必须是与预测有关的问题
(5)向高层管理人员和专家讲明预测对企业的益处,以争取他们对德尔菲法的支持德尔菲迭是在每位专家均不知除自己以外的其他专家的任何情况下进行的,因而避免了彼此身份地位的差别、人际关系以及群体压力等因素对意见表达的影响,充分发挥了各位专家的作用,集思广益,预测的准确度相对较高,因此这种方法的应用比较广泛。
3、转换比率分析法
这种方法是根据历史数据,把企业未来的业务活动量转化为人力资源需求的预测方法。具体做法是:先根据过去的业务活动量水平,计算出每一业务活动量所需人员的相应增量,再根据计算出的比例关系,把未来的业务活动增量折算成总的人员需求增量,最后把总的人员需求量按比例折算成各类人员的需求量。转换比率分析法的关键点是找出企业业务增量与人力资源增量以及企业主体人员与辅助人员的比例关系,由此推断出企业各类人员的需求量
4、一元回归分析法
这种方法是根据数学中的回归原理对企业的人力资源需求进行预测。企业人力资源的需求水平通常总是和某个或某些因素具有高度确定的相关关系,这样就可以用数理统计的方法定量地把这种关系表示出来,从而得到一个回归方程,并用此方程预测人力资源需求量。这一方法的关键在于找出与人力资源需求高度相关的变量。使用这一方法时,这些变量的历史数据必须是全面的。回归分析法有两种情况,一种是求一个变量对另外一个变量的回归分析,即一元回归分析;另一种是求一个变量对多个变量的回归分析,即多元回归分析。需求量的因素往往是多个,因此多元回归分析法在人力资源需求预测中的应用范围是比较广的,但也是比较困难的,因为确定回归方程并非易事。下面举例说明一元线性回归分析在人力资源预测中的应用。
(二)人力资源供给预测
人力资源供给预测包括内部供给预测和外部供给预测两个方面。
1、人力资源内部供给预测
最常用的内部供给预测方法有三种:人员核查法、管理人员接续计划法和马尔可夫模型法。
(1)人员核查法。人员核查法是通过对现有企业内部人力资源数量、质量、结构及其在各职位上的分布状况进行核查,确切掌握人力资源拥有量及其
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