纺织服装项目投资计划及资金方案-(范文参考)

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泓域咨询 /纺织服装项目投资计划及资金方案 纺织服装项目 投资计划及资金方案 报告说明 随着生态环境保护要求越来越高,纺织行业面临的减排任务较重、节能减排所需的投资和运营成本上升,亟需大力度推动节能减排,发展低碳、绿色、循环经济。《纺织工业发展规划(2016-2020年)》提出了到2020年,纺织单位工业增加值能耗累计下降18%,单位工业增加值取水下降23%,主要污染物排放总量下降10%的绿色发展目标,纺织行业环保压力大。 根据谨慎财务估算,项目总投资14901.68万元,其中:建设投资12000.88万元,占项目总投资的80.53%;建设期利息128.12万元,占项目总投资的0.86%;流动资金2772.68万元,占项目总投资的18.61%。 项目正常运营每年营业收入28900.00万元,综合总成本费用23442.91万元,净利润3993.73万元,财务内部收益率21.23%,财务净现值6860.83万元,全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。 通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。 目录 一、 背景和必要性 5 二、 国内发展现状 8 三、 项目名称及项目单位 9 四、 项目建设地点 10 五、 编制依据和技术原则 10 主要经济指标一览表 11 六、 主要结论及建议 12 七、 项目工程设计总体要求 12 八、 各部门职责及权限 13 九、 公司发展规划 16 十、 人力资源配置 17 劳动定员一览表 18 十一、 能源消费种类和数量分析 18 能耗分析一览表 19 十二、 项目进度安排 19 项目实施进度计划一览表 19 十三、 项目总投资 20 总投资及构成一览表 21 十四、 资金筹措与投资计划 21 项目投资计划与资金筹措一览表 22 十五、 经济评价财务测算 22 十六、 项目盈利能力分析 24 十七、 项目风险分析 25 十八、 项目总结 27 十九、 附表 29 主要经济指标一览表 29 建设投资估算表 30 建设期利息估算表 31 固定资产投资估算表 32 流动资金估算表 32 总投资及构成一览表 33 项目投资计划与资金筹措一览表 34 营业收入、税金及附加和增值税估算表 35 综合总成本费用估算表 36 固定资产折旧费估算表 37 无形资产和其他资产摊销估算表 37 利润及利润分配表 38 项目投资现金流量表 39 借款还本付息计划表 40 建筑工程投资一览表 41 项目实施进度计划一览表 42 主要设备购置一览表 43 能耗分析一览表 43 一、 背景和必要性 随着生态环境保护要求越来越高,纺织行业面临的减排任务较重、节能减排所需的投资和运营成本上升,亟需大力度推动节能减排,发展低碳、绿色、循环经济。《纺织工业发展规划(2016-2020年)》提出了到2020年,纺织单位工业增加值能耗累计下降18%,单位工业增加值取水下降23%,主要污染物排放总量下降10%的绿色发展目标,纺织行业环保压力大。 (一)现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。 (二)公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。 二级标产业环境分析 预计全年地区生产总值增长6%,财政收入增长6.4%,固定资产投资增长9%,社会消费品零售总额增长7%,外贸进出口总额增长12%以上,其中出口增长18%。先行支撑指标增势良好,工业用电量增长12.5%,居全国前列,铁路货运发送量增长18.6%,人民币各项贷款余额超过3万亿元,增长14.8%。紧紧扭住新发展理念,把着力点集中到解决各种不平衡不充分的问题上来,增强发展的整体性协调性。坚持质量第一、效益优先,以创新驱动和改革开放为两个轮子,全面提高经济整体竞争力,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升。今年经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长6%-6.5%,财政收入增长5%,规模以上工业增加值增长6%,固定资产投资增长9%,社会消费品零售总额增长7%,外贸进出口总额增长8%;居民人均可支配收入实际增长6%,城镇登记失业率控制在4.5%以内,居民消费价格涨幅3.7%左右,现行标准下剩余的农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽;节能减排降碳控制在国家下达目标内。 “十三五”时期,江苏和全国一样,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。 从国际来看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护主义抬头,外部环境不稳定不确定因素增多,对开放程度较高的江苏经济影响更为直接,带来的挑战更为严峻。 从国内来看,我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济长期向好基本面没有改变。特别是经济发展进入新常态,经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点,我国经济正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。这既为江苏经济转型升级提供了重要契机,也形成了倒逼压力。 从我省来看,经过“十二五”时期的奋斗,全省经济综合实力和发展水平得到显著提升,发展动力正在加快转换,发展空间不断拓展优化,发展的稳定性、竞争力和抗风险能力明显增强。特别是“一带一路”、长江经济带建设、长三角一体化等国家战略在江苏交汇叠加,为我省提供了新的重大机遇。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,准确把握国际国内发展基本趋势,准确把握江苏发展阶段性特征和新的任务要求,始终保持清醒头脑,坚定信心,锐意进取,奋发作为,不断增创江苏竞争新优势,开辟江苏发展新境界。 二、 国内发展现状 (一)精纺产品不断创新 在我国,经过半个多世纪的发展,精纺产业已成为一个相对成熟的产业,精纺产品不断创新,受到消费者欢迎。主要表现在以下几个方面。 首先,精纺产业的科技创新成果引人注目。近年来由于我国纺织工业生产要素成本上涨等因素,企业经营压力不断加大,走科技创新、精细生产、品牌发展的道路势在必行,精纺产业也不例外。企业开始注重应用高新技术和先进适用技术,开发更为轻薄化、功能性的产品,如南山智尚先期开发的Super200S面料和纯羊绒、毛丝等系列面料,以及近期开发的户外运动羊毛面料和空气羊毛面料等。 其次,精纺产品开发更加注重差异化。在精纺企业中,从新纤维应用、加工到成品,差异化设计无处不在。 再次,时尚高档精纺产品受到消费者追捧。新一代的消费群体不断成长,他们更强调生活品质,对时尚的理解也更趋于个性化。精纺企业新开发的产品中不仅从色彩、风格、图案、手感、功能性等方面进行设计,同时从原料、组织、后整理等技术层面进行了创新,从而满足消费者个性化的需求。 (二)优秀企业市场竞争力较强 精纺呢绒产业具有小批量、多品种、资金和技术密集型等特点,优秀企业,如南山智尚、如意集团、江苏阳光等,逐步向专业化经营模式转型,体现在专业化的技术创新机制,专业化的设计研发、专业化的国际销售网络和专业化的管理体系。其在盈利能力、产品定位等方面与其他同行企业迅速拉开距离,层次化明显。这些优秀企业之间竞争的重点由最初市场销售手段的竞争,上升到产品、技术和管理等层面的竞争,在产品自主开发能力、生产工艺技术、质量管理水平、营销网络建设等方面与国际先进水平相比距离明显缩小,大大增强了我国精纺呢绒在国际市场的竞争力。 与此同时,不断有中低档产品的精纺企业在市场竞争中被淘汰,逐渐减产、停产。这些企业中,大部分为中小型毛精纺企业,定位于中低端产品,主要以价格竞争为主,依赖于粗放型增长方式,抗风险能力较弱。 三、 项目名称及项目单位 项目名称:纺织服装项目 项目单位:xx有限公司 四、 项目建设地点 本期项目选址位于xxx,占地面积约28.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 五、 编制依据和技术原则 (一)编制依据 1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》; 2、《投资项目可行性研究指南》; 3、相关财务制度、会计制度; 4、《投资项目可行性研究指南》; 5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件; 6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料; 7、《可行性研究与项目评价》; 8、《建设项目经济评价方法与参数》; 9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。 (二)技术原则 1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。 2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 18667.00 约28.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 37524.43 1.2 基底面积 ㎡ 11573.54 1.3 投资强度 万元/亩 404.07 2 总投资 万元 14901.68 2.1 建设投资 万元 12000.88 2.1.1 工程费用 万元 10170.15 2.1.2 其他费用 万元 1516.55 2.1.3 预备费 万元 314.18 2.2 建设期利息 万元 128.12 2.3 流动资金 万元 2772.68 3 资金筹措 万元 14901.68 3.1 自筹资金 万元 9672.42 3.2 银行贷款 万元 5229.26 4 营业收入 万元 28900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 23442.91 "" 6 利润总额 万元 5324.97 "" 7 净利润 万元 3993.73 "" 8 所得税 万元 1331.24 "" 9 增值税 万元 1100.94 "" 10 税金及附加 万元 132.12 "" 11 纳税总额 万元 2564.30 "" 12 工业增加值 万元 8692.59 "" 13 盈亏平衡点 万元 10406.70 产值 14 回收期 年 5.52 15 内部收益率 21.23% 所得税后 16 财务净现值 万元 6860.83 所得税后 六、 主要结论及建议 项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。 七、 项目工程设计总体要求 1、建筑结构设
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