工业制造产品公司绩效考核研究

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泓域/工业制造产品公司绩效考核研究 工业制造产品公司 绩效考核研究 xxx集团有限公司 目录 一、 产业环境分析 2 二、 培育市场主体 2 三、 必要性分析 3 四、 项目基本情况 3 五、 人力资源需求与供给预测 6 六、 人力资源规划的含义与内容 13 七、 薪酬的概念、构成与功能 15 八、 激励薪酬与福利的设计 19 九、 绩效考核的含义与功能 27 十、 绩效考核的内容和标准 29 十一、 组织机构及人力资源配置 31 劳动定员一览表 32 十二、 法人治理 33 一、 产业环境分析 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。 二、 培育市场主体 一是加快培育优质企业,持续推进个转企、小升规、规改股、促进专精特新中小企业成长为小巨人企业,重点行业和领域小巨人企业成长为单项冠军企业,推动企业产品向前端高端尖端进军。二是加快企业品牌培育。完善全市工业企业品牌培育清单,按照区域品牌、企业品牌、产品品牌点线面结合,国家、省、市级品牌梯度培育的思路,实行储备一批、申报一批、获批一批的培育模式。三是加快推进数字赋能。推动互联网、大数据、人工智能等数字技术与工业经济深度融合,加快食品加工、纺织服装等传统产业企业数字化改造,赋能传统产业转型升级。建立工业互联网平台库和工业互联网服务商库,鼓励制造业企业开展工业互联网集成应用创新,着力打造智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸的数字化转型示范企业。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 四、 项目基本情况 (一)项目投资人 xxx集团有限公司 (二)建设地点 本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。 (三)项目选址 本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约34.00亩。 (四)项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 (五)投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资12745.19万元,其中:建设投资9909.68万元,占项目总投资的77.75%;建设期利息117.53万元,占项目总投资的0.92%;流动资金2717.98万元,占项目总投资的21.33%。 (六)资金筹措 项目总投资12745.19万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)7947.90万元。 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4797.29万元。 (七)经济评价 1、项目达产年预期营业收入(SP):27300.00万元。 2、年综合总成本费用(TC):21663.31万元。 3、项目达产年净利润(NP):4129.72万元。 4、财务内部收益率(FIRR):26.31%。 5、全部投资回收期(Pt):5.07年(含建设期12个月)。 6、达产年盈亏平衡点(BEP):9154.71万元(产值)。 (八)主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 22667.00 约34.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 39680.04 容积率1.75 1.2 基底面积 ㎡ 13373.53 建筑系数59.00% 1.3 投资强度 万元/亩 271.97 2 总投资 万元 12745.19 2.1 建设投资 万元 9909.68 2.1.1 工程费用 万元 8281.85 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1420.65 2.1.3 预备费 万元 207.18 2.2 建设期利息 万元 117.53 2.3 流动资金 万元 2717.98 3 资金筹措 万元 12745.19 3.1 自筹资金 万元 7947.90 3.2 银行贷款 万元 4797.29 4 营业收入 万元 27300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 21663.31 "" 6 利润总额 万元 5506.30 "" 7 净利润 万元 4129.72 "" 8 所得税 万元 1376.58 "" 9 增值税 万元 1086.56 "" 10 税金及附加 万元 130.39 "" 11 纳税总额 万元 2593.53 "" 12 工业增加值 万元 8499.88 "" 13 盈亏平衡点 万元 9154.71 产值 14 回收期 年 5.07 含建设期12个月 15 财务内部收益率 26.31% 所得税后 16 财务净现值 万元 6518.73 所得税后 五、 人力资源需求与供给预测 (一)人力资源需求预测 人力资源需求预测是指以企业的战略目标和工作任务为出发点,综合考虑各种因素的影响,从而对企业未来某个时期人力资源需求的数量、质量和结构等进行估计的活动。在进行企业人力资源需求预测时,应充分考虑以下五个影响因素:企业未来某个时期的生产经营任务及其对人力资源的需求;预期的员工流动率及由此引起的职位空缺规模;企业生产技术水平的提高和组织管理方式的变革对人力资源需求的影响;企业提高产品或服务质量或进入新市场的决策对人力资源需求的影响;企业的财务资源对人力资源需求的约束。 企业可以采用的人力资源需求预测方法有以下四科 1、管理人员判断法 这种方法是由企业的各级管理人员,根据各自工作中的经验和对企业未来业务量增减情况的直觉考虑,自下而上地确定未来所需人员的方法。其具体做法是:先由各业务经营和职能管理等部门的基层管理人员根据本部门在未来各时期业务量或工作量增减情况和自己的经验提出本部门各类人员的需求量,再由上一级管理者估算平衡,最终由该部门的负责人对本部门的人力资源需求进行总体预测和决策,然后由企业的人力资源部门根据企业的发展战略目标任务和最高管理层有关人力资源工作的决策和政策,综合考虑各部门的人力资源需求情况,制定出具体的执行方案。这是一种粗略的、简便易行的人力资源需求预测方法,主要适用于短期预测。 2、德尔菲法 这种方法是由有经验的专家依赖自己的知识、经验和分析判断能力,对企业的人力资源需求进行直觉判断与预测的方法。专家可以是来自基层的管理人员或有经验的员工,也可以是中高层管理者;既可以是企业内部的,也可以是企业外部的。专家的选择基于他们对所研究问题的了解程度。 德尔菲法的具体操作步骤为:第一步,选择20名左右熟悉人力资源问题的专家组成一个预测小组,并为他们提供相关的背景资料。第二步,提出一系列有关人力资源预测的具体问题,以匿名问卷的形式请专家们以书面形式回答,使专家们在背靠背、互不通气的情况下回答问题。第三步,进行第一轮预测,并将各位专家的预测意见集中归纳,把归纳的结果反馈给各位专家,请他们修改并提出预测意见;然后再将修改后的意见进行归纳,经过三到四次的重复直至专家们的意见趋于统一。第四步,汇总专家们的意见,经过数据处理,得出最终结果。 在运用德尔菲法进行人力资源需求预测时,企业应注意以下五个问题。 (1)为专家提供详尽且完善的有关企业生产经营状况的信息,使他们能够准确判断企业的生产经营状况。 (2)保证所有专家能够从同一角度去理解有关人力资源管理方面的术语和概念,避免造成误解和歧义。 (3)问题的回答不要求太精确,但要求说明原因 (4)提问过程尽可能简化,所提问题必须是与预测有关的问题 (5)向高层管理人员和专家讲明预测对企业的益处,以争取他们对德尔菲法的支持德尔菲迭是在每位专家均不知除自己以外的其他专家的任何情况下进行的,因而避免了彼此身份地位的差别、人际关系以及群体压力等因素对意见表达的影响,充分发挥了各位专家的作用,集思广益,预测的准确度相对较高,因此这种方法的应用比较广泛。 3、转换比率分析法 这种方法是根据历史数据,把企业未来的业务活动量转化为人力资源需求的预测方法。具体做法是:先根据过去的业务活动量水平,计算出每一业务活动量所需人员的相应增量,再根据计算出的比例关系,把未来的业务活动增量折算成总的人员需求增量,最后把总的人员需求量按比例折算成各类人员的需求量。转换比率分析法的关键点是找出企业业务增量与人力资源增量以及企业主体人员与辅助人员的比例关系,由此推断出企业各类人员的需求量 4、一元回归分析法 这种方法是根据数学中的回归原理对企业的人力资源需求进行预测。企业人力资源的需求水平通常总是和某个或某些因素具有高度确定的相关关系,这样就可以用数理统计的方法定量地把这种关系表示出来,从而得到一个回归方程,并用此方程预测人力资源需求量。这一方法的关键在于找出与人力资源需求高度相关的变量。使用这一方法时,这些变量的历史数据必须是全面的。回归分析法有两种情况,一种是求一个变量对另外一个变量的回归分析,即一元回归分析;另一种是求一个变量对多个变量的回归分析,即多元回归分析。需求量的因素往往是多个,因此多元回归分析法在人力资源需求预测中的应用范围是比较广的,但也是比较困难的,因为确定回归方程并非易事。下面举例说明一元线性回归分析在人力资源预测中的应用。 (二)人力资源供给预测 人力资源供给预测包括内部供给预测和外部供给预测两个方面。 1、人力资源内部供给预测 最常用的内部供给预测方法有三种:人员核查法、管理人员接续计划法和马尔可夫模型法。 (1)人员核查法。人员核查法是通过对现有企业内部人力资源数量、质量、结构及其在各职位上的分布状况进行核查,确切掌握人力资源拥有量及其利用潜力,在此基础上,评价当前不同种类员工的供应状况,确定晋升和岗位轮换的人选,确定员工特定的培训或发展项目的需求,帮助员工确定职业开发计划与职业设计。为此,在日常的人力资源管理工作过程中,需要做好员工工作能力、潜力、培训和需求等方面的客观记录。当企业规模较小时,进行人员核查相对容易;而如果企业的规模较大、组织结构较复杂时,人员核查就需要依靠人力资源信息系统。人员核查法是一种静态的方法,不能反映未来人力资源拥有量的变化,因此,多用于短期的人力资源拥有量预测。虽然在中、长期预测中此法应用较普遍,但终究受企业规模的限制。 (2)管理人员接续计划法。这种预测技术的基本分析模型,主要是对某一职务可能的人员流入量和流出量进行估计。该职务可能的人员流入量主要包括可提升的人员和新招聘的人员,该职务可能的人员流出量包括提升、退休、辞职、解聘、降职的人员等。用该职务的现职人员数加上可能的人员流入量,再减去可能的流出量,就可以得出该职务的内部人力资源供给量。这种预测方法主要用于对管理人员和工程技术人员的供给预测。 2、人力资源外部供给预测 当企业内部供给无法满足人力资源需求时,就需要考虑从外部招募。人力资源外部供给预测同内部供给预测一样,也需要分析潜在员土的数量和能力等因素。只是外部供给分析的对象是在企业按以往方式吸引员工时,规划从外部进入企业的人力资源。企业可以根据过去的录用经验了解可能进入企业的员工数量、工作能力、经验、性别和成本等方面的信息。企业进行人力资源外部供给预测时,必须考虑影响企业外部人力资源供给的因素。这些因素主要有本地区的人口
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