球阀项目绩效考评方法(范文)

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泓域/球阀项目绩效考评方法 球阀项目 绩效考评方法 目录 一、 产业环境分析 2 二、 影响行业发展的因素 3 三、 必要性分析 5 四、 项目基本情况 5 五、 综合型绩效考评方法 12 六、 行为导向型主观考评方法 13 七、 工作岗位分析 16 八、 工作岗位分析的程序 19 九、 绩效考评指标的类型 22 十、 绩效指标体系的设计要求 25 十一、 进度规划方案 27 项目实施进度计划一览表 27 十二、 经济收益分析 28 营业收入、税金及附加和增值税估算表 29 综合总成本费用估算表 30 利润及利润分配表 32 项目投资现金流量表 34 借款还本付息计划表 37 一、 产业环境分析 把创新摆在发展全局的核心位置,发挥科技创新在全面创新中的引领作用,强化自主创新能力建设,激发各类人才创造活力,推进大众创业、万众创新,打造发展强劲动力。 提升创新基础能力。围绕产业链布局创新链,加强产学研结合的中试基地和共性研发平台建设,构建开放共享互动的创新网络。 激发企业创新活力。强化企业创新主体地位和主导作用,推动各类创新资源向企业集聚,提高大中型工业企业研发机构覆盖面,培育若干有国际竞争力的科技创新型领军企业。支持以企业为主承担重大科技专项等创新项目,鼓励大企业设立创投基金、创业创新平台、科技创新中心等。提高普惠性财税政策对企业创新的支持力度,落实和完善企业研发费用加计扣除、高新技术企业、科技企业孵化器等税收优惠政策,扩大固定资产加速折旧实施范围,推动设备更新和新技术应用。加大技术创新在国有企业经营业绩考核中的比重。 健全创新服务体系。加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、检验检测、知识产权等科技服务,打造一批具有竞争优势的科技服务业集群。鼓励和推动高校、科研院所与企业形成创新利益共同体。推进国家创新型城市和科技园区建设,打造小微企业创业创新基地示范城市,努力创建国家自主创新示范区。 二、 影响行业发展的因素 1、有利因素 (1)国际分工和产业转移 随着全球化进程的持续深入,阀门制造产业逐步向发展中国家转移,我国中高端阀门的制造规模和市场份额正逐渐增加,国际客户也逐步认可和采购国产工业阀门产品。 (2)我国经济持续发展的良好态势 鉴于我国广袤的国土面积和庞大的人口规模,我国经济发展同时具备了良好的工业基础和充足的市场机遇。国民经济的持续增长创造了巨大的需求和内生动力,国家对下游产业的战略规划中涉及到工业产业投资、升级改造的诸多内容均能通过固定资产投资的方式惠及工业阀门行业。 (3)行业总体技术水平和生产力的提高 通过进一步承接发达国家转移的中高端阀门产品订单,我国工业阀门行业在不断扩大国际市场份额的同时,得以更加充分的参与到中高端阀门产品的设计开发、基础原理和结构的升级改造和行业标准的修改制定中。同时依托国内强大的制造能力和产业配套,在生产环节和工艺流程上不断优化提升,总体的技术水平和制造能力进一步提高,并反向促进市场份额的扩大和话语权的提升。 (4)国产化和进口替代的政策导向 在逐步提高出口工业阀门附加价值,扩大中高端阀门产品国际市场份额的同时,在国家内外双循环的经济方针下,中高端阀门的国产化和进口替代倾向进一步加强,《中国制造2025》《中长期油气管网规划》《产业结构调整指导目录(2019年本)》等一系列产业政策均提出了鼓励发展重要关键设备、提高国产化率的目标要求,为我国工业阀门行业的发展提供了有利的政策环境。 2、不利因素 (1)高端阀门产品技术和标准垄断 目前,高端阀门产品的标准制定权仍集中欧美发达国家,国内企业如要走向国际市场,获取一定的业务来源都需要耗费加大的时间成本和经济成本已取得准入资格,部分企业在完全具备设计和制造能力的情况下仍需要通过贴牌等方式进入重大项目的关键环节。这一困境长期制约了国内企业的资本积累和市场扩张,不利于个体企业和整体国内工业阀门行业的发展。 (2)低端阀门市场竞争激烈 伴随产业转移的深入,我国阀门行业在世界市场的占有率持续提升。但从市场层次上看,国内阀门企业大多处于阀门行业的低端市场。低端市场的阀门产品通用性强,技术含量不高,进入门槛较低,行业企业众多,行业整体呈现高度竞争态势,市场集中度很低。随着行业新进入者的不断增加,竞争将更为激烈,低端阀门市场的利润水平也将有所下降。 (3)新冠病毒疫情对国际贸易形势的不利影响 2020年初以来,受疫情影响,国内和国际经济形势均遭到了不同程度的冲击。尽管我国已经从疫情的影响中逐步走出并继续保持了经济增长,但其他国际主要经济体的经济复苏仍存在不确定性,影响了全球固定资产投资、重大项目开工建设的进度,从而对工业阀门的国际贸易产生了不利影响。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 四、 项目基本情况 (一)项目承办单位名称 xx投资管理公司 (二)项目联系人 万xx (三)项目建设单位概况 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。 (四)项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。 目前,高端阀门产品的标准制定权仍集中欧美发达国家,国内企业如要走向国际市场,获取一定的业务来源都需要耗费加大的时间成本和经济成本已取得准入资格,部分企业在完全具备设计和制造能力的情况下仍需要通过贴牌等方式进入重大项目的关键环节。这一困境长期制约了国内企业的资本积累和市场扩张,不利于个体企业和整体国内工业阀门行业的发展。 (五)项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx园区,占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积135097.90㎡,其中:主体工程85606.40㎡,仓储工程30670.85㎡,行政办公及生活服务设施13512.23㎡,公共工程5308.42㎡。 (六)项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资45650.08万元,其中:建设投资35042.01万元,占项目总投资的76.76%;建设期利息975.59万元,占项目总投资的2.14%;流动资金9632.48万元,占项目总投资的21.10%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资35042.01万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用30164.11万元,工程建设其他费用3876.44万元,预备费1001.46万元。 (七)资金筹措方案 本期项目总投资45650.08万元,其中申请银行长期贷款19909.94万元,其余部分由企业自筹。 (八)项目预期经济效益规划目标 1、营业收入(SP):87300.00万元。 2、综合总成本费用(TC):68463.22万元。 3、净利润(NP):13786.66万元。 4、全部投资回收期(Pt):5.71年。 5、财务内部收益率:23.55%。 6、财务净现值:14034.97万元。 (九)项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。 (十)项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 64000.00 约96.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 135097.90 容积率2.11 1.2 基底面积 ㎡ 40960.00 建筑系数64.00% 1.3 投资强度 万元/亩 359.71 2 总投资 万元 45650.08 2.1 建设投资 万元 35042.01 2.1.1 工程费用 万元 30164.11 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3876.44 2.1.3 预备费 万元 1001.46 2.2 建设期利息 万元 975.59 2.3 流动资金 万元 9632.48 3 资金筹措 万元 45650.08 3.1 自筹资金 万元 25740.14 3.2 银行贷款 万元 19909.94 4 营业收入 万元 87300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 68463.22 "" 6 利润总额 万元 18382.21 "" 7 净利润 万元 13786.66 "" 8 所得税 万元 4595.55 "" 9 增值税 万元 3788.13 "" 10 税
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