音视频产品项目工程进度计划制定

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泓域/音视频产品项目工程进度计划制定 音视频产品项目 工程进度计划制定 xxx(集团)有限公司 目录 一、 公司简介 3 二、 项目基本情况 4 三、 产业环境分析 6 四、 行业未来发展趋势 7 五、 必要性分析 9 六、 制定进度计划的依据 10 七、 进度计划优化 11 八、 项目进度控制的工作成果 16 九、 项目进度控制的依据 17 十、 进度管理过程 18 十一、 工作顺序安排 20 十二、 工作时间估算 32 十三、 工作资源估算 38 十四、 项目实施进度计划 45 项目实施进度计划一览表 45 十五、 投资估算 47 建设投资估算表 49 建设期利息估算表 50 流动资金估算表 51 总投资及构成一览表 52 项目投资计划与资金筹措一览表 53 一、 公司简介 (一)公司基本信息 1、公司名称:xxx(集团)有限公司 2、法定代表人:姚xx 3、注册资本:1460万元 4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关:xxx市场监督管理局 6、成立日期:2015-1-17 7、营业期限:2015-1-17至无固定期限 8、注册地址:xx市xx区xx (二)公司简介 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。 二、 项目基本情况 (一)项目投资人 xxx(集团)有限公司 (二)建设地点 本期项目选址位于xx(待定)。 (三)项目选址 本期项目选址位于xx(待定),占地面积约23.00亩。 (四)项目实施进度 本期项目建设期限规划24个月。 (五)投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资11277.76万元,其中:建设投资9321.09万元,占项目总投资的82.65%;建设期利息258.80万元,占项目总投资的2.29%;流动资金1697.87万元,占项目总投资的15.06%。 (六)资金筹措 项目总投资11277.76万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)5996.26万元。 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5281.50万元。 (七)经济评价 1、项目达产年预期营业收入(SP):20700.00万元。 2、年综合总成本费用(TC):16491.58万元。 3、项目达产年净利润(NP):3077.66万元。 4、财务内部收益率(FIRR):20.75%。 5、全部投资回收期(Pt):5.91年(含建设期24个月)。 6、达产年盈亏平衡点(BEP):7957.14万元(产值)。 (八)主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 15333.00 约23.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 30284.06 容积率1.98 1.2 基底面积 ㎡ 9046.47 建筑系数59.00% 1.3 投资强度 万元/亩 399.45 2 总投资 万元 11277.76 2.1 建设投资 万元 9321.09 2.1.1 工程费用 万元 8104.21 2.1.2 工程建设其他费用 万元 964.39 2.1.3 预备费 万元 252.49 2.2 建设期利息 万元 258.80 2.3 流动资金 万元 1697.87 3 资金筹措 万元 11277.76 3.1 自筹资金 万元 5996.26 3.2 银行贷款 万元 5281.50 4 营业收入 万元 20700.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 16491.58 "" 6 利润总额 万元 4103.55 "" 7 净利润 万元 3077.66 "" 8 所得税 万元 1025.89 "" 9 增值税 万元 873.88 "" 10 税金及附加 万元 104.87 "" 11 纳税总额 万元 2004.64 "" 12 工业增加值 万元 6951.05 "" 13 盈亏平衡点 万元 7957.14 产值 14 回收期 年 5.91 含建设期24个月 15 财务内部收益率 20.75% 所得税后 16 财务净现值 万元 2901.39 所得税后 三、 产业环境分析 (一)增强经济动力和活力 充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。 (二)培育壮大新兴产业 把握产业发展新方向,落实《中国制造2025》,以集群化、信息化、智能化发展为路径,加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业,以信息服务业为重点的新兴生产服务业,以文化休闲旅游业为重点的新兴生活服务业。 (三)推动传统产业转型升级 推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产服务业、生活服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化,满足新需求,采用新技术、新模式,实现优化升级。 (四)提升创新驱动能力 加快推进创新发展,以企业为创新主体,逐步完善政策、人才和市场环境,形成创新支撑经济发展的格局。 四、 行业未来发展趋势 1、消费电子产品朝着智能化与集成化趋势发展 近年来,随着世界范围内人口消费水平不断提高,人们对生活品质的要求越来越高,外观设计精致、科技含量高、功能齐全、满足消费者多样化生活需求的消费电子产品越来越受欢迎,市场渗透率不断提升。在消费需求及新兴技术的推动下,智能化、集成化将成为下一代消费电子产业的竞争核心,全方位智能化、集成化的产品将逐渐获得消费者的青睐。 2、消费电子产业分工明确,行业集中度不断提升 随着消费电子行业分工日益深化,消费电子企业逐步分化为品牌商、制造商等专注度较高的企业,各企业的定位更加明确。品牌商通过委托加工等方式将生产环节外包,更加注重产品核心技术的研发、品牌及渠道的推广,以期不断增加产品的附加值;制造商通过规模化的制造和高效的成本管控进一步降低生产成本,持续提供具有竞争力的产品,以期不断提升企业规模效应。明确的行业分工使得消费电子行业集中度不断提升,行业资源逐步向品牌声誉高、产品技术强的品牌商及产品质量好、成本优势大的制造商等厂商集中。 3、消费电子产品销售线上化趋势明显 智能手机和移动互联网普及率的快速提升,丰富了消费场景,线上消费便利性提升,渗透率提高。根据Statista数据,2020年全球电商渠道零售额达到51,000亿美元,电商零售额占全球零售总额的比例,从2015年的7.4%提升至2021年的21.1%,呈现出持续增长的态势。根据国家统计局数据,2016年至2021年,我国网上零售额从51,556亿元增长至130,884亿元,占社会零售总额比重从15.51%提升至29.69%,线上消费比例显著增加。随着线上消费习惯的养成及良好的电子商务生态的形成,消费电子产品线上销售趋势愈加明显。 4、消费电子行业品牌化趋势 随着可支配收入水平的提高,消费者愈加重视产品的品牌和使用体验,产品品牌化趋势不断强化,消费电子产品出口企业由“制造出海”逐步转型为“品牌出海”。品牌商通过抢占客户心理定位形成品牌认知,再通过品牌口碑催生流量,形成客户粘性以迭代销售。行业品牌商打造具有强品牌力的产品矩阵满足消费者多元化需求。当前市场下行业参与者以产品赋能品牌,再以品牌反哺产品,形成业绩增长的核心驱动力。 五、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。 六、 制定进度计划的依据 制定进度计划的依据主要包括项目网络图、时间估算、资源储备说明、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滞后等。 1.进度管理计划。进度管理计划规定了用于制定进度计划的进度规划方法和工具,以及推算进度计划的方法。 2.工作清单。工作清单明确了需要在进度模型中包含的工作。 3.工作属性。工作属性提供了创建进度模型所需的细节信息。 4.项目进度网络图。项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后工作的逻辑关系。 5.工作资源需求。工作资源需求明确了每个工作所需的资源类型和数量,用于创建进度模型。 6.资源日历。资源日历规定了在项目期间的某种资源可用性。 7.时间估算。时间估算是完成各工作所需的工作时段数,用于进度计划的推算。 8.项目范围说明书。项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。 9.风险登记册。风险登记册中的所有已识别风险的详细信息及特征,会影响进度模型。 10.项目人员分派。项目人员分派明确了分配到每个工作的资源。 11.资源分解结构。资源分解结构提供的详细信息,有助于开展资源分析和情况报告。 12.环境因素。能够影响进度计划制定的环境因素包括标准、沟通渠道以及用以创建进度模型的进度规划工具等。 13.组织过程资产。能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括进度规划方法论和项目日历等。 七、 进度计划优化 按上述方法编制的进度计划只是个初步方案,应在这个初步方案的基础上进一步检查初步方案是否符合工期要求,还应按照既定目标对初始方案进行调整和优化。进度计划的优化方法有:工期优化、费用优化和资源优化三种。 (一)工期优化 工期优化是指压缩计算工期以满足工期要求,或在一定条件下使工期最短的过程。工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来进行。 1.计算网络计划中的时间参数,并找出关键线路和关键工作; 2.按要求工期计算应缩短的时间; 3.确定各关键工作能缩短的持续时间; 4.选择应缩短持续时间的关键工作,将其持续时间压至最短,并重新计算网络计划的计算工期和关键线路。若被压缩的工作变成非关键工作,则应延长其持续时间,使之仍为关键工作。选择应缩短持续时间的关键工作应考虑下列因素; 1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作; 2)有充足备用资源的工作; 3)缩短持续时间增加费用最少的工作。 5.若计算工期仍超过要求工期,则重复上述2—4,直到满足工
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