反光材料项目工程网络计划技术【范文】

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泓域/反光材料项目工程网络计划技术 反光材料项目 工程网络计划技术 目录 一、 网络计划调整方法 1 二、 网络计划实施中的检查与分析 3 三、 工程网络计划的技术特点和分类 6 四、 工程网络计划中的逻辑关系 8 五、 项目基本情况 9 六、 产业环境分析 12 七、 行业技术的发展趋势 13 八、 必要性分析 14 九、 建设进度分析 15 项目实施进度计划一览表 16 十、 项目经济效益评价 17 营业收入、税金及附加和增值税估算表 18 综合总成本费用估算表 19 利润及利润分配表 21 项目投资现金流量表 23 借款还本付息计划表 26 一、 网络计划调整方法 当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时,要对工作计划进行调整,调整方法主要有改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间。 (一)改变某些工作间的逻辑关系 当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期,且有关工作的逻辑关系允许改变时,可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系,以此达到缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业或分段组织流水作业等,都可以有效地缩短工期。 (二)缩短某些工作的持续时间 这种方法不改变工程网络计划中各项工作之间的逻辑关系,而是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间,使工程进度加快,以保证按计划工期完成工程项目。这些持续时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时,这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这样的调整通常可在网络计划图上直接进行。 为缩短某些工作的持续时间而增加的投入,可以从工程项目外部新调入资源,如增加施工机械、施工队伍等;也可利用非关键工作的机动时间,将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上;还可以通过加班等增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间,从而达到缩短工期的目的。 二、 网络计划实施中的检查与分析 在工程网络计划执行过程中,当需要将收集到的实际进展数据与计划进度数据进行比较分析时,可使用前锋线比较法和列表比较法这两种常用的比较方法。 (一)前锋线比较法 前锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实际进度前锋线,进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋线,是指在原时标网络计划中,从检查时刻的时标点出发,用点画线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差,进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。 采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下 1、绘制时标网络计划图 工程实际进度前锋线是在时标网络计划图中标示出来的,为清晰起见,可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。 2、绘制实际进度前锋线 实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始,依次连接相邻工作的实际进展位置点,最后与时标网络计划图下方时间坐标的检查日期相连接。 工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。 (1)按工作已完任务量的比例进行标定。假设工程网络计划中各项工作进展均为匀速进展,根据实际进度检查时刻该工作已完任务量占其计划完成总任务量的比例,在工作箭线上从左至右按相同比例标定其实际进展位置点。 (2)按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实物工程量来计算而只能凭经验估算时,可以先估算出检查时刻到该工作全部完成尚需作业的时间,然后在该工作箭线上从右向左逆向标定其实际进展位置点。 3、进行实际进度与计划进度的比较 前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说,其实际进度与计划进度之间的关系存在以下三种情况。 (1)工作实际进展位置点落在检查日期的左侧,表明该工作实际进度拖后,拖后的时间为二者之差。 (2)工作实际进展位置点与检查日期重合,表明该工作实际进度与计划进度一致。 (3)工作实际进展位置点落在检查日期的右侧,表明该工作实际进度超前,超前的时间为二者之差。 4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响 通过比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后,可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响。由此可见,前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较,又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。 值得注意的是,以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进展的工作,比较方法较复杂,此处不再赘述。 (二)列表比较法 当工程进度计划用非时标网络图表示时,可以采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行的工作名称及已作业时间,然后列表计算有关时间参数,并根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。 采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。 (1)对于实际进度检查日期应进行的工作,根据已作业时间,确定其尚需作业的时间。 2)根据原进度计划计算检查日期应进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。 (2)计算工作尚有总时差,其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。 (3)比较实际进度与计划进度,存在以下四种情况。 1)工作尚有总时差与原有总时差相等时,说明该工作实际进度与计划进度一致。 2)工作尚有总时差大于原有总时差时,说明该工作实际进度超前,超前的时间为二者之差。 3)工作尚有总时差小于原有总时差,且仍为非负值时,说明该工作实际进度拖后,拖后的时间为二者之差,但不影响总工期。 4)工作尚有总时差小于原有总时差,且为负值时,说明该工作实际进度拖后,拖后的时间为二者之差,此时工作实际进度偏差将影响总工期。 三、 工程网络计划的技术特点和分类 (一)工程网络计划的技术特点 工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排,并在计划执行过程中实施动态控制,以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比,具有以下优点。 (1)根据管理需要,工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序(逻辑关系)从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。 (2)通过计算网络计划中各种时间参数,确定影响工程总工期的关键工作,识别出具有机动时间的非关键工作,以便明确工程进度控制的重点对象。 (3)根据网络计划时间参数计算结果,工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标,在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置,从而降低成本、缩短工期,当目标无法实现时,提出科学合理的目标调整方案。 (4)将工程网络计划与计算机技术相结合,开发有关项目管理软件,能够提高工程进度计划编制效率,提升工程进度计划可视化程度,进行时间参数自动计算和资源优化配置,也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比,尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观,但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划,还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划(时标网络计划)直观表达工程进度计划安排。 (二)工程网络计划的分类 工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图,是指由箭线和节点组成,用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多,可从不同角度进行分类。 (1)按网络计划中工作性质进行划分,工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。 (2)按网络计划表达形式进行划分,工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络 (3)按网络计划目标进行划分,工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。 (4)按网络计划有无时间坐标进行划分,工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。 5)按网络计划层级进行划分,工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。 6)按网络计划中工作搭接关系进行划分,工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。 四、 工程网络计划中的逻辑关系 工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。 (一)工艺关系与组织关系 (1)工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。 (2)组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、施工机具等)调配需要而确定的先后顺序关系。 五、 项目基本情况 (一)项目投资人 xx集团有限公司 (二)建设地点 本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。 (三)项目选址 本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约85.00亩。 (四)项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 (五)投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资33377.37万元,其中:建设投资25849.37万元,占项目总投资的77.45%;建设期利息264.68万元,占项目总投资的0.79%;流动资金7263.32万元,占项目总投资的21.76%。 (六)资金筹措 项目总投资33377.37万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)22574.06万元。 根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10803.31万元。 (七)经济评价 1、项目达产年预期营业收入(SP):70800.00万元。 2、年综合总成本费用(TC):59039.50万元。 3、项目达产年净利润(NP):8584.37万元。 4、财务内部收益率(FIRR):17.89%。 5、全部投资回收期(Pt):6.04年(含建设期12个月)。 6、达产年盈亏平衡点(BEP):30352.77万元(产值)。 (八)主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 56667.00 约85.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 91581.43 容积率1.62 1.2 基底面积 ㎡ 34000.20 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 290.59 2 总投资 万元 33377.37 2.1 建设投资 万元 25849.37 2.1.1 工程费用 万元 22268.64 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2940.47 2.1.3 预备费 万元 640.26 2.2 建设期利息 万元 264.68 2.3 流动资金 万元 7263.32 3 资金筹措 万元 33377.37 3.1 自筹资金 万元 22574.06 3.2 银行贷款 万元 10803.31 4 营业收入 万元 70800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 59039.50 "" 6 利润总额 万元 11445.82 "" 7 净利润 万元 8584.37 "" 8 所得税 万元 2861.45 "" 9 增值税 万元 2622.33 "" 10 税金及附加 万元 314.68 "" 11 纳税总额 万元 5798.46 "" 12 工业增加值 万元 19851.04 "" 13 盈亏平衡点 万元 30352.77 产值 14 回收期 年 6.04 含建设期12个月 15 财务内部收益率 17.89% 所得税后 16 财务净
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