多晶硅片项目立项备案申请

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泓域咨询 /多晶硅片项目立项备案申请 多晶硅片项目 立项备案申请 xxx有限责任公司 报告说明 目前,P型单晶已基本完成对多晶的替代,但也开始面临效率进一步提升的瓶颈,2021年P型单晶PERC电池量产平均转换效率达到23.1%,已接近24%左右的量产效率极限,进一步挖掘潜力的空间较小,而N型单晶产品由于效率提升潜力较大,量产效率有望从目前的24%左右提升至接近26%,并且还具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光性能好等优势,成为行业公认的下一代主流技术路线,未来将逐步成为市场主流。 根据谨慎财务估算,项目总投资40305.13万元,其中:建设投资30982.10万元,占项目总投资的76.87%;建设期利息358.99万元,占项目总投资的0.89%;流动资金8964.04万元,占项目总投资的22.24%。 项目正常运营每年营业收入83200.00万元,综合总成本费用67808.75万元,净利润11261.84万元,财务内部收益率20.54%,财务净现值20041.07万元,全部投资回收期5.71年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。 项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。 目录 一、 光伏行业进入壁垒 8 二、 项目名称及建设性质 10 三、 项目承办单位 10 四、 项目定位及建设理由 11 主要经济指标一览表 11 五、 产品规划方案及生产纲领 12 产品规划方案一览表 13 六、 建设区基本情况 13 七、 各部门职责及权限 14 八、 劣势分析(W) 17 九、 保障措施 18 十、 项目实施保障措施 20 十一、 项目技术工艺分析 21 十二、 项目节能措施 22 十三、 人力资源配置 23 劳动定员一览表 23 十四、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 24 主要原辅材料一览表 24 十五、 项目总投资 25 总投资及构成一览表 25 十六、 资金筹措与投资计划 26 项目投资计划与资金筹措一览表 26 十七、 经济评价财务测算 27 十八、 项目盈利能力分析 29 十九、 项目招标依据 30 二十、 项目风险分析 30 二十一、 总结 32 二十二、 附表 33 建设投资估算表 34 建设期利息估算表 34 固定资产投资估算表 35 流动资金估算表 36 总投资及构成一览表 37 项目投资计划与资金筹措一览表 38 营业收入、税金及附加和增值税估算表 39 综合总成本费用估算表 39 固定资产折旧费估算表 40 无形资产和其他资产摊销估算表 41 利润及利润分配表 41 项目投资现金流量表 42 二级标产业环境分析 全市生产总值达9482.5亿元,同比增长7.4%,增速珠三角第一。规上工业增加值达4465.3亿元,增长8.5%,增速珠三角第一。固定资产投资达2128.4亿元,增长17.5%,增速珠三角第二。社消零达3179.8亿元,增长9.4%,增速珠三角第一。外贸进出口达13801.7亿元,增长2.8%,其中出口增长8.5%,增速珠三角第二。发展的协调性、匹配性进一步提升。各项本外币存、贷款余额分别突破1.6万亿元和1万亿元大关,成为全国第五个贷款余额突破万亿元的地级市,新增A股上市公司数量居全省地级市首位。28个镇全部进入全国400强。村组集体纯收入增速创十六年来新高。东莞首次跻身“中国综合经济竞争力城市榜”前十强,外贸综合竞争力连续三年位居全国第三,政商关系健康指数连续两年排名全国第一。2020年是全面建成小康社会的决胜之年,是“十三五”的收官之年,做好各项工作意义重大,影响深远。2020年全市经济社会发展的主要预期目标为:今年要优先稳就业保民生,城镇新增就业8.8万人,城镇登记失业率控制在3%左右,居民消费价格涨幅控制在3.5%左右;R&D投入占比提高至2.8%;单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降,努力完成“十三五”规划目标任务。 “十三五”时期是我省可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期,是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期,是脱贫攻坚、同步小康的决胜时期。从国际国内看,和平与发展仍然是时代主题,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡;同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,外部环境中不稳定不确定因素增多。全国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济发展方式正在加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济长期向好的基本面没有改变,同时也进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特点的新常态,面临着新的困难和挑战。综合分析,国内外大环境对我省发展总体有利;国家实施“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等区域发展战略,为我省扩大国际国内开放合作创造了有利条件;国家实施大数据和网络强国等战略,为我省弯道取直、后发赶超创造了宝贵契机;国家实施精准扶贫精准脱贫,为我省打好扶贫开发攻坚战提供了政策支撑;国家加快补齐发展短板,为我省缩小与全国差距带来了重要机遇;国家实施新一轮西部大开发战略,为我省完善现代基础设施、构建现代产业体系、发展社会事业等提供了良好条件。 从我省来看,经过“十二五”时期持续快速发展,工业化、城镇化进入加速发展阶段,基础条件日益改善,发展环境不断优化,资源红利、生态红利、劳动力红利、政策红利、改革红利正在叠加释放,全省上下团结奋进、干事创业的激情空前高涨,这些积极因素为同步全面建成小康社会创造了有利条件。同时,也要清醒地看到,受国内外宏观经济环境的传导影响,一些长期积累的发展性矛盾、结构性矛盾、体制性矛盾逐步显现出来,保持经济持续快速增长面临很大挑战。主要是:贫困人口多、贫困面大、贫困程度深,脱贫攻坚任务艰巨,全省90%以上的贫困人口、贫困乡镇和贫困村处于集中连片地区,都是难啃的“硬骨头”,要实现全部脱贫困难不小;经济下行压力仍然较大,企业盈利能力下降,市场预期不稳、信心不足,大企业投资意愿不强,中小企业经营困难,要保持经济持续快速增长、加快做大经济总量、提高人均水平、缩小与全国的差距难度增大;产业结构不合理、资源开发利用水平不高、经济发展方式粗放,转型升级步伐缓慢,大部分传统产业企业生产技术水平不高、核心竞争力不强,新兴企业规模普遍偏小,对经济增长的贡献有限,去库存、去产能、补短板的任务非常繁重;实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题普遍存在,加之劳动力、土地成本持续上升,物流成本居高不下,降成本的任务艰巨,政府债务率不断攀升,财政金融风险加大,去杠杆的压力不小;城乡发展差距大,区域发展不平衡,社会事业发展滞后,公共产品和公共服务供给不足,民生保障兜底还不牢,公共安全、生态环境、社会信用等方面仍存在不少问题和风险,改善民生和维护稳定任务依然艰巨;政府职能转变还不到位,一些干部能力和素质不高,不同程度存在着不作为、慢作为、乱作为、为政不廉等问题,提升能力、转变作风、惩治和预防腐败任务依然繁重。对这些问题,必须高度重视,切实加以解决。 一、 光伏行业进入壁垒 1、技术壁垒 降低制造成本和提高产品品质是光伏行业技术进步的主要方向,也是硅片企业竞争的关键因素。降低成本,对单晶硅片而言,主要通过提高单晶硅的成品率、减少硅片切割损耗、提高单产、降低单耗等实现;而提高品质,主要通过改善单晶硅的品质,从而提高光电转换效率、降低衰减率等实现。低成本、高品质的单晶硅片生产具有较高的工艺技术要求,需要通过不断地技术研发、设备改造、生产流程优化来实现。以166mm硅片为例,目前主流硅片生产厂商的硅片制造非硅成本已经达到0.7~0.8元/片,而其他后进入者由于缺少长期生产和检测经验的积累以及先进技术的掌握及储备,无法在短时间内建立起完善的生产体系和标准,在成本上处于较大劣势,将面临被市场淘汰的风险。因此,进入硅片行业存在较高的技术壁垒。 2、资金壁垒 光伏制造业属于资金密集型产业,投资强度大,需要硅片企业具备较强的资金实力。如前所述,低成本是硅片企业的竞争焦点,规模化生产则是降低成本的有效手段。为实现规模化生产,硅片企业需要投入大量资金用于购买机器设备和其他固定资产,不断升级改造设备和技术工艺,淘汰落后产能以建立和巩固技术、成本优势,对企业的资金实力要求较高。根据中国光伏行业协会的数据,2021年拉棒和机加环节的设备投资额为5.3万元/吨,换算成GW投资额约为1.9亿元/GW,若加上切片设备、厂房建设以及其他建设施工费用,单GW投资额超过3亿元。因此,资金实力是进入硅片行业的重要门槛之一。 3、人才壁垒 光伏产业技术涉及面广,集物理学、化学、材料学等多学科知识于一体,综合性要求高,我国发展光伏产业的时间相对较短,具备相关理论知识和行业经验的人才相对匮乏;与此同时,光伏行业知识更新较快,新技术、新工艺不断涌现,有些新技术的出现甚至对原有技术形成完全替代,行业的快速变化对研发和管理人员的素质也提出了更高的要求。近几年光伏产业的发展速度远超人才培养的速度,新进入光伏行业的企业在专业化人才的引进上往往面临一定的困难。因此,硅片行业具有一定的人才壁垒。 4、品牌和客户资源壁垒 硅片制造企业的技术水平、产品质量、市场信誉和售后服务所形成的综合品牌效应是下游电池厂商选择硅片供应商所考虑的重要因素,良好的品牌效应需要长时间的沉淀和积累,在与下游电池厂商初步建立合作关系后,需进行长时间的交流与磨合以提高产线工艺适配度,提高最终产品的光电转换效率,进而取得客户的认可。因此,进入硅片行业存在较高的品牌及客户资源壁垒。 二、 项目名称及建设性质 (一)项目名称 多晶硅片项目 (二)项目建设性质 本项目属于新建项目 三、 项目承办单位 (一)项目承办单位名称 xxx有限责任公司 (二)项目联系人 陈xx 四、 项目定位及建设理由 实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 60667.00 约91.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 93325.06 1.2 基底面积 ㎡ 33973.52 1.3 投资强度 万元/亩 318.93 2 总投资 万元 40305.13 2.1 建设投资 万元 30982.10 2.1.1 工程费用 万元 26143.36 2.1.2 其他费用 万元 4102.70 2.1.3 预备费 万元 736.04 2.2 建设期利息 万元 358.99 2.3 流动资金 万元 8964.04 3 资金筹措 万元 40305.13 3.1 自筹资金 万元 25652.60 3.2 银行贷款 万元 14652.53 4 营业收入 万元 83200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 67808.75 "" 6 利润总额 万元 15015.79 "" 7 净利润 万元 11261.84 "" 8 所得税 万元 3753.95 "" 9 增值税 万元 3128.80 "" 10 税金及附加 万元 375.46 "" 11 纳税总额 万元 7258.21 "" 12 工业增加值 万元
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