工程造价咨询服务公司企业战略

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泓域/工程造价咨询服务公司企业战略 工程造价咨询服务公司 企业战略 目录 一、 产业环境分析 2 二、 行业面临的机遇 3 三、 必要性分析 6 四、 项目简介 6 五、 人力资源规划的含义与内容 10 六、 人力资源需求与供给预测 12 七、 绩效考核的步骤与方法 19 八、 绩效考核的内容和标准 28 九、 技术贸易 29 十、 知识产权管理 43 十一、 企业研究与发展管理 49 十二、 企业技术创新的外部组织模式 54 十三、 公司简介 61 公司合并资产负债表主要数据 63 公司合并利润表主要数据 63 十四、 SWOT分析说明 64 十五、 组织机构及人力资源配置 72 劳动定员一览表 73 十六、 发展规划 74 十七、 法人治理 81 一、 产业环境分析 全省经济社会发展的总体目标是:与2010年相比,地区生产总值和城乡居民人均收入提前实现翻一番,全面建成小康社会。 ——综合实力再上新台阶。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,保持经济中高速增长,地区生产总值年均增长8.5%左右。财政总收入年均增长9%左右。消费对经济增长的贡献度明显提高,投资、消费、出口协同拉动增长的格局基本形成。 ——转型升级取得突破性进展。战略性新兴产业和先进制造业加快发展,服务业比重明显提高,农业现代化取得新进展,一二三产互促融合发展,三产比例进一步优化调整为8∶50∶42。投资效率和企业效益明显上升,工业化和信息化融合水平大幅提升,工业化和城镇化良性互动,户籍人口城镇化率大幅提高;创新能力不断增强,科技进步贡献度明显上升,迈入创新型省份行列。 ——生态文明先行示范区基本建成。主体功能区布局基本形成,生态文明制度体系基本健全。生态环境质量进一步提升,森林覆盖率稳定在63%以上,全省主要地表水监测断面Ⅲ类以上水质提高到81%以上。万元GDP能耗和用水量、二氧化碳以及主要污染物排放量持续下降,县级及以上城市空气质量明显改善,城镇生活污水集中处理和生活垃圾无害化处理水平进一步提高。 ——人民生活水平和质量普遍提高。居民收入与经济增长同步,城镇居民人均可支配收入年均增长9%左右,农民人均可支配收入年均增长9.5%左右。就业比较充分,医疗、社保、住房等公共服务体系更加健全,现代教育体系基本建成。现行标准下农村贫困人口全面脱贫,贫困县全部摘帽。 ——人民文明素质和社会文明程度明显提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心,向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚,人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高。文化事业繁荣发展,文化产业成为支柱性产业,文化软实力和影响力显著增强,基本建成文化强省。 ——社会治理体系和治理能力现代化取得重大进展。深化改革取得决定性成果,若干领域成为全国改革创新试验区。人民民主更加健全,法治政府基本建成,司法公信力明显提高。人权得到切实保障,产权受到有效保护。开放型经济新体制基本形成。 二、 行业面临的机遇 1、国家产业政策的引导与扶持 工程咨询服务为工程建设项目提供从投资决策到建设实施环节的专业化服务,处于工程建设价值链的前端。近年来,随着经济的发展和改革的深化,国家出台了一系列的产业政策来引导与扶持工程咨询服务业。国务院、国家发改委、住建部等部门相继出台《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等政策文件,为工程咨询服务业以及下游相关领域奠定了良好的政策基础。同时,全过程工程咨询政策体系逐步细化,并开始落地。随着全过程工程咨询指导性文件的推出,后续的配套政策也相继出台。2020年8月,住建部发布《全过程工程咨询服务合同示范文本(征求意见稿)》,合同示范文本由协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成,用于指导全过程工程咨询服务合同当事人的签约行为。2020年10月,中国建筑业协会发布《全过程工程咨询服务管理标准》(T/CCIAT0024—2020),旨在提升全过程工程咨询服务质量,进一步完善工程建设组织模式,提高投资效益、工程建设质量和运营效率。地方上,安徽、山东和黑龙江等省份也在全国发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》之后出台地方性政策,对工作目标、义务与责任、委托方式、计费方式等方面做出细化规定。 2、下游各领域投资水平上升 作为工程建设价值链的前端,工程咨询行业主要为供水供电、科教文化、医疗等公共事业,市政公用工程设施、公共生活服务设施等基础设施建设,工业建筑、居住建筑等众多领域的工程建设项目提供相关工程咨询服务。 随着社会固定资产投资规模的上升、“新基建”的推出、新冠疫情带来的公共卫生服务设施需求的提升以及旧城改造的稳步推进将对我国工程咨询行业的发展起到较大的牵引及推动作用。 根据国家统计局数据显示,我国社会固定资产投资由2017年的46.13万亿元增长至2021年的55.29万亿元,年均增长率为4.63%,社会固定资产投资水平不断提升将进一步带动工程咨询服务行业市场规模逐年增加。2019年“新基建”的推出将带来更多新消费需求,吸引信息技术产业领域大规模投资,创造大量新产品新服务,带动信息消费等新型消费快速增长。此外,在新冠疫情影响下,2020年中央预算内用于公共卫生相关项目建设的投资总量是2019年的两倍,旨在集中支持公共卫生领域的建设。近年来,国家也在推动旧城改造,2020年7月国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,全面推动各地老旧小区改造提速升级。2020年全年实际新开工改造城镇老旧小区4.03万个;计划到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末,结合各地实际,力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务,这也给工程咨询行业带来了新的增长机遇。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 四、 项目简介 (一)项目单位 项目单位:xx有限公司 (二)项目建设地点 本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (三)建设规模 该项目总占地面积51333.00㎡(折合约77.00亩),预计场区规划总建筑面积71409.26㎡。其中:主体工程47385.70㎡,仓储工程9598.45㎡,行政办公及生活服务设施7974.40㎡,公共工程6450.71㎡。 (四)项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况,xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 (五)项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出,项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。 截至2020年末,工程招标代理从业人员为62.00万人,较2017年增长2.63%;2020年工程造价咨询从业人员为79.06万人,较2017年增长55.78%;2020年工程设计从业人员为105.50万人,较2017年增长21.54%;2020年工程监理企业从业人员为139.36万人,较2017年增长30.03%。 (六)建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资26591.23万元,其中:建设投资20995.35万元,占项目总投资的78.96%;建设期利息276.26万元,占项目总投资的1.04%;流动资金5319.62万元,占项目总投资的20.01%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资20995.35万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用18544.01万元,工程建设其他费用1736.87万元,预备费714.47万元。 (七)项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入52200.00万元,综合总成本费用42539.87万元,纳税总额4635.67万元,净利润7061.74万元,财务内部收益率20.06%,财务净现值6642.82万元,全部投资回收期5.71年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 51333.00 约77.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 71409.26 容积率1.39 1.2 基底面积 ㎡ 28746.48 建筑系数56.00% 1.3 投资强度 万元/亩 266.12 2 总投资 万元 26591.23 2.1 建设投资 万元 20995.35 2.1.1 工程费用 万元 18544.01 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1736.87 2.1.3 预备费 万元 714.47 2.2 建设期利息 万元 276.26 2.3 流动资金 万元 5319.62 3 资金筹措 万元 26591.23 3.1 自筹资金 万元 15315.25 3.2 银行贷款 万元 11275.98 4 营业收入 万元 52200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 42539.87 "" 6 利润总额 万元 9415.65 "" 7 净利润 万元 7061.74 "" 8 所得税 万元 2353.91 "" 9 增值税 万元 2037.28 "" 10 税金及附加 万元 244.48 "" 11 纳税总额 万元 4635.67 "" 12 工业增加值 万元 15782.92 "" 13 盈亏平衡点 万元 20732.72 产值 14 回收期 年 5.71 含建设期12个月 15 财务内部收益率 20.06% 所得税后 16 财务净现值 万元 6642.82 所得税后 五、 人力资源规划的含义与内容 (一)人力资源规划的含义 人力资源规划是指企业根据发展战略、目标和任务的要求,科学地预测与分析企业在不断变化的环境中人力资源的需求和供给状况,并据此制定必要的人力资源政策和措施,以确保企业的人力资源与企业的发展战略、目标和任务在数量、质量、结构等方面保持动态平衡的过程。人力资源规划主要包括以下四个方面的含义。 (1)人力资源规划谋求企业人力资源与企业发展战略、目标和任务保持动态
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