船舶设备研发公司员工培训组织与实施分析(范文)

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泓域/船舶设备研发公司员工培训组织与实施分析 船舶设备研发公司 员工培训组织与实施分析 xx集团有限公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 市场规模 4 三、 必要性分析 6 四、 项目基本情况 6 五、 培训需求循环评估模型 12 六、 三维培训需求分析模型 14 七、 职业生涯规划的内涵与特征 14 八、 职业与职业生涯的基本概念 16 九、 个入职业生涯规划的含义 16 十、 组织职业生涯管理的含义和作用 17 十一、 培训课程的实施与管理 18 十二、 企业员工外部培训的实施 22 十三、 实现培训资源的充分利用 23 十四、 公司概况 24 公司合并资产负债表主要数据 25 公司合并利润表主要数据 25 十五、 项目风险分析 25 十六、 项目风险对策 28 十七、 发展规划分析 29 十八、 SWOT分析说明 32 十九、 组织机构、人力资源分析 41 劳动定员一览表 42 二十、 企业员工培训项目的开发与管理 42 二十一、 基于培训需求分析的员工培训项目设计 50 二十二、 培训效果评估的实施 57 二十三、 培训有效性评估的技术 64 二十四、 培训课程设计的程序 67 二十五、 实施培训教学活动的注意事项 68 一、 产业环境分析 1、民族特色鲜明的区域中心城市:充分发挥我市首府优势,打造一流首府城市和一流首府经济,把我市建设成为立足首府、服务全区、辐射西北、对接京津冀、面向俄蒙的民族特色鲜明的区域中心城市。 草原丝绸之路战略节点城市:充分发挥区位与交通优势,把我市打造成为国家“一带一路”战略、中蒙俄经济走廊与国家向北开放的重要桥头堡、草原丝绸之路战略节点城市。 区域性现代服务业集聚区:充分发挥我市服务业集聚优势,把我市打造成为区域性现代服务业集聚区。 新型工业化示范地区:通过推进信息化和工业化深度融合,借助互联网+、中国制造2025以及智慧工业发展机遇,以我市国家云计算产业基地建设为基础,以大数据战略为统领,实现产业转型升级,把我市打造成为呼包银榆经济区特色支柱产业新型工业化示范区。 转型升级与创新创业引领地区:充分发挥我市科技人才与科技园区优势,深入落实国家“大众创业、万众创新”政策,利用高校聚集、人才汇集的优势,培育创新环境,汇聚创新要素,把我市打造成为国家创新型试点城市、自治区两化融合示范基地和创新创业引领地区。 二、 市场规模 1、船舶配套行业 根据船舶行业协会统计,2020年中国规模以上船舶配套企业359家,总营业收入仅494.9亿,利润17.4亿元,规模普遍较小、盈利能力较弱,行业集中度较低,在研发能力、关键技术水平方面和日韩企业差距明显。同时,国内船舶配套产品大多集中在产业链低端,世界级知名品牌较少,电气、自动化装备、通导设备等关键设备缺乏国际市场影响力。在配套产品装船率上,韩国、日本船用设备本土化装船率分别达85%、90%以上,而我国普通散货船本土化装船率在60%左右,大型集装箱、液化天然气船等高技术船舶的本土化配套率还不足30%3。由于国外产品在品牌和技术方面具有垄断性优势,即使在市场低迷时期仍然可以获得较高回报,因而侵占了造船企业的利润空间,严重制约我国船舶工业的进一步发展。 根据船舶工业行业协会的统计,2020年全国规模以上船舶制造企业营业收入为3,029.8亿元,船舶配套企业为494.9亿元。按照船舶配套产品占船舶价值40%的规律测算,2020年中国整个船舶配套业务总量应该在1,200亿以上,而国内船舶配套业务实际仅500亿左右,说明过半业务量被国外厂商接获。按照国家政策规划,未来国内船舶配套设备装船率平均要达到80%左右,国内船舶配套企业市场规模至少在千亿以上。 2、船舶自动化行业 随着自动化技术,特别是电子技术的发展,船舶自动化行业发展迅速。电子信息技术的快速发展,为船舶自动化系统的普及奠定了基础。我国船舶自动化系统市场规模增长较快,2021年中国船舶自动化系统行业市场规模已达到241.76亿元。未来,随着智能化程度要求的不断增长,我国船舶自动化行业将快速增长,预计到2026年市场规模将达到368.24亿元。 3、船舶电气行业 根据行业经验,船舶电气及自动化系统占船舶价值约11%。船舶电气设备价值约占船舶总价的4%,船舶自动化系统价值约占船舶总价的7%,船舶岸电市场规模方面,由于岸电有助于减少停靠时辅助柴油发动机产生的温室气体排放,支持性的政府法规和排放控制举措有助于岸电市场的发展。2026年中国港口岸电电源市场规模有望达到23.96亿元。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。 四、 项目基本情况 (一)项目承办单位名称 xx集团有限公司 (二)项目联系人 熊xx (三)项目建设单位概况 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 (四)项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。 随着产业链的发展,未来具有较高品牌知名度、较强技术研发能力及自主创新能力的企业在竞争中优势将会愈发突出,而缺乏核心技术且主要提供简单生产加工的企业将会逐步被淘汰。 (五)项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积83669.85㎡,其中:主体工程55234.22㎡,仓储工程11795.37㎡,行政办公及生活服务设施8085.22㎡,公共工程8555.04㎡。 (六)项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资27229.89万元,其中:建设投资21861.45万元,占项目总投资的80.28%;建设期利息640.83万元,占项目总投资的2.35%;流动资金4727.61万元,占项目总投资的17.36%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资21861.45万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用18548.20万元,工程建设其他费用2698.25万元,预备费615.00万元。 (七)资金筹措方案 本期项目总投资27229.89万元,其中申请银行长期贷款13078.20万元,其余部分由企业自筹。 (八)项目预期经济效益规划目标 1、营业收入(SP):55800.00万元。 2、综合总成本费用(TC):47607.88万元。 3、净利润(NP):5967.55万元。 4、全部投资回收期(Pt):6.56年。 5、财务内部收益率:15.69%。 6、财务净现值:1643.52万元。 (九)项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。 (十)项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 42667.00 约64.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 83669.85 容积率1.96 1.2 基底面积 ㎡ 26026.87 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 327.50 2 总投资 万元 27229.89 2.1 建设投资 万元 21861.45 2.1.1 工程费用 万元 18548.20 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2698.25 2.1.3 预备费 万元 615.00 2.2 建设期利息 万元 640.83 2.3 流动资金 万元 4727.61 3 资金筹措 万元 27229.89 3.1 自筹资金 万元 14151.69 3.2 银行贷款 万元 13078.20 4 营业收入 万元 55800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 47607.88 "" 6 利润总额 万元 7956.73 "" 7 净利润 万元 5967.55 "" 8 所得税 万元 1989.18 "" 9 增值税 万元 1961.63 "" 10 税金及附加 万元 235.39 "" 11 纳税总额 万元 4186.20 "" 12 工业增加值 万元 14875.25 "" 13 盈亏平衡点 万元 26003.60 产值 14 回收期 年 6.56 含建设期24个月 15 财务内部收益率 15.69% 所得税后 16 财务净
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