航空级玻璃纤维织物及其复合材料项目立项核准报告

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泓域咨询 /航空级玻璃纤维织物及其复合材料项目立项核准报告 报告说明 鼓励产业用纺织品企业与基础材料及终端应用企业加强产业链上下游衔接,完善覆盖生产与应用的标准检测评价体系,建立诚信共赢产业链供应链。 根据谨慎财务估算,项目总投资31896.79万元,其中:建设投资23757.49万元,占项目总投资的74.48%;建设期利息247.07万元,占项目总投资的0.77%;流动资金7892.23万元,占项目总投资的24.74%。 项目正常运营每年营业收入68200.00万元,综合总成本费用53390.52万元,净利润10845.03万元,财务内部收益率25.55%,财务净现值24142.30万元,全部投资回收期5.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。 此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。 目录 一、 项目概述 4 二、 项目提出的理由 4 三、 研究结论 4 四、 主要经济指标一览表 4 主要经济指标一览表 5 五、 项目背景分析 6 六、 公司简介 6 七、 社会经济发展目标 7 八、 项目工程设计总体要求 8 九、 优势分析(S) 9 十、 各部门职责及权限 10 十一、 人力资源配置 14 劳动定员一览表 14 十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 14 主要原辅材料一览表 15 十三、 设备选型方案 15 主要设备购置一览表 16 十四、 建设投资估算 17 建设投资估算表 18 十五、 建设期利息 18 建设期利息估算表 19 十六、 流动资金 20 流动资金估算表 20 十七、 项目总投资 21 总投资及构成一览表 21 十八、 资金筹措与投资计划 22 项目投资计划与资金筹措一览表 22 十九、 经济评价财务测算 23 二十、 项目盈利能力分析 25 二十一、 偿债能力分析 26 二十二、 招标要求 27 二十三、 总结 28 二十四、 附表 29 主要经济指标一览表 29 建设投资估算表 30 建设期利息估算表 31 固定资产投资估算表 32 流动资金估算表 33 总投资及构成一览表 34 项目投资计划与资金筹措一览表 35 营业收入、税金及附加和增值税估算表 35 综合总成本费用估算表 36 利润及利润分配表 37 项目投资现金流量表 38 借款还本付息计划表 39 一、 项目概述 1、项目名称:航空级玻璃纤维织物及其复合材料项目 2、承办单位名称:xx(集团)有限公司 3、项目性质:技术改造 4、项目建设地点:xx 5、项目联系人:白xx 二、 项目提出的理由 综合判断,我区发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济长期向好的基本面没有改变,同时也面临诸多矛盾交织叠加的严峻挑战。我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,更加有效地应对各种风险和挑战,奋发有为地做好工作,不断开创发展新局面。 三、 研究结论 经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。 四、 主要经济指标一览表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 44667.00 约67.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 66959.10 1.2 基底面积 ㎡ 25460.19 1.3 投资强度 万元/亩 332.86 2 总投资 万元 31896.79 2.1 建设投资 万元 23757.49 2.1.1 工程费用 万元 20232.53 2.1.2 其他费用 万元 2989.37 2.1.3 预备费 万元 535.59 2.2 建设期利息 万元 247.07 2.3 流动资金 万元 7892.23 3 资金筹措 万元 31896.79 3.1 自筹资金 万元 21812.49 3.2 银行贷款 万元 10084.30 4 营业收入 万元 68200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 53390.52 "" 6 利润总额 万元 14460.04 "" 7 净利润 万元 10845.03 "" 8 所得税 万元 3615.01 "" 9 增值税 万元 2912.06 "" 10 税金及附加 万元 349.44 "" 11 纳税总额 万元 6876.51 "" 12 工业增加值 万元 22963.39 "" 13 盈亏平衡点 万元 22485.46 产值 14 回收期 年 5.26 15 内部收益率 25.55% 所得税后 16 财务净现值 万元 24142.30 所得税后 五、 项目背景分析 鼓励产业用纺织品企业与基础材料及终端应用企业加强产业链上下游衔接,完善覆盖生产与应用的标准检测评价体系,建立诚信共赢产业链供应链。 (一)提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 六、 公司简介 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。 七、 社会经济发展目标 保持经济社会平稳较快发展,提高发展质量和效益,发展平衡性、包容性和可持续性不断增强,确保如期全面建成小康社会。到2017年,全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番;到2020年,全区地区生产总值迈上新台阶,城乡居民人均收入同步提升。 ——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展,传统产业进一步提质增效,初步构建起支撑区域发展的产业新体系。 ——城市品质更加优良。进一步突出以人为本,城市综合功能进一步完善,环境质量不断提升,社会民生持续改善。 ——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全,初步实现城乡基本公共服务均等化,人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高,参与感、获得感、幸福感显著增强。 八、 项目工程设计总体要求 (一)工程设计依据 《建筑结构荷载规范》 《建筑地基基础设计规范》 《砌体结构设计规范》 《混凝土结构设计规范》 《建筑抗震设防分类标准》 (二)工程设计结构安全等级及结构重要性系数 车间、仓库:安全等级二级,结构重要性系数1.0; 办公楼:安全等级二级,结构重要性系数1.0; 其它附属建筑:安全等级二级,结构重要性系数1.0。 九、 优势分析(S) (一)工艺技术优势 公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。 (二)节能环保和清洁生产优势 公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。 (三)智能生产优势 近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。 (四)区位优势 公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。 (五)经营管理优势 公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 十、 各部门职责及权限 (一)销售部职责说明 1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。 2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。 3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。 4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。 5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。 6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。 7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。 8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。 9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。 10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。 (二)战略发展部主要职责 1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。 2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。 3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订
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