可冲散非织造布项目立项报告

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泓域咨询 /可冲散非织造布项目立项报告 可冲散非织造布项目 立项报告 xxx集团有限公司 目录 一、 核心人员介绍 5 二、 项目背景分析 6 三、 项目名称及项目单位 8 四、 项目建设地点 8 五、 编制依据和技术原则 8 主要经济指标一览表 10 六、 主要结论及建议 12 七、 项目工程设计总体要求 12 八、 产品规划方案及生产纲领 14 产品规划方案一览表 14 九、 产业发展方向 15 十、 监事 16 十一、 劣势分析(W) 17 十二、 防范措施 17 十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 21 主要原辅材料一览表 22 十四、 项目技术流程 23 十五、 员工技能培训 23 十六、 环境影响合理性分析 23 十七、 建设投资估算 24 建设投资估算表 25 十八、 建设期利息 26 建设期利息估算表 26 十九、 流动资金 27 流动资金估算表 28 二十、 项目总投资 29 总投资及构成一览表 29 二十一、 资金筹措与投资计划 30 项目投资计划与资金筹措一览表 30 二十二、 经济评价财务测算 31 营业收入、税金及附加和增值税估算表 31 综合总成本费用估算表 33 利润及利润分配表 34 二十三、 项目盈利能力分析 35 项目投资现金流量表 37 二十四、 财务生存能力分析 38 二十五、 偿债能力分析 38 借款还本付息计划表 39 二十六、 经济评价结论 40 二十七、 项目风险对策 40 二十八、 项目总结 41 二十九、 附表 42 建设投资估算表 43 建设期利息估算表 43 固定资产投资估算表 44 流动资金估算表 45 总投资及构成一览表 46 项目投资计划与资金筹措一览表 47 营业收入、税金及附加和增值税估算表 48 综合总成本费用估算表 48 固定资产折旧费估算表 49 无形资产和其他资产摊销估算表 50 利润及利润分配表 50 项目投资现金流量表 51 报告说明 强化科技创新对产业发展的引领作用,加强产业基础、共性技术、高端替代应用创新,加大新技术应用力度,推动业态变革、价值创造和结构升级。 根据谨慎财务估算,项目总投资30925.64万元,其中:建设投资24948.91万元,占项目总投资的80.67%;建设期利息349.12万元,占项目总投资的1.13%;流动资金5627.61万元,占项目总投资的18.20%。 项目正常运营每年营业收入68500.00万元,综合总成本费用55274.70万元,净利润9660.80万元,财务内部收益率23.80%,财务净现值13045.63万元,全部投资回收期5.32年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。 一、 核心人员介绍 1、李xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。 2、梁xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。 3、余xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。 4、韦xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。 5、沈xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。 6、潘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。 7、唐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。 8、邓xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。 二、 项目背景分析 强化科技创新对产业发展的引领作用,加强产业基础、共性技术、高端替代应用创新,加大新技术应用力度,推动业态变革、价值创造和结构升级。 (一)提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 二级标产业环境分析 到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全面建成小康社会。 “十三五”时期,和平与发展仍然是时代主题,全球治理体系深刻变革,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,蕴含着新的增长空间和机会。我国经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态,经济长期向好基本面没有改变,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。国家实施“一带一路”战略,深入推进西部大开发,加快推进结构性改革,全面部署打赢脱贫攻坚战,不断加大对民族地区、贫困地区、革命老区全方位的扶持,为我区加快发展提供了重大机遇。经过多年努力,我区工业化、城镇化、农业现代化新动能正在形成,新的增长点和增长动力正在培育,深化改革的红利正在释放,开放开发的空间正在拓展,全区上下加快实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕,确保与全国同步建成全面小康社会的信心更加坚定,完全有条件在新的起点上,实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。 我区“十二五”虽然取得了巨大成就,但必须清醒看到,经济社会发展中还存在着一些深层次问题和明显短板,突出表现为:经济社会发展整体水平不高,产业发展层次低,链条短,竞争力不强,发展方式粗放,资源环境约束日益加大,结构调整任重道远;创新型人才短缺,自主创新能力不强,科技对经济的贡献率低;山川发展不平衡,基本公共服务供给不足,脱贫攻坚任务艰巨;基础设施现代化水平不高,对外开放通道不畅,水资源瓶颈突出等。这些问题和短板,严重制约了我区经济社会的发展。 三、 项目名称及项目单位 项目名称:可冲散非织造布项目 项目单位:xxx集团有限公司 四、 项目建设地点 本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 五、 编制依据和技术原则 (一)编制依据 1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》; 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》; 3、《建设项目用地预审管理办法》; 4、《投资项目可行性研究指南》; 5、《产业结构调整指导目录》。 (二)技术原则 1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。 3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。 4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。 5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。 6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。 7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。 8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 55333.00 约83.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 83490.01 1.2 基底面积 ㎡ 31539.81 1.3 投资强度 万元/亩 282.54 2 总投资 万元 30925.64 2.1 建设投资 万元 24948.91 2.1.1 工程费用 万元 20861.04 2.1.2 其他费用 万元 3270.38 2.1.3 预备费 万元 817.49 2.2 建设期利息 万元 349.12 2.3 流动资金 万元 5627.61 3 资金筹措 万元 30925.64 3.1 自筹资金 万元 16675.88 3.2 银行贷款 万元 14249.76 4 营业收入 万元 68500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 55274.70 "" 6 利润总额 万元 12881.06 "" 7 净利润 万元 9660.80 "" 8 所得税 万元 3220.26 "" 9 增值税 万元 2868.73 "" 10 税金及附加 万元 344.24 "" 11 纳税总额 万元 6433.23 "" 12 工业增加值 万元 22003.91 "" 13 盈亏平衡点 万元 27985.12 产值 14 回收期 年 5.32 15 内部收益率 23.80% 所得税后 16 财务净现值 万元 13045.63 所得税后 六、 主要结论及建议 本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。 七、 项目工程设计总体要求 (一)总图布置原则 1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。 2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。 3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。 4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重
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