风险管理部意见5300字

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1、 风险管理部意见5300字 风险管理部意见一、担保部意见1、反担保措施建议:2、反担保物价值评估3、反担保措施变现难度分析4、贷后监管难度分析附件:反担物价值评估计算表或评估报告分部结论(担保部):负责人签字:日期:年月日二、风险管理部意见1、财务状况分析意见:(1)盈利能力:(2)偿债能力:(3)还款期现金流预测:2、项目主要风险控制点:3、主要风险规避措施:附件:担保项目调查分析报告分部结论(风险管理部):负责人签字:日期:年月日三、风险管理部汇总评价结论:负责人签字:总经理意见:签字:董事长意见:签字:日期:日期:年月日年月日年月日日期:第二篇:风险管理部职责 1100字制度建设1、制定

2、风险管理、信贷管理制度、办法和操作规范。2、负责建立和维护全行风险控制体系。 业务规划3、制定全行风险管理工作规划、年度工作计划。 授权管理4、负责做好授权与转授权工作。 风险管理5、牵头负责信用、操作、流动性、声誉、信息科技等全面风险的管理、审核与评价工作。6、负责全面风险监测管理,包括风险预警、风险计量、风险控制、风险评价等。7、负责全行风险管理技术开发与推广。8、负责全行资产风险分类管理和审批认定工作。9、负责资产质量总体控制计划的编制、考核、监测和分析。10、负责呆帐核销的复审工作,组织全行呆账损失准备计提工作。11、负责对重大资产减值、公允价值、损失核销进行审核、审批。12、协助计划

3、财务部对各种损失准备和风险准备的计提。13、负责全行非现场监管报表(1104表)的编制与上报工作。14、负责资本充足率、不良资产率、拨备覆盖率等风险监管指标的设定、监测及日常控制。15、负责本级客户风险监测系统的数据上报,指导支行做好数据上报工作。 征信管理16、负责全行征信管理。 信贷管理17、负责信贷管理系统的建设与维护。18、负责应收账款质押登记系统的管理与维护。19、负责信贷制度执行情况、信贷业务审批条件落实情况的检查。20、负责分析监控全行贷款质量、投向结构、投放进度。21、对授信审批质量进行评价及检查;制定并监督实施潜在风险客户退出计划,提出风险化解措施。22、负责统筹授信业务发生

4、后的监测管理,督导业务部门实施授信后的日常管理。23、牵头负责编写、审定信贷管理手册。24、负责本行信贷档案管理和支行信贷档案管理的检查、指导。 评级管理25、负责制定客户评级制度、操作规程,督导支行评级工作的实施。26、负责债项评级、客户风险评级等工作。 其它职责27、负责本条线的报表统计,并按时报送发展研究部。28、负责授信审批及风险资产处置委员会办公室的日常工作。29、负责集团及关联客户的认定和关联交易的日常监控与管理。30、负责对本业务条线的监督和检查。31、负责本条线风险防范和控制,化解各类风险。32、负责本业务条线的指导和信息交流。33、完成领导交办的其它工作。1、根据风险管理控制体系要求,建立和完善风险管理组织。2、组织参与担保项目资料的审核,根据项目情况提出风险防范建议。3、负责带领团队完成公司新产品的开发和业务操作流程的优化工作,指导和宏观经济周期分析,为业务部门做操作参与。4、负责通过评审项目的条件与反担保措施的落实监控。5、指导协助客户经理控制项目风险。 -全文完-

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