薄膜电容器项目园区入驻申请报告

上传人:以*** 文档编号:299241559 上传时间:2022-05-27 格式:DOCX 页数:33 大小:46.95KB
返回 下载 相关 举报
薄膜电容器项目园区入驻申请报告_第1页
第1页 / 共33页
薄膜电容器项目园区入驻申请报告_第2页
第2页 / 共33页
薄膜电容器项目园区入驻申请报告_第3页
第3页 / 共33页
薄膜电容器项目园区入驻申请报告_第4页
第4页 / 共33页
薄膜电容器项目园区入驻申请报告_第5页
第5页 / 共33页
点击查看更多>>
资源描述

《薄膜电容器项目园区入驻申请报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《薄膜电容器项目园区入驻申请报告(33页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询 /薄膜电容器项目园区入驻申请报告报告说明根据中国本土主要晶圆厂设备采购情况的统计数据,我国去胶设备已基本实现国产化,刻蚀、清洗、PVD等设备国产化率也有10%-20%。刻蚀设备方面,中微公司介质刻蚀已经进入台积电7nm/5nm产线,是唯一一家进入台积电产线的国产刻蚀设备生产商;北方华创在ICP刻蚀领域优势显著,已量产28nm制程以上的刻蚀设备,同时已经突破14nm技术,并进入中芯国际14nm产线验证阶段。清洗设备方面,盛美上海引领国产替代,19年全球市占率2%,在国内企业采购份额中占比超20%。薄膜沉积设备方面,国内厂商错位发展,拓荆科技引领PECVD国产化,北方华创PVD优势显著,

2、中微公司的MOCVD设备份额全球前三,共同受益国产化率提升。当前光刻、涂胶显影设备国产化率接近0,上海微电子、芯源微分别为国内目前唯一供应商。整体来看,在刻蚀、薄膜沉积、清洗设备等领域,国内厂商已实现“零的突破”,步入业绩放量、加速成长阶段。涂胶显影、光刻领域也有望实现“从0到1”的突破。根据谨慎财务估算,项目总投资10134.83万元,其中:建设投资7846.18万元,占项目总投资的77.42%;建设期利息202.27万元,占项目总投资的2.00%;流动资金2086.38万元,占项目总投资的20.59%。项目正常运营每年营业收入20700.00万元,综合总成本费用15624.39万元,净利润

3、3720.85万元,财务内部收益率28.38%,财务净现值5166.55万元,全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。目录一、 背景和必要性4二、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点6五、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议8七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览

4、表9八、 项目选址原则9九、 公司发展规划10十、 股东权利及义务16十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理19主要原辅材料一览表20十二、 项目节能措施20十三、 劳动安全分析21十四、 建设投资估算23建设投资估算表24十五、 建设期利息25建设期利息估算表25十六、 流动资金26流动资金估算表26十七、 项目总投资27总投资及构成一览表28十八、 资金筹措与投资计划29项目投资计划与资金筹措一览表29十九、 经济评价财务测算30二十、 招标组织方式31二十一、 总结32一、 背景和必要性根据中国本土主要晶圆厂设备采购情况的统计数据,我国去胶设备已基本实现国产化,刻蚀、清洗、PVD等设备

5、国产化率也有10%-20%。刻蚀设备方面,中微公司介质刻蚀已经进入台积电7nm/5nm产线,是唯一一家进入台积电产线的国产刻蚀设备生产商;北方华创在ICP刻蚀领域优势显著,已量产28nm制程以上的刻蚀设备,同时已经突破14nm技术,并进入中芯国际14nm产线验证阶段。清洗设备方面,盛美上海引领国产替代,19年全球市占率2%,在国内企业采购份额中占比超20%。薄膜沉积设备方面,国内厂商错位发展,拓荆科技引领PECVD国产化,北方华创PVD优势显著,中微公司的MOCVD设备份额全球前三,共同受益国产化率提升。当前光刻、涂胶显影设备国产化率接近0,上海微电子、芯源微分别为国内目前唯一供应商。整体来看

6、,在刻蚀、薄膜沉积、清洗设备等领域,国内厂商已实现“零的突破”,步入业绩放量、加速成长阶段。涂胶显影、光刻领域也有望实现“从0到1”的突破。(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4477.343581.873358.01负债总额1481.2011

7、84.961110.90股东权益合计2996.142396.912247.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12412.809930.249309.60营业利润2303.341842.671727.51利润总额2094.001675.201570.50净利润1570.501224.991130.76归属于母公司所有者的净利润1570.501224.991130.76三、 项目名称及项目单位项目名称:薄膜电容器项目项目单位:xxx投资管理公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划

8、电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。(二)技术原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可

9、持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积23618.321.2基底面积7840.001.3投资强度万元/亩364.372总投资万元10134.832.1建设投资万元7846.182.1.1工程费用万元6755.102.1.2其他费用万元894.432.1.3预备费万元196.652.2建设期利息万元202.272.3流动资金万元2086.383资金筹措万元10134.833.1自筹资金万元6006.973.2银行贷款万元4127.864营业收入万元20700.00正常运营年份5总成本费用万元15624.396利润总额万元496

10、1.147净利润万元3720.858所得税万元1240.299增值税万元953.8710税金及附加万元114.4711纳税总额万元2308.6312工业增加值万元7550.4013盈亏平衡点万元6664.39产值14回收期年5.3115内部收益率28.38%所得税后16财务净现值万元5166.55所得税后六、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

11、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1薄膜电容器undefinedundefined2薄膜电容器undefinedundefined3薄膜电容器undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx20700.00八、 项目选址原则所

12、选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。九、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇

13、,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为

14、中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 经营企划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号