高端白酒公司员工福利管理参考

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1、高端白酒公司员工福利管理目录第一章 项目背景分析4第二章 公司简介6一、 基本信息6二、 公司简介6三、 公司主要财务数据7第三章 项目基本情况8一、 项目承办单位8二、 项目实施的可行性9三、 项目建设选址10四、 建筑物建设规模11五、 项目总投资及资金构成11六、 资金筹措方案11七、 项目预期经济效益规划目标11八、 项目建设进度规划12第四章 绩效评价指标体系的设计14一、 绩效评价指标权重的确定14二、 绩效评价指标的选择依据和方法17第五章 绩效计划概述19一、 制订绩效计划的程序19二、 绩效计划的含义及特征23第六章 绩效信息的收集27一、 绩效信息收集应注意的事项27二、

2、绩效信息收集的目的与意义28第七章 绩效沟通29一、 绩效沟通的意义29二、 沟通的含义及过程31第八章 绩效评价的方法34一、 比较法34二、 绩效评价方法的分类与选择36第九章 绩效评价主体的选择42一、 不同绩效评价主体的选择与比较42二、 绩效评价主体的培训49第十章 薪酬水平决策的影响因素53一、 其他因素53二、 劳动力市场因素53第十一章 市场薪酬调查60一、 薪酬调查的内容60二、 根据薪酬曲线确定薪酬水平62第十二章 薪酬制度设计概述63一、 薪酬制度体系设计的流程63二、 薪酬制度设计的依据66第十三章 职位薪酬制度体系设计70一、 技能薪酬制度体系的主要类型70二、 职位

3、薪酬制度体系的主要类型71三、 职位薪酬制度体系的实施条件75第十四章 员工福利设计与管理78一、 员工福利管理78二、 员工福利设计的流程81第十五章 员工福利概述86一、 员工福利的定义86二、 员工福利的特点86第一章 项目背景分析白酒市场主要产品按照不同价格档次,分为高端型、次高端型、中端型和低端型四种。高端白酒(含超高端)价格带为800元以上;次高端白酒的价格在300-800元;中低端白酒的价格带在300元以下。其中,高端产品主要被五粮液普五、贵州茅台飞天茅台和泸州老窖的国窖1573占据,部分研究和调查将飞天茅台该产品划入超高端之中;高端白酒的价格带的底端是800元,上限价格根据酒业

4、家的分析,应当在3000元左右。目前,高端(含超高端)白酒在整个白酒行业内市占率不高,2020年高端(超高端)白酒的市场规模仅占白酒行业的约20%;而中低端白酒的市场规模占整个白酒行业的75%。不过,随着可支配收入提高,消费者对品质白酒的需求愈发强烈,高端白酒的消费逐渐从政策消费转变为民众消费,市场需求上升。尤其茅台在2018年股价一度成为A股第一,带动了茅台酒的市场热度,大量带有收藏、保值目的的买家进入市场,又进一步带动了整个高端白酒市场的热度。高端白酒的供需缺口仍然较大。陕西,简称陕或秦,中华人民共和国省级行政区,省会西安,位于中国内陆腹地,黄河中游,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四

5、川、重庆、湖北,北接内蒙古,介于东经1052911115,北纬31423935之间,总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低,由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成,其中黄土高原占全省土地面积的40%,地跨黄河、长江两大水系,横跨三个气候带,陕北北部长城沿线属中温带季风气候,关中及陕北大部属暖温带季风气候,陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一,有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年,陕西省下辖10个地级市(其中省会西安为副省级市)、30个市辖区、6个县级市、71个县,常住人口3876

6、.21万人,实现地区生产总值(GD)25793.17亿元,其中,第一产业增加值1990.93亿元,第二产业增加值11980.75亿元,第三产业增加值11821.49亿元,人均生产总值66649元。第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xx集团有限公司2、法定代表人:雷xx3、注册资本:1100万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-4-267、营业期限:2011-4-26至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才

7、、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3095.732476.582321.80负债总额1513.571210.861135.18股东权益合计1582.161265.731186.62表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年

8、度2018年度营业收入6427.125141.704820.34营业利润1420.611136.491065.46利润总额1296.831037.46972.62净利润972.62758.64700.29归属于母公司所有者的净利润972.62758.64700.29第三章 项目基本情况一、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人雷xx(三)项目建设单位概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第

9、一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善

10、的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 二、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行

11、业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检

12、测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。三、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积22275.41,其中:主体工程14277.12,仓储工程4365.31,行政办公及生活服务设施2467.16,公共工程1165.82。五、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流

13、动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6888.99万元,其中:建设投资5248.25万元,占项目总投资的76.18%;建设期利息112.04万元,占项目总投资的1.63%;流动资金1528.70万元,占项目总投资的22.19%。(二)建设投资构成本期项目建设投资5248.25万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用4654.75万元,工程建设其他费用466.01万元,预备费127.49万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资6888.99万元,其中申请银行长期贷款2286.42万元,其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业

14、收入(SP):14700.00万元。2、综合总成本费用(TC):11646.89万元。3、净利润(NP):2234.83万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.61年。2、财务内部收益率:24.86%。3、财务净现值:2818.38万元。八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积22275.41容积率1.861.2基底面积7680.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩287.522总投资万元6888.992.1建设投资万元5248.252.1.1工程费用万元4654.752.1.2工程建设其他费用万元466.012.1.3预备费万元127.492.2建设期利息万元112.042.3流动资金万元1528.703资金筹措万元6888.993.1自筹资金万元4602.573.2银行贷款万元2286.424营业收入万元14700.00正常运营年份5总成本费用万元11646.896利润总额万

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