飞行基地起降配套设施生产建设项目可行性研究汇报

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1、飞行基地起降配套设施生产建设项目可行性研究汇报飞行基地起降配套设施生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年十一月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国飞行基地起降配套设施行业发展状况分析92.3我国飞行基

2、地起降配套设施行业发展趋势分析102.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要性123.1项目提出背景123.2项目建设必要性分析133.2.1有利于促进我国飞行基地起降配套设施工业快速发展的需要133.2.2提升技术进步,满足飞行基地起降配套设施行业生产高品质产品的需要143.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标143.2.5提升我国飞行基地起降配套设施产品研发和技术创新水平的需要153.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要153.2.7增加当地就业带开工业链发展的需要163.3项目建设可行性分析163.3.1政策可行性163.3.2技术可行性173

3、.3.3管理可行性173.4分析结论18第四章 项目建设条件194.1地理位置选择194.2区域建设条件194.2.1区域地理位置194.2.2区域地形地貌204.2.3区域气候条件204.2.4区域交通条件204.2.5区域经济发展条件21第五章 总体建设方案235.1总图布置原则235.2土建方案235.2.1总体规划方案235.2.2土建工程方案245.3主要建设内容255.4工程管线布置方案255.4.1给排水255.4.2供电275.5道路设计295.6总图运输方案305.7土地利用情况305.7.1项目用地规划选址305.7.2用地规模及用地类型30第六章 产品方案及技术方案326

4、.1主要产品方案326.2产品质量指标326.3产品价格制定原则326.4产品生产规模确定326.5项目生产工艺简述336.5.1产品工艺方案选择336.5.2工艺技术流程及简述33第七章 原料供应及设备选型347.1主要原材料供应347.2主要设备选型347.2.1设备选型原则347.2.2主要设备明细35第八章 节约能源方案368.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范368.2建设项目能源消耗种类和数量分析368.2.1能源消耗种类368.2.2能源消耗数量分析368.3项目所在地震力供应状况分析378.4主要能耗指标及分析378.5节能措施和节能效果分析388.5.1工业节能388.

5、5.2节水措施388.5.3建筑节能398.5.4企业节能管理408.6结论40第九章 环境保护与消防措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对于于环境的影响429.3.1 项目建设对于于环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的污染物439.4 环境保护措施方案439.4.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保措施449.5绿化方案459.6消防措施459.6.1设计依据459.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果47第十章 劳动安全卫生4910.1 编制

6、依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1防暑降温5110.4.2卫生5110.4.3噪声5110.4.4照明5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护51第十一章 企业组织机构与劳动定员5311.1组织机构5311.2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2项目建设投资估

7、算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理60第十四章 财务及经济评价6114.1销售收入及成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不愿定性分析6414.3经济效益评价结论66第十五章 风险分析及规避6815.1项目风险因素6815.1.1不可抗力因素风险6815.1.2市场风险6815.1.3资金管理风险6815.2风险规避对于于策6815.2.1不可抗力因素风险规避对于于策6915.2.2

8、市场风险规避对于于策6915.2.3资金管理风险规避对于于策69第十六章 结论与建议7016.1结论7016.2建议70飞行基地起降配套设施项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对于于本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称飞行基地起降配套设施生产线建设项目1.1.2项目建设单位

9、长春市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是吉林省长春市1.1.5项目负责人魏强1.1.6项目投资规模项目的总投资为6000.00万元,其中,建设投资为5600.00万元(土建工程为2994.40万元,设备及安装投资1853.00万元,土地费用525.00万元,其他费用为162.27万元,预备费65.33万元),铺底流动资金为400.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值8640.00万元,年均销售收入为7233.49万元,年均利润总额1352.71万元,年均净利润1014.54万元,年均上缴税金及附加为40.81万元,年均上缴增值税为340.12万

10、元;投资利润率为22.55%,投资利税率28.89%,税后财务内部收益率13.94%,税后投资回收期(含建设期)为6.20年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品 飞行基地起降配套设施。本次建设项目占地面积52.50亩,总建筑面积25340.00 平方米;主要建设内容及规模如下 主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间114000.0014000.00原料库房13000.003000.00成品库房15000.005000.00办公综合楼3500.001500.00职工宿舍及食堂3500.001500.00门卫室及配电房1185.0

11、0185.00其他辅助设施1155.00155.00合计23340.0025340.00 公共设施道路硬化及停车场工程17700.007700.00绿化景观工程13900.003900.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金6000.00万元人夷易近币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2022年5月至2022年1月,工期共计9个月。1.2项目建设单位介绍公司是安徽省最大的煤化工基地,全国化工百强,全国守合同重信用企业。2022年经过进程ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证。公司地处能源城淮南市的中部,南接淮阜铁路,自备铁路专用线与京九、京沪

12、大动脉相连;北临淮河,紧靠长江水路;东依206国道,公路运输四通八达;全国闻名的淮南矿业集团及平圩、田家庵、洛河三家大电厂环绕周围,地理位置十分优越。公司地处能源城淮南市的中部,南接淮阜铁路,自备铁路专用线与京九、京沪大动脉相连;北临淮河,紧靠长江水路;东依206国道,公路运输四通八达;全国闻名的淮南矿业集团及平圩、田家庵、洛河三家大电厂环绕周围,地理位置十分优越。经过近50年的建设,淮化己形成了氨及氨加工、醇及醇加工、硝盐、焦化、精细化工等几大系列纵深加工的生产格局,产品品种30多个,产品销售辐射26个省市以及韩国、越南、新加坡、澳大利亚等国家和地区。公司主要装置的年生产能力为 总氨36万吨

13、、尿素42万号、浓硝酸20万吨、精甲醇6万吨、甲醛4万吨、硝酸铵15万吨、焦炭28万吨、混甲胺4万吨。其中尿素产品获国家“质量免检产品”称号,浓硝酸产品销量在亚洲名列前茅,连续多年保持全国第一。1.3编制依据1. 中华人夷易近共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 长春市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2022-2022年);4. 飞行基地起降配套设施工业发展规划(2022-2022年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价

14、与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,

15、设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对于于企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对于于产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对于于加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对于于工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对于于项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对于于策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下 项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产能x/年x.002总用地面积亩52.503总建

16、筑面积25340.004道路硬化工程7700.005绿化面积3900.006总投资资金,其中 万元6000.006.1建筑工程费用万元2994.406.2设备及安装费用万元1853.006.3土地费用万元525.006.4其他费用万元162.276.5预备费用万元65.336.6铺底流动资金万元400.00二主要数据1达产年年产值万元8640.002年均销售收入万元7233.493年平均利润总额万元1352.714年均净利润万元1014.545年销售税金及附加万元40.816年均增值税万元340.127年均所得税万元338.188项目定员人1059建设期个月9三主要评价指标1项目投资利润率%22.55%2项目投资利税率%28.89%3税后财务内部收益率%13.94%4税前财务内部收益率%18.95%5税后财务净现值(ic=8%)万元2,305.376税前财务净现值(ic=8%)万元4,450.077投资回收期(税后)含建设期年6.208投资回收期(税前)含建设期年5.219盈亏平衡点%40.73%1.7综合评价

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