费用报销制度流程解释

上传人:菲*** 文档编号:214727936 上传时间:2021-11-24 格式:DOCX 页数:3 大小:17.28KB
返回 下载 相关 举报
费用报销制度流程解释_第1页
第1页 / 共3页
费用报销制度流程解释_第2页
第2页 / 共3页
费用报销制度流程解释_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《费用报销制度流程解释》由会员分享,可在线阅读,更多相关《费用报销制度流程解释(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、费用报销制度流程解释 费用报销是公司财务管理的一个重点,不容马虎,下面qiquha小编整理了费用报销制度及流程解释,欢迎阅读! 1、报销的前提是报销人必需取得合法有效的报销单据(发票)。 、报销发票单位名称需写全称“*”; 、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票; 、原则上跨年度发票不允许报销; 、发票内容与报销单内容全都; 、详细项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称; 、报销单上需写明所附单据数量; 、报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务款待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。 会议费证明材料

2、应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。 2、单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务备款。 3、费用报销基本流程及审批管理: 、总经理负责公司全部货币资金等的支付审批。 、货币资金支付的批准方式为书面方式。 、部门主任依据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。 、财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。 、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应准时赐予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部

3、责任,在费用发生后必需取得合法有效的凭证。 4、报销时间的详细规定 公司财务部依据实际状况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。 5、费用报销单填写及票据粘贴要求: 、报销单据填写应力求干净美观,不得随便涂改; 、报销单封面与封面后的托纸必需大小全都,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 、各票据应匀称贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持全都; 、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴; 、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列; 、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清晰地审读到报销金额; 、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 、报销单各项目应填写完整,大小写金额全都,并经部门领导有效批准; 、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。 法律职责注塑职责洗手间职责 洗碗工职责洗衣工职责洗衣房职责 - 3 -

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 规章制度

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号