小金库自查报告(共3页)

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 “小金库”自查报告按照省财政厅关于健全防治“小金库”长效机制的通知(甘财办2017)9号)和关于进一步加强“小金库”治理工作的通知(甘财监2017)22号)文件精神,认真进行了“小金库”自查工作,现将自查工作总结如下:一、高度重视,提高认识我单位高度重视“小金库”专项治理工作。对关于健全防治“小金库”长效机制的通知进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我狱必须认真自查自纠,做到不走过场、不留

2、死角,及时发现和解决存在的问题。二、认真开展自查,实施长效监督按照方案要求,我单位重点围绕文件要求开展清查活动,对各类账户进行了认真细致的清查:1、我单位均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位基本户统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。2、我单位均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。3、我单位按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购

3、等问题。4、我单位在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。5、我单位按照行政单位财务规则进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。6、我单位按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。7、财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。8、入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,强化流程,加强内控机制。专心-专注-专业

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