(精)市审计局局长在全市半年审计工作会上的讲话

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1、市审计局局长在全市半年审计工作会上的讲话文秘同志们:这次全市半年审计工作会议的主要任务是:总结上半年工作, 部署下半年任务,分析问题、找准差距、研究对策、强化措施、狠抓 落实,以加快下半年工作进度,弥补上半年的欠缺,确保全年各项目 标任务圆满完成。下面,我讲几点意见。一、审计任务完成情况及审计工作的主要做法上半年全市审计机关共完成对106个单位的审计,占全年计划 任务294个的36. 05%,较去年同期增加10个;查出违规金额13396 万元,管理不规范金额16833万元,分别较去年同期增加1878万元 和4662万元;审计决定应收缴财政金额1994万元,较去年同期增加 514万元;截止6月2

2、5日,已收缴入库714万元(其中罚没87万元), 较去年同期增加628万元,此外已归还原渠道资金455万元,调帐处 理金额1535万元,自行纠正金额7809万元,向司法机关移送案件2 件,涉案金额23万元。向党政部门及上级审计机关提交审计工作报 告及信息112篇,被批示、采用57篇,较去年同期增加13篇。(一)财税审计在预算编制审计方面,根据党的十六届三中全会决定的关于改 革预算编制制度,完善预算编制,执行制衡机制,加强审计监督精 神和市政府领导的批示,围绕促进财政部门按照公共财政框架的要求 进一步强化预算约束,规范预算管理,合理调整支出结构,逐步建立 公正、透明、规范、科学的预算编制制度的工

3、作思路,对2006年市 本级预算编制情况进行了探索性审计,提出了进一步改进预算编制的 建议,并向市政府提交了预算编制审计报告。在同级预算执行审计方面,突出“国有土地经营效益”和“财 政转移支付资金”两个专题,着重了解国有资产经营管理的现状和收 益,分析其存在的问题及隐患,对财政转移支付中专项补助、结算补 助和其他补助的分配是否公开、透明,测算依据和标准是否科学、合 规等进行了综合分析并提出建议意见。市局在对同级预算执行审计的 同时还对市血站、妇幼保健院、疾控中心等部门的预算执行情况和市 科委、XX县、琪县和屏山县的部分专项资金进行了延伸审计。目前 全市同级财政预算执行审计已全部结束,并完成了审

4、计汇总,审计综 合报告和市本级同级预算审计结果报告和向人大提交的审计工作报 告已完成定稿。(二)经责审计成立了XX市审计局经济责任审计分局,制订了XX市经济 责任审计联席会议成员单位信息处理办法、X X市经济责任审计业 务协调办法。截止6月底,全市审计机关完成了 18个单位的党政领 导的经济责任审计,查出违规金额1249万元,管理不规范金额2177 万元,组织部门参考审计结果,平调干部2人,晋升干部5人。(三)固定资产投资审计全面完成了 10个农网二期建设与改造项目的审计工作,查出设备材料采购招投标、工程建设管理不规范、建设资金未及时到位、多 计工程投资和挤占工程成本等违规问题金额3257.

5、89万元。通过审计 收回多付材料款、挤占工程资金、归还原渠道资金1000. 27万元,核 减工程结算价款118. 84万元,通过审计促使及时到位建设资金 707. 13 77元,建议税务机关补征税款139. 6万元。针对存在的问题, 兴文县、高县等审计机关分别形成了相关专题报告和审计建议,引起 了当地党委、政府的高度重视。根据市委、市政府要求,市局还探索 并开展了对市公安指挥中心、市委党校会议中心装饰工程、高速公路 南连接线工程3个建设项目全过程跟踪审计,向建设单位提出改进意 见、建议23条,建设单位采纳审计建议后节约建设资金约145万元。 对XX市三中南迁、北大门建设项目的竣工决算审计正在实

6、施中。(四)经贸审计围绕“摸家底、揭隐患、促规范”的目标,立足于“真实性的 审计监督”,确立了以深化我市国企改革为契机,强化对改制企业真 实合法性的审计监督,继续探索效益审计;着重开展了对XX丝丽雅 集团公司2004-2005年度财务收支审计,查出违规金额12600万元, 审计决定应收缴财政金额7200万元。在实施现场审计阶段,审计机 关发现X X丝丽雅股份和海丝特公司各车间、部门按工资总额的4% 提取管理金,从中自行购置车辆15辆,价值144.51万元的事实,得 到了丝丽雅公司的重视和及时纠正。此外,根据我市深化企业改革“三个百分百”的要求,市审计局还抽出人员参与了 7户市级改制企 业选择中

7、介机构公开竞标工作,促进了全市改制企业审计和评估工作 的顺利进行。(五)专项资金审计对2004-2005年国土资金进行了审计,针对国土政策变化较大, 国土资金审计单位多、帐套多、资金量大、专业性和政策性较强的特 点,审计前就对该项目审计主要涉及单位及其下属单位的主要职能、 基本核算情况、主要收费项目、主要业务环节、内部控制管理、资金 渠道、前一次审计情况和审计意见、决定的执行情况等开展了详细审 前调查,分析被审计单位管理和内控制度的薄弱环节,细化审计实施 方案,明确审计目标、内容和重点,进行审计风险评估和人员分工, 预测审计时间,强化方案的指导作用,取得很好的效果。目前除南溪 县未开展此项工作

8、外,其余区县包括市本级已基本结束现场审计。根 据省厅要求,市局还组织开展了对市本级和翠屏区、X X县、江安县、 兴文县4个区县的民政专项资金的审计,对2005年天然林保护工程 资金、扶贫资金的审计意见书和审计决定执行情况进行了检查,综合 报告和执行结果均按时上报省厅。(六)金融审计围绕“风险、管理、效益”开展了对XX市城市信用社2005年 度资产负债损益的真实性、合规、合法性审计,在审计中探索和实践 计算机辅助审计的应用,成功地将XX市城市信用社2004年、2005 年电子数据转化到了金融审计通审软件中,利用金融审计通审 软件进行资料的搜索、查询、汇总,发现疑点、搜集证据。在准确 把握城市信用

9、社利息支出的计提方法、数据的基础上,利用金融审 计通审软件汉化编程功能编写计算机审计程序,由一线审计人员提 供思路和数据源,计算机管理人员编写了XX市城市信用社定期储 蓄存款应付未付利息的计算机审计程序,发现城市信用社转移资金, 违规设“小金库”、私存私放、账外经营的问题,并发现违法案件线 索。目前,对城市信用社的审计正在紧张进行中。同时,结合对城市 信用社的审计,市审计局重点对审计署6号令即审计机关内部质量 控制办法进行了探索,找出了难点,揭露了问题,提出了建议,基 本实现了 “摸清家底、揭露隐患、规范管理、促进发展”的审计目标。(七)行政事业审计组织开展了全市检察院系统行业审计,其中市检察

10、院的现场审 计工作已经完成,市局还完成了对市房管局、市安监局、市园林局、 市人事局、市人防办2005年度财务收支情况的审计,各区县审计工 作进展良好。在对市风景园林管理局财政财务收支审计中发现该局及 所属单位涉嫌贪污私分公款等线索,目前已分别建议工商和移交司法 部门进一步查证。市局撰写的关于审计XX市风景园林管理局的情 况报告和我市法检两院审计分析报告得到了市委、市政府主要 领导的高度重视并作了重要批示。截止6月25 FL全市完成行政事 业审计单位18个,查出应缴未缴预算收入、少计少缴税金、虚列支 出等主要问题金额5242万元,审计决定应上缴财政金额357万元, 目前已上缴财政634万元。(八

11、)审计调查根据市政府要求,市审计局对市委、市政府接待处2005年度接待经费使用情况进行了专项审计调查,对翠屏山庄资产负债及经营状 况进行了调查了解,基本弄清了政务接待经费的使用情况和翠屏山庄 的经营现状,发现了接待经费使用中存在的问题和翠屏山庄管理体制 存在的弊端,有针对性地提出了 4条建议,为市委、市政府决策提供 了参考。围绕X X丝丽雅大力发展民营产业和延伸粘胶长丝下游产业 链这一主线,市局对X X信雅实业公司2005年度企业基本情况进行 了专项审计调查,为我市全面推进新型工业化进程提供了决策参考资 料。XX县、高县、兴文县等地审计机关按当地政府要求也分别组织 实施了1个以上的审计调查项目

12、,为政府决策提供了有价值的参考。 目前市本级和区县的财力状况专项调查正在进行中。二、两手抓,机关各项建设跃上新台阶(一)着力抓好领导班子建设。按照“学习创新、民主团结、 勤政为民、清正廉洁和“班长抓班子、班子带队伍”的要求,班子 成员一是做学习带头人,自觉参加政府办口中心组学习和党支部组织 生活,参加本单位组织的务种政治业务学习,不断提高政治理论和业 务素质,为正确贯彻党的路线、方针、政策和正确领导业务工作奠定 了思想政治基础和业务理论基础。二是走团结奉献路,班子成员之间 按照分工各司其职、各尽其责、团结协作、齐抓共管,各项工作全面 推进。三是行勤政为民之实,班子成员注重调研,深入基层,靠前指

13、 挥,勤政为民,及时解决工作中的新情况、新问题。四是履党风廉政 之责。班子成员严格履行党风廉政建设和反腐败工作责任,严格遵守 中纪委三次全会强调的“四大纪律八项要求”和市委、市政府提出的 廉洁从政“九条要求”,工作中突出一个“严字,严于律己,严格 要求下级和分管部门。市局领导班子在2003至2005年连续被市直机 关工委表彰为班子创“四好”先进的基础上,2006年更是首次被中 共XX市委表彰为县级领导班子创“四好”先进单位。(-)着力抓好干部队伍建设。一是大力调整干部队伍结构, 调入人员严把入口关。市局近几年已从西南财经大学、南京审计学院 等一批重点院校引进十余名优秀大学生,2006年乂从华东

14、理工大学 引进硕士研究生一名,保证了审计后备力量的高素质、高起点。二是 加大政治业务培训力度,组织深入学习“三个代表重要思想及十六 届三中全会精神和时事政治,用政治理论武装干部的头脑,学习审计 署5、6号令和行政许可法,用工作规范指导工作实践;三是严格 管理,推行中层干部定期廉政谈话制度,坚持贯彻执行审计组审计人 员“八不准”和省政府行政执法“十不准”规定,贯彻执行审计执法 过错责任追究制度,保持审计队伍的廉洁形象,防范审计风险。四是 鼓励干部自学,按照全省审计工作五年规划的要求,加大复合型人才 培养,鼓励审计干部多学科、多专业学习,争当复合型人才,市局现 有4名工程审计人员、计算机专业人员在

15、职自修会计专业。五是对新 进入单位的人员进行业务培训。(%1) 着力抓好党风廉政建设。坚持把党风廉政建设和反腐败 工作纳入全局整体工作部署,成立了党风廉政建设领导小组,明确了 党风廉政建设责任。进一步健全了纪检监察工作领导体制、工作机制 和监督检查机制,切实把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作一起 部署、统一检查、统一考核。市局积极推进纪检队伍建设,局纪检组 充实了三名干部,加强了纪检监察力量。积极组织全局干部职工收看 警示教育片,到汉王山接受警示教育,强化廉洁自律教育。坚持内部 监督检查机制,局监察室有重点的对审计组执行审计纪律的情况实施 跟踪检查。认真做好信访工作,上半年,市局共受理信访举

16、报事项8 件,目前已全部办结完毕,办结率为100%。注重抓好审计部门牵头 工作,把党风廉政建设责任制落到实处。(四)着力抓好基层组织建设。市局党支部、工会、共青团和 妇委会在思想建设、组织建设、作风建设等方面的工作进一步加强, 党团活动开展的次数比上年增加,活动的内容和范围均有拓展,目前 市局党总支建立工作正在积极筹备中。市局通过工会、共青团等组织 积极开展青年联谊活动、职工文化体育活动等,这些活动丰富多彩、 健康有益,既增长了知识,又锻炼了身体,还增进了同志之间的友谊, 一举多得。局党支部扎实的工作得到了上级的肯定,今年又被市直机 关工委表彰为先进党支部。(五)着力抓好作风建设。以机关工作作风为重点,以为民办 实事为切入点,紧紧把握“八个坚持、八个反对”的基本内涵,着重 在贯彻市委“四条禁令”方面加大了工作力度,同时在审计工作中, 坚持求真务实,为民办实事。在作风建设中,市局贯彻落实首问责任 制、按时办结

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