《2020审计局工作心得体会 》

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1、年审计局工作心得体会20年,审计局在工作方面,加强审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大,内部审计工作有待进一步加强与标准,个别内审单位的指导对内审工作重视不够。下面是小编为大家搜集整理的20审计局工作心得体会,欢送大家阅读。回忆这一年是过得有价值的、有收获的,一年来,通过自身的不懈努力,在工作上获得了一定的成绩,但也存在了诸多缺乏,接下来请看文章20审计局年度总结范文。一财务方面的工作1、实在加强财务管理根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分

2、级负责的原那么进展管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。2、强力整顿财经秩序 根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“标准行业经营行为,促进烟草行业的安康开展,为国家创造和积累的财富的工作思路,以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动开展为指导思想,严格按照市局公司的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列乱列本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进展了自查,并施行强化经济责任审计与加强

3、财经秩序整顿相结合,按照“边整边改的原那么,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的破绽,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,实在加强了国有资产的监管力度。3、加强资金管理的作用为了标准*集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,进步资金使用效率,促进集团安康开展。集团公司从20年八月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局公司结算中心,按照市局公司结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进展了认真严格的审核和汇编

4、。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。4、增强财务效劳意识20年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益的原那么,加强财务管理,优化资源配置,进步资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的开展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。根据市局公司的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了*集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,进步会计信息质量,保证会计信息的真实

5、、准确、完好;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为指导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。5、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司20年及20年明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的执行情况,按科目进展了分类统计,为各分、子公司的20年全面预算奠定根底;二是进步预算透明度。预算方案根据各分、子公司反响回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的理解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反响情况,对于超预算等问题严格审批程序,

6、对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的进步和增强,为做好20年全面预算工作积累了经历。6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了*物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作,并由此获得了市国家税务局准予*物流公司、*运输公司减免20年度企业所得税合计177.2元、营业税29.4元的税收优惠政策的批复以及20年度*物流公司、*运输公司所得税减免的批复,为集团公司获得了本质性的经济收益。二审计方面的工作1、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局公司审计重点

7、,我部门对20年至20年十二月31日的财务收支进展了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监视和效劳职能,及时为集团公司指导提供决策根据,并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。2、财务的审计、监视岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经历丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为进步财务工作的质量和效率打下坚实的根底。3、制定并学习了?财务审计部岗位责任制考核方法?为了更好地履行

8、总经理赋予的职责,加强集团公司财务管理和稽核检查力度,标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了?财务审计部岗位责任制考核方法?,通过大家认真地学习和讨论,积极考虑,并赞同严格按照目的考核方法认真履行自己的工作职责。4、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求1继续稳固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司理解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20年目的考核的主要指

9、标来考核。2全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力进步自身素质,适应新形势下财务工作的要求。3加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速开展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低本钱费用,进步资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化开展。20审计局工作心得体会篇220年,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确指导下,坚持

10、以“三个代表重要思想为指导,以开展“保持共产党员先进性教育活动为动力,深化贯彻大、届四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议和审计工作会议精神,坚持用科学开展观指导审计工作,紧紧围绕经济建立和市委、市政府的中心工作,按照局党组提出的“集体工作争冠军,单项工作拿金牌的总体要求,认真贯彻“全面审计、突出重点的原那么,注重突出工作重点,不断改进工作方式,全面进步了依法审计才能和审计工作程度。全年共开展审计工程69个,完成查出各类违规金额40。16亿元,增加财政收入5。54亿元,纠正归复原渠道资金6696万元。提交工作报告、信息27五篇,被批示采用170篇。各项工作都获得了新的成绩。一、20年审计工作

11、回忆一预算执行审计重点突出今年的预算执行审计工作,在总结以往经历的根底上,通过细化“施行意见,实行“以会代训等形式,进一步统一思想认识,明确审计目的,创新工作思路,突出审计重点,力求常审常新。在全面审计的根底上,主要表达了“四个突出:一是突出了预算完好性的审计,检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定。同时对部分市直部门公用经费情况进展了分析,指出了单位间公用经费实际支出程度差异较大、单位实际支出与预算安排悬殊较大等问题,并提出了改进建议。鲍志强市长对此非常重视,立即作出批示,要求财政部门结合今年的预算编制,借鉴审计提出的建议,认真研究改进;二是突出了对重点工程、专项资金

12、的拨入拨出支出、管理和使用情况的审计,掌握了财政收支的真实情况;三是突出了对资金使用单位的延伸审计,以资金为主线,共延伸审计了140多个单位,掌握了大量的一手资料;四是突出了管理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收征管、减、免、缓税、法规政策的制订、执行和管理等情况进展审计,摸清各管理分局的征管质量。通过审计,到达了摸清家底,核实收支,揭露问题,促进管理的目的。提交的“两个报告内容丰富充实,问题揭露充分,整改建议针对性和可操作性强,得到了市人大会和市政府指导的充分肯定。市政府以济政发2038号文件全文转发了审计结果报告,在全市范围进展了通报。同时,我局加大了预算执行审计查出问题

13、的整改工作力度,获得了良好的效果,并将整改情况分别向市长办公会和市人大会作了汇报。二专项审计和审计调查成效显著。围绕指导关心和社会关注的热点问题,以促进各项改革措施的落实和维护群众根本利益为目的,对教育资金、希望工程助学基金、住房公积金、残疾人保障金、全市种粮农民直补资金、“一县十三乡扶贫资金、引黄供水工程工程资金、排水工程工程资金等专项资金的管理使用情况、国有企业税外负担和债权债务情况进展了专项审计和审计调查,对市公路系统、市食品药品监视系统进展了行业审计,完成了天同证券有限责任公司中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资工程还款期管理及效益情况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统管

14、理中存在不真实、不标准、不合法、效益差等问题,有针对性地提出改进建议。共向上级指导提交综合审计报告和审计调查报告4一篇,得到政府指导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的标准管理。为理解和掌握我市市级医院的医疗收费情况,提醒群众反映强烈的“看病难、看病贵的问题,进一步推进我市医疗体制改革,用近三个月的时间对市中心医院、市第四人民医院、市口腔医院和市妇幼保健院等4家医院的医疗收费情况进展了审计调查。通过审计,揭露了医院存在的严重的违规收取医疗、药品和其他费用及不标准收费的情况,深化剖析了问题产生的原因,有针对性地提出了改进建议。提交的审计报告引起了指导的高度重视,市委副书记、副市长杨鲁

15、豫同志作了批示。三固定资产投资审计力度不断加大今年以来,随着重点工程建立步伐的加快,我们及时调整工作思路,突出投资审计特点,在继续对全市重点工程建立施行全过程跟踪审计、认真完成各区工程建立指挥部各项工作任务的根底上,加大对完工工程的审计力度,获得较好的效果。全年跟踪审计工程26个,审计资金66。95亿元,节约投资2。16亿元。今年投资审计的特点主要是加大了“四个力度:一是加大了“跟踪审计的力度。及时调整充实东区、西区、城区三个指挥部的派驻人员。驻区人员按照各指挥部的要求,结合审计工作实际,认真履行职责,对重点工程建立进展全过程监视,做到提早介入,审计关口前移,审计职能贯穿工程招投标、设计、施工、监理、材料供给全过程。积极参与工程招投标审计,把好招投标关,参与了161个建立工程的招标、评标、定标工作。二是加大完工工程结算的审计力度。完成了经十一路人防工程、经十路1-3标段、玉绣河综合治理工程和市杂技团办公楼更多精彩文章来自“秘书不求人装修工程的工程结算审计。组织有关中介机构对东区、西区17个已完工工程的工程结算审计。报审工程结算值11。3亿元,审减1。6亿元,有效揭露了工程建立中的高估冒算、挤占挪用和损

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