XX单位财务管理立行立改情况报告

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1、XX单位财务管理立行立改状况报告 撰写时间:2022年x月x日 依据关于做好财务管理立行立改的通知(xx组发xx号)文件要求,我村对财务上存在的管理不规范、公开不准时等问题进行了梳理,并针对实际状况进行了全面的整改,具体报告如下: 一、成立领导小组,召开专题会议,分工明确,责任到人。 为做好市委巡查整改要求,快速做好XX单位财务管理问题立行立改,我村高度重视,成立了以村主任为组长,双委、监委、驻村工作人员为成员的领导小组。于2022年10月17日、10月22日、10月29日召开多次专题会议,并明确了工作职责,分工明确,责任到人。 二、自纠自查,查找财务上消灭的问题。 1、出纳日记账不按月审核,

2、没做到一月一审,甚至是一年一审,导致发觉错误不准时,整改不准时。 2、专项经费使用不规范,消灭无开支和乱开支。分管干部对负责工作的专项经费开支要求不了解,起单人员对专项经费不生疏,消灭部分专项经费无开支及乱开支现象。 3、村务公开栏离村部较远,监管不到位,公开不准时,公示公开图片无存档,部分村民撕走公示文件。 4、部分因故不再履行的合同,没有准时做好终止协议。部分不愿缴纳租金的合同,没有准时在应收款账目中录入。对村帐中的应收款没有做到抓紧追收,极易挂宕成为呆滞坏帐。 5、财务审批流程不规范,没有依据逐级审批,而是为了节省时间谁有空谁先审批。 6、没有准时开设银行专户,征地款专户及社保专户没有准时开设。征地款项目分类不清楚,没法存储银行定期,导致村集体资金理财不善,资金周转不灵。 三、下一步整改措施。 1、优先配强财务人员。提高待遇,提高用人要求,重新聘请新会计。 3

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