物业项目物资装备计划

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1、物资装备计划 概述: XXXX 作为北京首家集写字楼、商铺一体的综合性社区,XXXX 物业组织由建筑、电器、给排水、清洁等各专业人士的队伍,多次分 析研究,预定了 XXXX 合理、有效的物资装备计划。 第一节 物资配备原则 为满足物业管理企业满足服务的需要,本着科学、先进、高效、 合理、实用、节约的原则,拟定如下物资装备计划,确保XXXX 物 业管理的服务方式和服务手段现代化。 第二节 物资装备计划 一、 管理用房 依照北京市物业管理办法的有关规定,建议由招标人提供物 业管理用房 300平方米(须协商后确定) ,计划安排如下: 用途面积用途面积 办公室100平方米培训室、会议室50平方米 经理

2、室40平方米工程维修室20平方米 员工更衣室20平方米档案室10平方米 仓库20平方米浴室40 平米 维修室、更衣室、仓库可以在地 下 二、 员工宿舍 在划拔使用的管理用房中,不含员工宿舍,为便于统一管理,建 议划拨 500平方米的宿舍。 三、 器械、工具、装备以及办公用品计划如下表: (一)行政:办公用品 财富中心管理处固定资产、办公用品装备表“第九章:物业费报 价及测算 ” 。 第三节采购管理 一总则 (一)为加强XXXX项目内部采购管理,规范采购申报程序,统一 验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律, 特制订本制度。 (二)行政办公室为材料物资采购管理的主要责任部门

3、。具体负责公 司设备物资的采购、定价、 配送以及公司日常办公物资、营销物料的 询价、定价、选定单位等工作。 (三)本项目所发生的一切采购物品事宜,均需上报项目老总审核, 并报“物业管理委员会”批准生效,经由物业管理委员会以及物业项 目处双方盖章认可,方可采购,否则视同无效。 1、选购三原则: (1)一种物品购置部门找三家; (2)一种物品报三家; (3)一种物品最后定一 三家。 2、定购原则: (1)上报“物业管理委员会”同意后方可订购 (1)同类物品质量最优; (3) 同类物品价格最低; (4)同类物品的供应商服务最好。 3、验收原则: (1)由行政办公室、使用部门、财务部门等部门共同参与验

4、收; (2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效; ( 3) 发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退掉。 (四)收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后,采 购部严格按照原则寻找单位,各采购分部或采购员采取背靠背询价、 谈判并制定竞价表;同时提交询价资料,推荐最佳单位入围,采购部 负责人牵头组织编写竞价审批表。 (五)所有物品的购买,无论金额大小,均需报“物业管理委员” 审批;预决算金额500 元(一次购买总价)以下的紧急事务可由项目 总经理审批确认后,现有供货商供货,事后写明原因,项目总经理签 字,报“物业管理委员会” ;高于此金额的物品,需提前下请购单,经 正常手续报批, 有“物业管理

5、委员会” 确认后,方可通知供货商送货。 20000 元以上物品采购需启动招投标程序,有“物业管理委员会”,项 目总经理、使用部门、采购部门共同组成评标小组,选择最优方案。 二、立项、采购流程 (一) 立项、采购流程。 1、工程主体材料或设备物资的采购程序(非和同类): (1)立项程序:由施工部门提交并经部门经理审核批准后转交综 合部采购报项目总经理审批物业管理委员会审核项目总经理 项目总经理综合部采购填写材料申报表采购。 地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、工程 量、型号、规格、技术参数等指导采购;、 临时使用, 且非永久安装使用的材料, 须经过资产管理部门签 署意见。 2、定板

6、定价程序:公司工程部将经审批的“材料申报表“提交 地区地产公司采购部采购部询价、定价总工室审核技术条件、 样 板招投标部审核价格主管采购领导审批公司负责人审批(2 万 元以下) 。 3、采购程序:地区地产公司采购部办理合同、实施采购及材料 款支付等相关手续。 (二) 、日常办公及后勤类物资立项采购程序: 1、固定资产: 申购部门 / 单位填写资产购置审批表 (见附表 3)部门资产管理 员意见部门负责人审批主管领导审批物业管理委员会意见 公司总经理审批(权限内“2 万” )公司采购部询价定标实施采 购【2 万元(含 2 万)以上的】 ,由采购部根据 竞价(标)审核表 、 供 货通知或定价资料签订

7、供货合同并负责办理结算等相关手续;2 万 元以下的,由申购单位自行采购结算。 2、低值易耗品 / 物料用品 (500元以上 ) (1)申购部门 / 单位填写资产购置审批表(低值/ 物料)” 部门资 产管理员意见部门负责人审批主管领导审批物业管理委员会 审批公司资产管理部门意见公司董事长审批公司采购部询价 定价立项部门实施采购、办理合同及结算等相关手续。 (2)低值易耗品 / 物料用品申购总价在500元以下的,由使用部门自 行购买,购买程序如下: 申购部门 / 单位填写资产购置审批表 (低值 / 物料)部门资产管理 员意见部门负责人审批主管领导审批立项部门询价定价、实施 采购事毕,由主要负责人报

8、“物业管理委员会”补批,并办理结算 等相关手续。(资料立项部门自行存档备查) 3、办公文具、耗材类: (1)办公文具类申购流程:公司采购人员按集团公司相关规定,确 定年度供应商: 1 计划内:申购部门 / 单位每月28 号前填写下个月“ XXXX (北京) 房地产有限公司北辰第二分公司月份文具用品/ 申购表” (办公文具限 额 10 元/ 人*月)部门负责人审核由行政部汇总后交由物业管理 委员会审批,审核后实施采购、办理相关结算手续。 2 计划外:申购部门 / 单位填写呈批报告公司主管领导审核公司 采购部询价核价采购部根据竞价资料办理结算等相关手续(适用于 总价在 500元以上的耗材采购)。

9、3、上述申购、采购流程,物业财务、 “物业管理委员会”有权对价格 进行抽查,对不合理价格提出终止申购或交由物业公司进行查处。 4、如须经过招投标( 2 万含 2 万)以上程序,则开标过程由监察室 参与监督。 5、采购流程中涉及的所有资料元件,采购部负责存档,并在制度规 定时间节点内移交监察分室归档。 二、 材料物资验收管理 (一)涉及工程安装类材料由工程部组织相关单位验收并在工 地收货单上签字确认;其他物料由行政人事部组织验收并在直拨 单上签字确认。 (二)其他材料物资采购需由申购部门、采购员、资产管理员共 同参与验收。 (三)单据管理 1、单据类别: 直拨单一式五联:存根(采购部)、财务部、

10、记账(行政人事部)、 领料(申购部门)、物业管理委员会。 2、单据使用: 一般的材料物资,行政人事部开具直拨单. ,作为财务结算依据。 三、采购纪律 (一) 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。 (二)所有参与采购工作的人员独立运作,禁止相互串通、干预。 (三)所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠, 不得与供应商发生人和基金来往。 (四)所有参与采购过程的人员须严格保守机密,应对有关采购信息 承担保密责任,不得泄密、公开。 (五)采购人员必须注意保存并谨慎地使用在履行工作职责时所获取 的资料,严禁以此谋求任何人利益, 严禁已有损于公司利益的方式滥 用上述资料。 (六) 凡违反采购纪律的,交公安机关查处。 四、附则 (一) 、本制度自发文之日起执行,适用于XXXX (北京)房地产管 理有限公司北城第二分公司。 (二) 、本制度参照 XXXX (北京)房地产管理有限公司北城第二 分公司采购管理制度 制订,如果与集团采购管理制度不符之处以集 团管理制度为准。

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