手拉葫芦工程项目项目总投资与分年投资计划(工程项目管理)

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1、泓域咨询/手拉葫芦工程项目项目总投资与分年投资计划手拉葫芦工程项目项目总投资与分年投资计划集团有限公司一、 项目背景分析随着国内外市场的不断融合,我国手拉葫芦行业也逐渐融入国际手拉葫芦贸易大家庭,参与更加广泛的国际手拉葫芦市场的竞争。首先要巩固在亚洲市场的传统领先地位,在亚洲市场中,日本为我国手拉葫芦出口的第一大市场。主要是因为近年来其发展重点放在了高档次手拉葫芦上,普通手拉葫芦主要依靠进口。我国普通手拉葫芦产品的质量已可与日本鬼头手拉葫芦产品媲美,且价格低廉。在亚洲市场中,我国手拉葫芦出口的重点市场是日本、中国香港、韩国和新加坡等,最具潜力的市场是印度、印尼、马来西亚和泰国。其次力拓拉美、非

2、洲潜力市场。中国香港、韩国、东南亚地区以及我国台湾地区曾是我国手拉葫芦产品的出口贸易地,该地区已成为起重设备建造、生产新兴技术与劳动密集相结合产品的主要加工区,扩大对其高档次手拉葫芦的出口前景光明。另外应充分发挥该地区出口贸易集散地及与欧美贸易摩擦小的优势,以此为跳板逐步敲开欧美高档次手拉葫芦产品市场。我国手拉葫芦的产品技术与质量水平非常适合发展中国家和新兴工业国家,目前我国对拉美、非洲等发展中国家的手拉葫芦出口额只占出口总额的8%左右。未来几年正处于发展中国家逐步向工业化过渡的关键时期,其对手拉葫芦的需求成倍增长。我国对发展中国家的手拉葫芦产品和技术出口可望取得突破性进展。而且近年来,我国的

3、家用电器、机械设备、发电机组等机电产品对拉美和非洲的出口有了较大幅度的增长因此这些地区已成为我国手拉葫芦出口最具潜力的市场,应加大开拓力度。我国手拉葫芦行业对拉美手拉葫芦市场开发较晚,主要原因是地理位置不方便,对其市场前景不甚看好。近年来,我国手拉葫芦对巴西和阿根廷市场的出口额逐年增长,且增长幅度较大,因此巴西、阿根廷、墨西哥和乌拉圭应作为潜在市场来开拓。拉美市场即南美洲市场,由于该地区经济尤其是工业相对落后,决定了其手拉葫芦市场需求量仅为全球的6%。拉美轴承市场以巴西、阿根廷为主,主要需求是汽车、农机和矿山设备。巴西占拉美市场需求的近62%,阿根廷占21%。而非洲大陆工业几近沙漠,只有南非较

4、发达。因此,非洲大陆的手拉葫芦需求量仅为全球的1.6%。其中南非为最大消费国,以矿山用手拉葫芦为主。非洲手拉葫芦市场主要由耶鲁、黑熊及日本东洋手拉葫芦所占领,近年来,非洲对中国、捷克、俄罗斯等国的手拉葫芦需求有一定的增长,开始与日本东洋、耶鲁、黑熊等争夺市场份额,主要是建筑、汽车和矿山手拉葫芦。我国一直未把非洲市场作为主要市场来看待。近年来,我国手拉葫芦对南非的出口增幅较大,再加上我国手拉葫芦适销对路,市场前景看好,应重点开拓南非和尼日利亚等国家的手拉葫芦市场。同时我国每年对该地区有大量的经济技术援助项目,我们应利用这些援助纽带,与国内有关部门通力合作,开拓我国手拉葫芦出口的新市场。二、 项目

5、名称及建设性质(一)项目名称手拉葫芦工程项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位(一)项目承办单位名称集团有限公司(二)项目联系人(三)项目建设单位概况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“

6、真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大

7、事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。四、 项目实施的可行性(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,

8、为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。五、 项目建设选址本期项目选址位于(以最终选址方案为准

9、),占地面积约39.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积34906.70,其中:主体工程21521.50,仓储工程5827.25,行政办公及生活服务设施4379.06,公共工程3178.89。七、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14861.77万元,其中:建设投资11887.30万元,占项目总投资的79.99%;建设期利息124.72万元,占项目总投资的0.84%;流动资金2849.75万元,

10、占项目总投资的19.18%。(二)建设投资构成本期项目建设投资11887.30万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用10197.07万元,工程建设其他费用1352.72万元,预备费337.51万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资14861.77万元,其中申请银行长期贷款5090.64万元,其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):27700.00万元。2、综合总成本费用(TC):23208.11万元。3、净利润(NP):3278.46万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.29年。2、

11、财务内部收益率:15.47%。3、财务净现值:2920.40万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积34906.70容积率1.341.2基底面积14300.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩290.942总投资万元14861.772.1建设投资万元11887.302.1.1工程费用万元10197.072.1.2工程建设其他费用万元1352.722.1.3预备费万元337.512.2建设期利息万

12、元124.722.3流动资金万元2849.753资金筹措万元14861.773.1自筹资金万元9771.133.2银行贷款万元5090.644营业收入万元27700.00正常运营年份5总成本费用万元23208.116利润总额万元4371.287净利润万元3278.468所得税万元1092.829增值税万元1005.1310税金及附加万元120.6111纳税总额万元2218.5612工业增加值万元7821.9613盈亏平衡点万元11689.41产值14回收期年6.29含建设期12个月15财务内部收益率15.47%所得税后16财务净现值万元2920.40所得税后十一、 单位生产能力估算法该方法根据

13、已建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资(如元/吨、元/千瓦)乘以拟建项目的生产能力来估算拟建项目的投资额。该方法将项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系,估算简便迅速,但精确度较差。使用这种方法要求拟建项目与所选取的已建项目相类似,仅存在规模大小和时间上的差异。单位生产能力估算法一般仅用于投资机会研究阶段。十二、 估算指标法估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标,以单项工程或单位工程为对象,综合了项目建设中的各类成本和费用,具有较强的综合性和概括性。单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示,如工业窑炉砌筑以“元/立方米”

14、表示;变配电站以“元/千伏安”表示;锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。单位工程指标一般以如下方式表示:房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示;道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示;管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整,因为地区、时期不同,设备、材料及人工的价格均有差异。估算指标法的精确度相对比概算指标低,主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用,主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法,一般只适用于机会研究阶段。固定资产投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4345.215512.42339.4410197.071.1建筑工程费4345.214345.211.2设备购置费5512.425512.421.3安装工程费339.44339.442其他费用687.54687.543预备费337.51337.513.1基本预备费185.43185.433.2涨价预备

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