2021年审计员工的工作总结分享

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1、资料来源:来自本人网络整理!祝您工作顺利!2021年审计员工的工作总结分享 审计的主体是从事审计工作的专职机构或专职的人员,是独立的第三者,如国家审计机关、会计师事务所及其人员。下面是我为您细心整理的审计员工的工作总结共享。 审计员工的工作总结共享1 一、政治思想方面 可以仔细学习邓小平理论、三个代表重要思想,贯彻落实科学进展观,具有坚决的政治立场和政治方向,坚决贯彻执行党的路途、方针、政策和学校的各项规章制度。 主动参与理论科学进展观学习活动。围绕深化贯彻落实科学进展观,联络党的十六大以来科学进展的理论,结合自己工作实际,仔细查找我个人在深化贯彻落实科学进展观方面存在的突出问题,深入分析存在

2、这些问题的主客观缘由特殊是主观缘由,深化剖析影响科学进展的思想根源,提出详细改正措施。 在参与新校区建立过程中,可以严格根据院党委的要求做到坚持原那么、实事求是的处理问题。 二、履行岗位职责状况 本年度在院党委院行政的指导下,我主要开展的工作如下: 1、组织开展我院东区主要建立工程4号同学宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号同学宿舍楼、3号同学宿舍楼的审计工作。这些工程都是我院前期费率招标工程,涉及金额宏大,双方冲突突出,为了有效维护我院利益,实行有效措施,依据每个工程的不怜悯况实行相应对策,获得了良好的效果,审减金额较大,审计结果获得了有关指导和人员的认可。 2、主动协作我院道路管网工程

3、工程、同学食堂、浴室工程、同学食堂金属屋面仲裁工程的技术、资料协作工作。 3、组织开展东区30余项较小工程工程的内部审计,审减率超过15%。 4、审查新校区今年招标工程-新校区公寓楼电梯选购与安装、地板砖、踢脚线选购、厨房卫生间内墙砖、地砖选购、屋面瓦选购、外墙砖选购、配电箱选购、弱电箱选购、水电表选购、散热片选购、楼宇对讲系统选购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器选购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩选购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆选购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标工程招标文件的审查、评标方法的争论制定等工作。

4、从招标的效果来看,我院招标工程普遍竞争特别剧烈,中标价较低,节资率较高,收到了很好的招标效果。 5、根据院指导的要求,组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等工程业主标底,采纳多项措施,确保了业主标底的保密和编制程度,为这些工程公开、公正、公正的招标胜利供应了前提,对后期工程投资的过程掌握起到了良好的作用。 6、参与新校区公寓楼电梯选购与安装等30余个工程的合同会谈,并根据我院规定进展合同的审查和会签。 7、参加我院新校区建立公寓楼电梯选购与安装、地板砖、踢脚线选购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备选购的评标工作。 8、近一年来,审核各种工程、效劳、货物选购付款凭证近300项,对其中不具备支

5、付条件的工程不予签认,有效的掌握了投资和防范资金风险。 9、参与局部工程验收,对不具备用法条件或工程质量不合格的工程准时提出相关看法。 10、建立完善审计工程的审计档案。 三、履行岗位期间较为突出的工作 1、全面施行工程建立的全过程审计监视。为有效进展审计工作,充分发挥审计作用,在我院东区建立审计工作中施行全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计,把事后结算审计向事前、事中、全过程延长,使整个工程施行处于受控状态,有效地克制事后监视的局限性,在掌握工程造价,进步投资效益方面发挥了重要作用,并可以从源头上遏制工程建立领域的腐败,从而对廉政建立产生主动的作用。 根据全过程审计监视的要求,我院东区建立审计

6、工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监视、合同审查、材料设备验收、工程质量监视、过程付款、结算、工程验收、开工决算审计等内容,监视范围明显扩大,工作量也明显增加,审计监视效果也特别明显。 2、为维护我院利益,避开4号、5号同学宿舍楼陷入仲裁的不利场面,在同学食堂、浴室工程进入仲裁程序后,经院主要指导同意,实行措施果断处理4号、5号同学宿舍楼的合同纠纷和审计,效果良好,受到了院指导的确定,避开了我院的经济损失。 四、廉洁从政方面 严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣。仔细执行指导干部廉洁从政假设干准那么(试行)及有关指导干部廉洁自律各项规定,仔细执行工作纪律、禁令等规定,坚持自省自警,自觉承

7、受组织和群众监视。 严格根据院党委的要求不承受任何与职务有关的宴请,不收受任何礼物、礼金,不介绍任何伴侣、亲戚介入我院工程工程。 五、存在问题和建议 由于各种缘由,自己对一些工作也有犯难心情,需要调整和改正。 自己尽管在我院新校区建立中做了一些工作、发挥了肯定的作用,但作用发挥的还不够。一方面是自己的程度问题,自己也不擅长做监视工作;另一方面建立工程管理是一个全方位的动态掌握过程,一个人起的作用是很有限的。 审计员工的工作总结共享2 20xx年全县训练系统内部审计工作坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深化贯彻落实科学进展观,以国家法律法规及训练财务规章制度为根据,树立审计为学校进展效劳

8、的理念,围绕训练中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务务实效的工作看法,实在履行监视职责,充分发挥训练系统内部审计作用,促进我县训练又好又快进展。今年重点做好以下几项工作: 一、突出财务收支和经济责任审计,实在发挥审计监视职能 (一)强化审计跟进,主动开展财务收支常规审计。全年方案对30所学校施行常规审计,对财务收支的真实性、合法性、效益性、公正性主动开展绩效审计,重点订正管理不善造成的损失铺张、效益低下和损害师生权益等问题,分析评价资金管理用法的经济性、效益性和公正性,重点关注重大经济事项的决策程序和效果。从提升管理程度、避开损失铺张等方面入手,找出管理、决策、效益等方面存在的突出问

9、题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,标准管理,增加指导干部的财经法规意识和经济责任意识。 (二)监视关口前移,主动开展校长任中经济责任审计。中小学校长离任经济责任审计工作坚持在有离必审,不留盲区的根底上,拓展审计外延,前移监视关口,以任职期间财务管理实绩为根据,重点突出对中小学校长任中经济责任审计,并将审计结果作为指导干部考察任用的重要根据,充分发挥经济责任审计在加强干部监视管理、维护财经纪律和推动依法治教等方面的主动作用。 二、突出关键领域,强化重点环节审计 关注训练民生,开展专项审计调查,为保障和改善民生效劳,加强对训练民生工程资金的审计调研、指导与检查。对义务训练阶段贫困寄宿生生活

10、补助资金、一般高中助学金和家庭经济困难同学减免学费、中职国家助学金和免学费、农村义务训练同学养分改善方案专项资金落实状况开展专项审计,确保各项民生工程资金按政策落实到位。 三、科学运用审计成果,加强对审计发觉问题的催促整改 科学分析和梳理审计结果,有效发挥监视与效劳职能,立足进展,着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,准时理解被审计单位对审计中所查出问题的整改状况,在整改正程中,注重加强内掌握度建立,不断完善财务管理制度,确保内部管理标准有序。同时催促未被审计的单位对比其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。 四、主动推动内部审计沟通,提升训练内部审计效率 加大对本系统内审工作

11、的指导力度,深化进展调查讨论,总结沟通阅历,促进内审工作的深化开展和审计工作程度的进步。加强单位之间互相学习和沟通,主动探究审计理论与实务;鼓舞审计人员参与有关审计课题讨论,发表专业论文,不断进步训练系统内部审计的力量。加强与政府审计机关之间的沟通与沟通,主动协作审计部门加大对高完中、直属单位财务审计力度,创新审计思路,改良审计方法,努力进步我县训练内部审计工作效率。 五、强化训练内审队伍建立,加大业务培训力度,进步审计人员政治素养和业务程度。 加强审计人员政治思想训练,进步审计人员的综合素养和业务程度。组织审计人员仔细学习,刻苦钻研,不断进步业务力量;进步审计人员职业道德,树立剧烈的事业心和

12、责任感,主动而公正地履行审计职责。 审计员工的工作总结共享3 2021年,我院内部审计工作在医院党政指导的高度重视和支持下,仔细贯彻审计法和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定,坚持全面审计,突出重点的审计工作方针,根据医院党政指导的要求,紧紧围绕医院中心工作,以维护医院财经秩序、标准医院经济行为、促进党风廉政建立,进步资金用法效益为重点,以建立节省型医院、构建和谐医院为目的,主动履行审计职能,突出重点,注重实效,逐步拓宽审计领域,求真务实地开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,获得了肯定成果。现将2021年医院内部审计工作状况总结如下: 一、加强迫度建立,标准审计行为 一年来,我们在严格

13、贯彻执行国家审计法律、法规的同时,结合医院实际,加强迫度建立,建立、健全、完善各项制度,健全了报审审批制度、标准了审计工作根本程序等根底性工作。通过这些工作,我们标准了审计行为,进步医院内部管理,扩大审计影响,进步审计工作效率,对加强党风廉政建立,培育良好医风医德起到了主动的作用,为建立人民满足医院打下扎实根底。 二、围绕医院中心工作,主动开展内部审计 1、主动开展内部审计,发挥审计效能作用。 我们围绕医院中心工作,主动开展内部审计,坚持以财务收支审计为根底,以大型设备、物资选购、药品选购、基建、修缮工程审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监视力度,获得了明显成效。通过主动开展内部审计,不仅

14、使医院获得了显著的经济效益和社会效益,而且也促进和进步了管理部门的责任意识和管理程度。 2、扩大审计范围,发挥审计监视与效劳功能。 我们在连续贯彻全面审计、突出重点的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计掩盖面,进一步发挥审计工作的监视与效劳功能。一是仔细做好财务收支和经济活动审计工作,对在审计中发觉的问题,准时提出建议看法,有效加强了被审计单位在制度建立、日常收支管理等方面的改良和进步。二是参加医院大型设备、物资选购、药品选购、基建和修缮工程招投标工作,对经济合同签订等方面的进展审计监视,为医院节省了资金,保障了医院资金的正确合理用法。 3、加强宣扬,突出审计工作的

15、重要性。 我们实在加强宣扬,突出审计工作的重要性,通过板报、宣扬栏等方式,把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,为全院职工和各部门构建了一个审计信息沟通的窗口;同时,在肯定范围内对有关审计结果进展通报;通过这些工作,使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的理解,改善和优化审计环境,得到了全院职工更多的理解和支持,促进了医院内部审计工作的安康持续进展。 4、运用审计结果,促进党风廉政建立进展。 依据审计结果,我院加强对人财物管理用法和关键岗位的监视,对关键岗位负责人进展集体诫勉谈话,促使党员干部正确行使职权。强化选购招标制度执行状况的监视,对大型设备、物资选购、药品选购等,根据规定程序进展公开招标和集中选购,杜绝暗箱操作,避开权利腐败的发生。我院还加强标准医疗管理和效劳行为,订正医药购销领域的不正之风,稳固商业贿赂专项治理工作的成果,加大查处医药购销领域的不良交易行为的

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