关于2021年内部审计工作总结

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1、本文来源于网络,如果不慎侵权行为,请联系删除关于2021年内部审计工作总结关于2021年内部审计工作总结按照x市审计局关于报送xxxx年内部审计工作总结和统计表的通知文件要求,我镇高度重视,现将工作情况汇报如下:一、高度重视,加强领导xxxx年,我镇在县审计局的指导帮助下,在镇党委、政府的高度重视下,认真学习贯彻落实中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,成立工作小组,扎实开展内部审计工作,在提高资金使用效益,加强资金管理,促进党风廉政建设方面取得了积极的成效。二、认真开展财务审计一是以财务管理制度和镇政

2、府有关文件为依据,认真开展票据审核和报销。二是对今年以来执行财务制度和有关规定的情况开展了自查,自查范围包括有无超标准超范围的支出,费用报销和原始凭证是否合规、合法等。对发现的问题及时与分管财务领导和政府主要领导报告,做到即知即改。三、做好村集体资金和村公资金审计今年以来,我镇紧密结合本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点转型,认真开展审计工作。我镇深入探索内部审计工作的新思路、新方法,发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了一定成效。通过成立工作小组联合镇纪委、财政、统筹对村(社区)村级公共服务专项资金进行内部审计,通过委托中介审计机构完成了x个村(社区)的村集体资金和村级公共服务专项资金进行专项审计,涉及金额共计xxxx.xx万元。四、下一步工作计划今后,我镇将继续加强业务知识的学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务。本文来源于网络,如果不慎侵权行为,请联系删除

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