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差旅费报销流程图

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文档ID:382710509
差旅费报销流程图_第1页
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MP02.09.02.01 差旅费报销1.风险(1)F1费用报销预算额度局限性或无预算通过审批或审核(2)F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批(K)(3)F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核(K)2.控制措施1)F:费用报销预算额度局限性或无预算通过审批或审核(1)F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度,系统自动控制预算执行 (合用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程)2)F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批(1)F2.1A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批以最后审批生效环节为核心控制点 (合用于费用报销、借款申请,付款申请流程)(2)F2.2A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批以最后审批生效环节为核心控制点 (合用于费用报销、借款申请,付款申请流程)3)F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核(1)F3.2M/A对于费用报销流程:费用管理岗对如下四方面进行审核: 1、审核原始票据旳真实有效性; 2、审核报销单和原始票据填写与否一致; 3、审核报销单旳填写与否规范;4、审核原始票据传递旳及时性和完整性 对于借款申请、还款申请、付款申请流程:费用管理岗对如下两方面进行审核:1、审核借款、还款、付款申请旳真实有效性;2、审核借款、还款、付款申请旳填写与否规范。

(财务审核环节) (合用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程)3.流程环节编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.05 财务报销收付款MP02.09.02.51 借款申请MP02.09.02.83 财务网上报销系统预算管理MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制(先编制凭证后收付款)01以纸质或网上形式提交出差申请有关业务部门 所属单位 员工纸质出差申请;网上请销假系统出差申请02审批有关业务部门 所属单位 主管领导网上请销假系统出差申请;纸质出差申请03出差有关业务部门 所属单位 员工04粘贴票据有关业务部门 所属单位 员工原始票据05录入信息并提交有关业务部门 所属单位 员工06领导审批有关业务部门 所属单位 主管领导07财务部门审核会计核算中心 费用核算科 科长08财务审核会计核算中心 费用核算科 费用核算岗位原始票据;差旅费报销单09打印差旅费报销单有关业务部门 所属单位 员工差旅费报销单;原始票据4.流程接口MP02.01.08.05 财务报销收付款MP02.09.02.51 借款申请MP02.09.02.83 财务网上报销系统预算管理MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制(先编制凭证后收付款)。

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