四川省成都市武侯区人民政府望江路街道办事处2016年部门决算编制说明一'基本职能及主要工作(一)基本职能:街道办事处是区人民政府的派出机 构,受区人民政府及街道党工委的领导,依据法律、法规 的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能1、 负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及 上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯 彻落实2、 负责制定并实施街道社会发展规划,协同有关部门 做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳 动就业、社会保障、扶贫助残、社会福利、社会救济和计 划生育等各项工作;负责征兵、预备役和拥军优属等工 作3、 加强城市管理和综合行政监管,做好本辖区市容市 貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作; 协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品 卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;负责防 火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作4、 负责统筹协调社区的建设管理,加强基层民主政治 建设;制定本辖区社区建设工作规划并组织实施;指导、 支持社区居委会开展工作,协调解决社区建设中的困难和 问题5、 合理配置社区资源,大力发展社会组织,加强社区 志愿者、社会工作者队伍建设,发挥其在社会管理和公共 服务中的作用。
6、 协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作,督促 各项公共配套设施的落实,为辖区经济发展营造良好的环 境7、 促进本辖区和谐社会建设工作,负责社会稳定、社 会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动 人口管理,协助有关部门开展治安保卫工作二)2016年重点工作完成情况2016年以来,望江路街道紧紧围绕各项目标任务,以“精 耕望江”、“精彩望江”、“精美望江”、“精细望江”、“精 兵望江”为目标,从经济、民生、城市管理、社会和谐与稳 定、基层建设几个方面狠抓落实,采取有力措施开展工作, 各项工作发展平稳二' 部门概况望江路街道办事处内设科室有:党政办公室:承担基层党建、基层民主建设、纪检监 察、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标 管理、保密、群团、机关事务等相关工作;负责辖区人大、 政协和党代表工作街道纪工委(监察室):督促街道党工委和党员干部遵守党章和其他党内法规;检查党的路线方针政策和决议、 决定在街道的执行情况;协助街道党工委加强党风廉政建 设和反腐工作;开展党员干部反腐倡廉教育;对党员干部 行使权力和廉洁自律情况进行监督;受理群众信访举报, 调查或协助调查处理党组织和党员违纪案件;受理党员的 控告和申诉,保障党员权利;对惠民政策的落实、集体资 产的管理、公共服务和社会管理改革专项资金的使用等情 况进行监督检查;指导社区纪检监察组织工作;及时向上 级纪检监察机关报告党风廉政信息和情况;完成上级纪检 监察机关交办的其他工作任务。
促进和谐社会建设办公室:承担辖区内防邪维稳、综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、企业与自主择 业军转干部、流动人口管理等相关工作;协助做好人民武 装、征兵和预备役工作财务科:承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作城管与综合行政监管科:承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管 工作;负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工 作;协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文 化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作社会事务管理科:承担辖区内文化、体育、教育、卫 生、科技、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设;就 业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作 等各种社会事务的日常管理;负责指导社区居委会自治和 推动社会组织发展街道便民服务中心:是街道办事处所属事业单位,承担 面向社会个人的公共服务事项的办理,包括辖区内人才、 劳动、就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残 疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作;按照 工作要求受区级行政机关委托,受理企业、社会组织的行 政许可事项街道综合执法队:承担辖区内城市容貌、公共秩序、 环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到 街道的城市管理执法工作,协助开展工商市场、市场物 价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法 工作。
投资促进科:承担招商引资渠道建立和管理、项目洽 谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等 职能项目促建科:承担促进重点项目建设、固定资产投 资、受理投资立项申报、经济指标统计等职能企业服务科:承担企业服务、无照无证企业和个体工 商户的检查清理、税源组织管理和协稅护税、企业安全生 产等职能市场和质量监督管理所:负责所辖区域食品药品安全 日常监管;负责食品药品舆情监测及举报投诉现场处置工 作;负责所在街道食品药品安全事故处置工作;负责所辖 区域内授权的食品药品行政许可现场验收工作;承办领导 交办的其他工作环境保护科:负责所辖区排污单位日常监管;负责辖 区环境保护方面的舆情监测及举报投诉现场处置工作;负 责所辖区环境统计、污染源普查、排污费催缴等工作;负 责做好辖区内核安全与辐射安全的监督管理和日常检查等 职能望江路街道办事处下属二级单位0个,其中行政单位0 个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0 个三' 收支决算总体情况2016年望江路街道办事处本年收入合计6941. 37万元, 与2015年相比增加251.83万元,与2015年基本持平其 中:财政拨款收入6941. 37万元,占100%,增加251.83万 元,与2015年基本持平;事业收入0万元,占0%,增加0 万元,与2015年持平;经营收入0万元,占0%,增加0万 元,与2015年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,增 加0万元,与2015年持平;其他收入0万元,占0%,增加 0万元,与2015年持平。
望江路街道2016年收入构成2016年望江路街道办事处本年支出合计6941. 37万元, 与2015年相比增加251.83万元,与2015年基本持平其 中:基本支出2797. 88万元,占40. 31%,增加181.39万元, 与2015年基本持平;项目支出4143. 50万元,占59. 69%, 增加70. 47万元,与2015年基本持平;上缴上级支出0万 元,占0%,增加0万元,与2015年持平;经营支出0万元, 占0%,增加0万元,与2015年持平;对附属单位补助支出 0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平望江路街道2016年支出构成四、财政拨款收支决算情况望江路街道办事处2016年度财政拨款收支总决算6941. 37万元与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加251.83万元,增长3. 76%,与2015年基本持平2015 年 2016 年2016年与2015年决算收支情况对比图7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200 5000五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出2015 年2016 年望江路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支 出6941. 37万元,占本年支出合计的100%o与2015年相比, 一般公共预算财政拨款增加251.83万元,增长3. 76%O70006800660064006200600058005600540052005000(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况望江路街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出6941. 37万元,主要用于以下方:一般公共服务支出疗卫生与计 划生育支出 1.36%一般公共服务 支出 33.25%资源勘探 信息爷支出12.32%农林水支出0.10%公共安全支出2.01%2016年一般公共预算财政拨款支出决 算结构社会保障和疏 业支出 住房保障支出 19.75% 2.23%城乡祉区支出28.17%(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况LfJ2307. 90万元,占33. 25%;国防支出13. 72万元,占0. 20%;公共安全支出139. 45万元,占2.01%;科学技术支出0.58万元,占0. 0084%;文化体育与传媒支出42.24万元,占0.61%;社会保障和就业支出1370. 74万元,占19. 75%;医 疗卫生与计划生育支出94. 53万元,占1.36%;城乡社区支 出1955. 46万元,占28. 17%;农林水支出6. 86万元,占0. 099%;资源勘探信息等支出855.44万元,占12. 32%;住 房保障支出154. 47万元,占2. 23%O国防支出0.20% 科学技玮支出 0.01% 文化体育与传 媒支出 0.61%1 •一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2185. 34万 元,完成预算93. 99%,实际上2016年支出数与年初预算数 相差不大。
2. —般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为11. 18 万元,完成预算31. 87%,年初预算包含其他公共安全支出预 算3. —般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统 计信息事务支出(项):2016年决算数为2. 63万元,完成预 算43. 83%,决算数小于预算数的主要原因是合理利用现有资 源,缩减办公成本4. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事 务支出(项):2016年决算数为1. 62万元,完成预算16. 20%, 决算数小于预算数的主要原因是税征办2016年工作业务减 少,所以相关业务支出减少5. —般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪 检监察事务支出(项):2016年决算数为17.78万元,完成 预算97. 75%,决算数与预算数相差不大6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 2016年决算数为70.42万元,完成预算70. 42%,决算数小 于预算数的主要原因是根据上级招商引资相关政策,支出减 少7. —般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事 务支出(项):2016年决算数为7. 59万元,完成预算26. 17%, 决算数小于预算数的主要原因是办公经费缩减。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群 众团体事务支出(项):2016年决算数为11.33万元,完成 预算68. 09%,决算数小于预算数的主要原因是开展相关活动 费用减少9•国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):2016年决算数为13.72万元,完成预算91.47%,决 算数与预算数相差不大10. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2016年决算数为139. 45万元,年初预算并入一般行政管理事务支出预算决算数大于预算数的主要 原因是:(一)稳控任务加重;(二)打造郭家桥北街社会主 义核心价值观法制主题街区11. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动 (项):2016年决算数为0.58万元,完成预算29%,决算数 小于预算数的主要原因是2016年未打造两个社区科普画廊12•文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为33. 15万元,完成预算47. 36%,决算数小于预算数的主要原因是企业未移交房屋,文化活动中 心室未进行开支13. 文化体育。