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公司审计部工作职责

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文档ID:26036121
公司审计部工作职责_第1页
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公司审计部工作职责主要职能: 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度,制订公司内部审计监察制度,经批准后组织实施并监督执行,公司审计部工作职责参与研究制订其它有关规章制度制订年度审计监察工作计划,经批准后组织实施对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况审计公司重要管理决策是否可行和有效对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察重要或大额财产购置、报损、报废的审计负责对公司部门经理级对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计监督检查公司档案资料的销毁工作。

参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作,管理制度《公司审计部工作职责》办理公司领导交办的专项审计任务,配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动组织做好审计监察文件、资料、记录的保管与定期归档工作组织做好保密工作管辖范围: 审计监察部员工审计监察部所属办公场所、卫生责任区审计监察部所属办公用具、设施设备华丽丽的分割线--------主要职能: 1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行全面审计集团财务收支及各项经营管理活动3. 审计集团内部会计凭证、账雹报表的合理、合规、合法性4. 审计集团预算报告及内外经济合同5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告审计计算机记账情况7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务9. 负责集团对外商务合同签订10. 负责集团外部的商务调查1 1. 协助政府部门对集团的审计工作管辖范围: 1. 审计部所属的各种审计资料所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。

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