2023年大学审计处2023年度述职报告范文 大学审计处2023年度述职报告2023年,审计处紧紧围绕学校改革和开展的中心任务,坚持“依法审计、客观公正、围绕中心、效劳大局〞的工作方针,发挥“为标准财务工作效劳,为提高资金使用效益效劳,为改革和开展效劳〞的作用,依法开展各项审计工作,较好地完成了内审任务,促进了学校教学、科研和各项事业的健康开展一、进一步标准内部审计,不断提升审计工作质量审计处对近三年审计工作进行了认真总结,针对工程审计和财务审计遇到的新问题,结合形势任务对内审工作的新要求,理清工作思路,明确审计方向,强化审计质量控制〔一〕工程审计1.明确审计依据,拓展审计方式,明确项目合同审计内容,标准项目进度款的审计程序,明确工程量清单及招标控制价审计等问题的解决方法2.严格要求公开招标确定造价的建设维修项目编制招标控制价3.加强了对工程签证及时性、全面性、准确性的监督管理〔二〕财务审计1.加强对中层行政管理部门的审计2.加强对中层干部的经济责任审计;3.进一步加强科研经费管理、收支审计;4.搞好专项审计和审计调查工作二、进一步加大审计工作公开力度,自觉接受监督〔一〕2023年,审计处在处网站及时公布审计方案、审计进度和审计结果,发布审计信息十五条〔其中财务审计6条,工程审计2条,其他7条〕;同时开辟了反映日常监督、考察等事项的“日常工作〞专栏,为审计处内部人员工作交流提供了平台。
〔二〕工程委托审计事项集体研究决定2023年审计处同监察室、后勤处、基建处等部门共同研究确定审计事务所拟审的具体项目三、加大建设修缮项目全过程审计力度,节约建设资金〔一〕联合社会审计 1。