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都安瑶族自治县中医医院

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都安瑶族自治县中医医院_第1页
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都安瑶族自治县中医医院2016年部门决算目 录第一部分:都安瑶族自治县中医医院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:都安瑶族自治县中医医院2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:都安瑶族自治县中医医院2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度一般公共预算支出决算情况三、2016 年度政府性基金支出决算情况四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分:都安瑶族自治县中医医院概况一、主要职能都安瑶族自治县中医医院始建于2011年7月,是一所集临床医疗、预防保健、培训与技术指导和妇幼卫生信息管理于一体的医院1、以中医为主,中医、西医结合并重,充分发挥中基药特色和优势,为全县提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务;承担县内常见病、多发病的诊治任务;开展二级专科服务,抢救急危重和诊治较疑难的病症;接受下级医疗卫生机构的转诊;承担意外事故的现场抢救。

2、开展健康教育和社区服务,掌握县内的疾病动态资料,进行防病指导;承担一、二、三级预防工作和地域内的部分一级预防工作3、承担基层医疗卫生机构初、中级各类卫生技术人员的进修和培训,中等卫生学校临床教学、实习任务和医(药)学院校学生的部分临床实习任务结合医疗开展常见病、多发病、地方病和对当地人民健康威胁较大的疾病的临床教研工作4、指导全县乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作,与下级医院建立经常性业务指导关系,帮助开展新技术,解决疑难问题和培训人员5、承担自治县卫计委交办的其它工作任务二、部门决算单位构成都安瑶族自治县中医医院内设办公室、医务科、护理部、门诊部、财务科、总务科、设备科、保卫科、病案室、供应室、内科、外科、骨伤科、妇产科、儿科、急诊科、传染科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、麻醉科、手术室、针灸科、推倒科、皮肤科、康复医疗科、不孕不育科、药剂科、检验科、放射科、特检科、CT室、胃镜室等20个科室第二部分:都安瑶族自治县中医医院2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款 180.21一、一般公共服务支出 二、事业收入 1512.48二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 12.5四、科学技术支出  五、文化体育与传媒支出  九、医疗卫生与计划生育支出 1475.12  ……    本年收入合计1705.19本年支出合计  用事业基金弥补收支差额 结余分配 232.24 上年结转 136.62年末结转与结余 134.48   收入总计1841.81支出总计 1841.81注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

/ 表二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计1705.19 180.21 1512.48  12.50210医疗卫生与计划生育支出1705.19 180.21 1512.48  12.5021006中医药52.30 52.30     中医(民族医)药专项52.30 52.30     21007计划生育事务44.6244.62     其他计划生育事务支出44.6244.62      21099其他医疗卫生与计划生育支出1608.2683.29   1512.48   12.50其他医疗卫生与计划生育支出 1608.2683.29   1512.48   12.50         注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计1475.121411.2463.88   210医疗卫生与计划生育支出1475.121411.2463.88   21006中医药52.30 52.30   中医(民族医)药专项52.30 52.30    21007计划生育事务44.6244.62    其他计划生育事务支出 44.62 44.62    21099其他医疗卫生与计划生育支出1378.21366.6211.58   其他医疗卫生与计划生育支出 1378.21366.6211.58                   注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1栏 次 234一、一般公共预算财政拨款1180.21 一、一般公共服务支出18   二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19    3 三、教育支出20    4 四、科学技术支出21    5 五、文化体育与传媒支出22    6 六、社会保障和就业支出23    7 九、医疗卫生与计划生育支出24182.39182.39  8 ……25    9 ……26    10 ……27    11  28 本年收入合计12180.21本年支出合计29182.36 年初财政拨款结转和结余13136.62年末结转和结余30 134.45一般公共预算财政拨款14136.62 31 政府性基金预算财政拨款15  32 合计16316.83合计33 316.83注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计182.39118.5163.88210医疗卫生与计划生育支出182.39118.5163.8821006中医药52.30 52.30中医(民族医)药专项52.30 52.3021007计划生育事务44.6244.62 其他计划生育事务支出44.6244.6221099其他医疗卫生与计划生育支出85.47 73.8911.58其他医疗卫生与计划生育支出 85.47 73.8911.58注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出118.51 302商品和服务支出 310其他资本性支出 30101 基本工资97.21 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴21.31 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络和软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303对个人和家庭的补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专。

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