2016西峡园艺场部门决算公开

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1、2016年度西峡县园艺场部门决算公开目 录第一部分 西峡县园艺场概况 1、 主要职能二、部门决算单位构成第二部分 西峡县园艺场2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 西峡县园艺场 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分西峡县园艺场概况一、西峡县园艺场主要职责(一)推广园艺新品种,促进园艺事业发展。(二)园艺技术服务,花卉新品种推广,莲鱼混

2、养。二、西峡县园艺场决算单位构成西峡县园艺场位于五里桥镇白河湾村。定额补助事业单位,核定编制15人,其中:场长1名,副场长2名,经费实行财政定额补助管理,实有人员10人,退休9人。西峡县园艺场部门决算:本级决算。第二部分西峡县园艺场2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1404,157.00一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业

3、支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出41404,157.0013十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计25404,157.00本年支出合计54404,157.00用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余27年末结转和结余5628

4、57总计29404,157.00总计58404,157.00注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计404,157.00404,157.00213农林水支出404,157.00404,157.0021301农业404,157.00404,157.00 事业运行404,157.00404,157.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名

5、称栏次123456合计404,157.00404,157.00213农林水支出404,157.00404,157.0021301农业404,157.00404,157.00 事业运行404,157.00404,157.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表 收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1404,157.00一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出37

6、8八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出42404,157.00404,157.0013十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计25404,157.00本年支出合计55404,157.00404,157.00 年初财政拨款结转

7、和结余26 年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款2757 政府性基金预算财政拨款28582959总计30404,157.00总计60404,157.00404,157.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表 项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计404,157.00404,157.00213农林水支出404,157.00404,157.0021301农业404,157.00404,157.00 事业运行404,157.00404,157.00注:本表反映部门

8、本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出334,007.00302商品和服务支出9,135.0030101 基本工资241,093.0030201 办公费1,200.0030102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费22,457.0030204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资20,457.0030206 电费2,935.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费50,000.

9、0030207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助59,216.0030211 差旅费30301 离休费30212 因公出国(境)费用30302 退休费12,490.0030213 维修(护)费30303 退职(役)费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助46,726.0030216 培训费30306 救济费30217 公务接待费2,000.0030307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴

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