产品一致性控制管理办法资料

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1、 产品一致性控制产品一致性控制管理管理办法办法 1.1. 目的和适用范围目的和适用范围 本程序的目的是为了严格控制产品从零部件和半成品到产品的 环境满足认证及顾客要求。 本程序适用范围是从原材料采购到成品出库的全过程。 2.2.职责职责 2.1 品保部负责对产品一致性的验证和控制。 2.2 购品课负责依照生产任务单及相关要求文件采购产品零配件。 2.3 制造部负责产品严格按工艺要求执行。 2.4 研发部、工程课负责对产品实现过程中提供必要的技术支持。 3.3.程序程序 3 3.1.1 产品一致性控制依据产品一致性控制依据 品保部依据以下内容对产品的一致性进行控制 a 认证资料 b 研发部、工程

2、课提供的技术要求 c 顾客提供的技术要求 d产品检验卡 e外贸生产要求 f 签核认可的实物样品 3 3.2.2 产品一致性的控制方法产品一致性的控制方法 3.2.1 品保部负责对产品所涉及的原材料及零配件进行检验,检验依 进货检验管理办法执行。 3.2.2 品保部负责对产品生产过程中的一致性进行验证,依首件确 认管理办法 、 过程检验管理办法执行。 3.2.3 品保部负责对成品的一致性进行验证, 依 最终检验管理办法 执行。 3.2.4 品保部应对所验证产品及相关资料留下记录和相应样品。 3 3.3.3 产品一致性的定期验证产品一致性的定期验证 3.3.1 由品保部组织相关人员进行定期对关键元

3、器件和材料进行检 查,如电源线、各类开关、电容等,并对检查结果做好详细的记录, 检查频次为 1 次/年。 3.43.4 产品变更产品变更 产品变更时,研发部需提供详细的书面更改原因及样品送 CQC 检测, 经 CQC 认可并备案后,各相关部门依照产品变更管理办法执行 。 3.5 相关的质量记录按记录控制程序执行。 4.4.质量文件质量文件 4.1文件和资料控制程序 4.2记录控制程序 4.3产品变更管理办法 4.4进货检验管理办法 4.5过程检验管理办法 4.6最终检验管理办法 4.7封样管理办法 4.8检验规程汇编. 4.9产品检验卡 5.5.质量文件质量文件 5.1工序检验单 5.2首件确认报告 5.3巡检记录表 5.4不合格品报告单 5.5过程信息反馈单 5.6成品出厂检验单 6.6.本程序自本程序自 2 2007007 年年 4 4 月月 1010 日起执行,解释权归品保部。日起执行,解释权归品保部。

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