医疗器械加工项目立项申请可行性报告

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1、泓域咨询MACRO/ 医疗器械加工项目立项申请可行性报告目录第一章 项目基本信息第二章 承办单位概况第三章 项目建设背景分析第四章 市场研究第五章 项目投资建设方案第六章 项目选址规划第七章 项目建设设计方案第八章 工艺分析第九章 环保和清洁生产说明第十章 项目生产安全第十一章 项目风险说明第十二章 项目节能评价第十三章 项目实施进度计划第十四章 投资方案说明第十五章 经济评价分析第十六章 结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称医疗器械加工项目(二)项目选址某高新技术产业开发区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址

2、应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积22718.02平方米(折合约34.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.46%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度193.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22718.02平方米,建筑物基底占地面积17824.56平方米,总建筑面积34758.57平方米,其中:规划建设主体工程22493.18平方米,项目规划绿化面积2074.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2329.25万元。(七)节

3、能分析1、项目年用电量822447.53千瓦时,折合101.08吨标准煤。2、项目年总用水量10487.99立方米,折合0.90吨标准煤。3、“医疗器械加工项目投资建设项目”,年用电量822447.53千瓦时,年总用水量10487.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.98吨标准煤/年。达产年综合节能量33.99吨标准煤/年,项目总节能率23.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境

4、产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9013.97万元,其中:固定资产投资6593.33万元,占项目总投资的73.15%;流动资金2420.64万元,占项目总投资的26.85%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18509.00万元,总成本费用13927.81万元,税金及附加166.70万元,利润总额4581.19万元,利税总额5379.78万元,税后净利润3435.89万元,达产年纳税总额1943.89万元;达产年投资利润率50.82%,投资利税率59.68%,投资回报率38.12%,全部投资回收期4.12年,提

5、供就业职位300个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区医疗器械加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区医疗器械加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“医疗器械加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位300个,达

6、产年纳税总额1943.89万元,可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.82%,投资利税率59.68%,全部投资回报率38.12%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了

7、一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。“十三五”时期,我省制造业发展的指导思想:全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高发展质量效益为中心,以促进制造业创新发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以供给侧结构性改革为突破点,突出做优增量、调整存量、主动减量,扬长避短、精准施策,强化工业基础能力,拉长产业价值链,加快构建产业新体系,推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平,推进我省由制造大省向制造强省跨越,为实现

8、“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22718.0234.06亩1.1容积率1.531.2建筑系数78.46%1.3投资强度万元/亩193.581.4基底面积平方米17824.561.5总建筑面积平方米34758.571.6绿化面积平方米2074.90绿化率5.97%2总投资万元9013.972.1固定资产投资万元6593.332.1.1土建工程投资万元2780.952.1.1.1土建工程投资占比万元30.85%2.1.2设备投资万元2329.252.1.2.1设备投资占比25.84%2.1.3其它投资万元14

9、83.132.1.3.1其它投资占比16.45%2.1.4固定资产投资占比73.15%2.2流动资金万元2420.642.2.1流动资金占比26.85%3收入万元18509.004总成本万元13927.815利润总额万元4581.196净利润万元3435.897所得税万元1.538增值税万元631.899税金及附加万元166.7010纳税总额万元1943.8911利税总额万元5379.7812投资利润率50.82%13投资利税率59.68%14投资回报率38.12%15回收期年4.1216设备数量台(套)12317年用电量千瓦时822447.5318年用水量立方米10487.9919总能耗吨标

10、准煤101.9820节能率23.85%21节能量吨标准煤33.9922员工数量人300 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承

11、办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总

12、结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入13198.13万元,同比增长33.69%(3326.16万元)。其中,主营业业务医疗器械加工生产及销售收入为11876.08万元,占营业总收入的89.98%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2771.613695.483431.513299.5313198.132主营业务收入2493.983325.

13、303087.782969.0211876.082.1医疗器械加工(A)823.011097.351018.97979.783919.112.2医疗器械加工(B)573.61764.82710.19682.872731.502.3医疗器械加工(C)423.98565.30524.92504.732018.932.4医疗器械加工(D)299.28399.04370.53356.281425.132.5医疗器械加工(E)199.52266.02247.02237.52950.092.6医疗器械加工(F)124.70166.27154.39148.45593.802.7医疗器械加工(.)49.8866.5161.7659.38237.523其他业务收入277.63370.17343.73330.511322.05根据初步统计测算,公司实现利润总额3043.78万元,较去年同期相比增长754.28万元,增长率32.95%;实现净利润2282.84万元,较去年同期相比增长242.44万元,增长率11.88%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13198.13完成主营业务收入万元11876.08主营业务收入占比89.98%营业收入增长率(同比)33.69%营业收入增长量(同比

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