再生活性炭项目立项申请可行性报告

上传人:泓*** 文档编号:99479421 上传时间:2019-09-19 格式:DOCX 页数:55 大小:64.40KB
返回 下载 相关 举报
再生活性炭项目立项申请可行性报告_第1页
第1页 / 共55页
再生活性炭项目立项申请可行性报告_第2页
第2页 / 共55页
再生活性炭项目立项申请可行性报告_第3页
第3页 / 共55页
再生活性炭项目立项申请可行性报告_第4页
第4页 / 共55页
再生活性炭项目立项申请可行性报告_第5页
第5页 / 共55页
点击查看更多>>
资源描述

《再生活性炭项目立项申请可行性报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《再生活性炭项目立项申请可行性报告(55页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 再生活性炭项目立项申请可行性报告目录第一章 概述第二章 承办单位概况第三章 项目基本情况第四章 项目市场调研第五章 投资方案第六章 项目建设地分析第七章 土建工程研究第八章 工艺方案说明第九章 项目环境保护和绿色生产分析第十章 项目职业安全管理规划第十一章 风险性分析第十二章 节能可行性分析第十三章 实施安排方案第十四章 项目投资情况第十五章 项目经济效益第十六章 综合评价结论第十七章 项目招投标方案第一章 概述一、项目概况(一)项目名称再生活性炭项目(二)项目选址某某高新技术产业示范基地对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引

2、起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积42974.81平方米(折合约64.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.15%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度179.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42974.81平方米,建筑物基底占地面积27138.59平方米,总建筑面积60164.73平方米,其中:规划建设主体工程40496.60平方米,项目规划绿化面积3240.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费3863.36万元。(七)节能分析1、项目年用电量1285

3、501.43千瓦时,折合157.99吨标准煤。2、项目年总用水量17970.97立方米,折合1.53吨标准煤。3、“再生活性炭项目投资建设项目”,年用电量1285501.43千瓦时,年总用水量17970.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.52吨标准煤/年。达产年综合节能量62.04吨标准煤/年,项目总节能率21.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九

4、)项目总投资及资金构成项目预计总投资14458.27万元,其中:固定资产投资11559.39万元,占项目总投资的79.95%;流动资金2898.88万元,占项目总投资的20.05%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27879.00万元,总成本费用22259.20万元,税金及附加264.92万元,利润总额5619.80万元,利税总额6659.86万元,税后净利润4214.85万元,达产年纳税总额2445.01万元;达产年投资利润率38.87%,投资利税率46.06%,投资回报率29.15%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位556

5、个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地再生活性炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地再生活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“再生活性炭项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位556个,达产年纳税总额2445.01万元,可以促进

6、某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.87%,投资利税率46.06%,全部投资回报率29.15%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。“十二五”期间,全省规模

7、以上制造业增加值年均增长11.9%,高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末,全省规模以上制造业企业38894户,占全省工业企业户数的96.4%;实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%,较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比,2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍,达到13.7万亿元;利润增长1.56倍,达到8094.3亿元;利税增长1.59倍,达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%,均居全国第二位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备

8、注1占地面积平方米42974.8164.43亩1.1容积率1.401.2建筑系数63.15%1.3投资强度万元/亩179.411.4基底面积平方米27138.591.5总建筑面积平方米60164.731.6绿化面积平方米3240.66绿化率5.39%2总投资万元14458.272.1固定资产投资万元11559.392.1.1土建工程投资万元5154.952.1.1.1土建工程投资占比万元35.65%2.1.2设备投资万元3863.362.1.2.1设备投资占比26.72%2.1.3其它投资万元2541.082.1.3.1其它投资占比17.58%2.1.4固定资产投资占比79.95%2.2流动资

9、金万元2898.882.2.1流动资金占比20.05%3收入万元27879.004总成本万元22259.205利润总额万元5619.806净利润万元4214.857所得税万元1.408增值税万元775.149税金及附加万元264.9210纳税总额万元2445.0111利税总额万元6659.8612投资利润率38.87%13投资利税率46.06%14投资回报率29.15%15回收期年4.9316设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1285501.4318年用水量立方米17970.9719总能耗吨标准煤159.5220节能率21.91%21节能量吨标准煤62.0422员工数量人556 第二章

10、承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家

11、长期担任研发顾问。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17906.37万元,同比增长25.24%(3608.49万元)。其中,主营业业务再生活性炭生产及销售收入为15984.79万元,占营业总收入的89.27%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3760.345013.784655.664476.5917906.372主营业务收入3356.814475.744156.053996.2015984.792.1再生活性炭(A)1107.751476.991371.491318.755274.982.2再生活性炭(B)772.071

12、029.42955.89919.133676.502.3再生活性炭(C)570.66760.88706.53679.352717.412.4再生活性炭(D)402.82537.09498.73479.541918.172.5再生活性炭(E)268.54358.06332.48319.701278.782.6再生活性炭(F)167.84223.79207.80199.81799.242.7再生活性炭(.)67.1489.5183.1279.92319.703其他业务收入403.53538.04499.61480.391921.58根据初步统计测算,公司实现利润总额3948.51万元,较去年同期相

13、比增长606.65万元,增长率18.15%;实现净利润2961.38万元,较去年同期相比增长522.98万元,增长率21.45%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17906.37完成主营业务收入万元15984.79主营业务收入占比89.27%营业收入增长率(同比)25.24%营业收入增长量(同比)万元3608.49利润总额万元3948.51利润总额增长率18.15%利润总额增长量万元606.65净利润万元2961.38净利润增长率21.45%净利润增长量万元522.98投资利润率42.76%投资回报率32.07%财务内部收益率29.75%企业总资产万元30130.46流动资产总额占比万元30.91%流动资产总额万元9314.54资产负债率28.74% 第三章 项目基本情况一、项目建设背景1、当前,全球正迎来一场新工业革命,这将深刻改变制造业的生产方式、产业组织和竞争格局,并重塑全球经济的面貌。经过多年发展,我国已形成门类齐全、规模庞大、配套能力强的制造业体系,但仍然存在产业组织结构不合理

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号