竹纤维凉席项目立项申请可行性报告

上传人:泓*** 文档编号:99478592 上传时间:2019-09-19 格式:DOCX 页数:55 大小:64.37KB
返回 下载 相关 举报
竹纤维凉席项目立项申请可行性报告_第1页
第1页 / 共55页
竹纤维凉席项目立项申请可行性报告_第2页
第2页 / 共55页
竹纤维凉席项目立项申请可行性报告_第3页
第3页 / 共55页
竹纤维凉席项目立项申请可行性报告_第4页
第4页 / 共55页
竹纤维凉席项目立项申请可行性报告_第5页
第5页 / 共55页
点击查看更多>>
资源描述

《竹纤维凉席项目立项申请可行性报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《竹纤维凉席项目立项申请可行性报告(55页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 竹纤维凉席项目立项申请可行性报告目录第一章 项目概述第二章 项目建设单位说明第三章 建设背景及必要性分析第四章 项目调研分析第五章 投资方案第六章 选址可行性分析第七章 项目工程方案分析第八章 项目工艺说明第九章 环境影响分析第十章 项目职业安全第十一章 风险应对评价分析第十二章 节能第十三章 实施计划第十四章 项目投资可行性分析第十五章 项目经济效益可行性第十六章 评价及建议第十七章 项目招投标方案第一章 项目概述一、项目概况(一)项目名称竹纤维凉席项目(二)项目选址xxx产业示范基地对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起

2、当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积24478.90平方米(折合约36.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.68%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度188.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24478.90平方米,建筑物基底占地面积14609.01平方米,总建筑面积30598.63平方米,其中:规划建设主体工程19194.21平方米,项目规划绿化面积1674.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费1934.80万元。(七)节能分析1、项目年用电量10627

3、21.33千瓦时,折合130.61吨标准煤。2、项目年总用水量7797.72立方米,折合0.67吨标准煤。3、“竹纤维凉席项目投资建设项目”,年用电量1062721.33千瓦时,年总用水量7797.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.28吨标准煤/年。达产年综合节能量46.13吨标准煤/年,项目总节能率27.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金

4、构成项目预计总投资8114.29万元,其中:固定资产投资6906.94万元,占项目总投资的85.12%;流动资金1207.35万元,占项目总投资的14.88%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11928.00万元,总成本费用8962.18万元,税金及附加147.01万元,利润总额2965.82万元,利税总额3521.91万元,税后净利润2224.37万元,达产年纳税总额1297.55万元;达产年投资利润率36.55%,投资利税率43.40%,投资回报率27.41%,全部投资回收期5.15年,提供就业职位203个。(十二)进度规划本期

5、工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地竹纤维凉席行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地竹纤维凉席产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“竹纤维凉席项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位203个,达产年纳税总额1297.55万元

6、,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.55%,投资利税率43.40%,全部投资回报率27.41%,全部投资回收期5.15年,固定资产投资回收期5.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企

7、业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态,正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降可能带来某些难以预料的挑战,多种要素约束日益趋紧,传统扩张式发展道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎,加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24478.9036.70亩1.1容积率1.251.2建筑系数59.68%1.3投资强度万元/亩1

8、88.201.4基底面积平方米14609.011.5总建筑面积平方米30598.631.6绿化面积平方米1674.26绿化率5.47%2总投资万元8114.292.1固定资产投资万元6906.942.1.1土建工程投资万元2334.962.1.1.1土建工程投资占比万元28.78%2.1.2设备投资万元1934.802.1.2.1设备投资占比23.84%2.1.3其它投资万元2637.182.1.3.1其它投资占比32.50%2.1.4固定资产投资占比85.12%2.2流动资金万元1207.352.2.1流动资金占比14.88%3收入万元11928.004总成本万元8962.185利润总额万元

9、2965.826净利润万元2224.377所得税万元1.258增值税万元409.089税金及附加万元147.0110纳税总额万元1297.5511利税总额万元3521.9112投资利润率36.55%13投资利税率43.40%14投资回报率27.41%15回收期年5.1516设备数量台(套)12817年用电量千瓦时1062721.3318年用水量立方米7797.7219总能耗吨标准煤131.2820节能率27.11%21节能量吨标准煤46.1322员工数量人203 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、

10、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5774.56万元,同比增长24.92%(1152.03万元)。其中,主营业业务竹纤维凉席生产及销售收入为4689.76万元,占营业总收入的81.21%。上年度营收情

11、况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1212.661616.881501.391443.645774.562主营业务收入984.851313.131219.341172.444689.762.1竹纤维凉席(A)325.00433.33402.38386.911547.622.2竹纤维凉席(B)226.52302.02280.45269.661078.642.3竹纤维凉席(C)167.42223.23207.29199.31797.262.4竹纤维凉席(D)118.18157.58146.32140.69562.772.5竹纤维凉席(E)78.79105.0597.55

12、93.80375.182.6竹纤维凉席(F)49.2465.6660.9758.62234.492.7竹纤维凉席(.)19.7026.2624.3923.4593.803其他业务收入227.81303.74282.05271.201084.80根据初步统计测算,公司实现利润总额1711.43万元,较去年同期相比增长258.51万元,增长率17.79%;实现净利润1283.57万元,较去年同期相比增长221.33万元,增长率20.84%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5774.56完成主营业务收入万元4689.76主营业务收入占比81.21%营业收入增长率(同比)24.92%营业

13、收入增长量(同比)万元1152.03利润总额万元1711.43利润总额增长率17.79%利润总额增长量万元258.51净利润万元1283.57净利润增长率20.84%净利润增长量万元221.33投资利润率40.21%投资回报率30.15%财务内部收益率29.32%企业总资产万元15437.91流动资产总额占比万元37.00%流动资产总额万元5712.37资产负债率27.62% 第三章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、备受期待的中国制造2025出台,提出了“三步走”战略目标,明确了9项战略任务和重点,描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图,全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。中国制造2025不是一般性的行业发展规划,而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划;其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展,还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来,制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长,推动建成了门类齐全、独立完整的产业体

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号